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辽宁省鞍山市海城市人工影响天气中心部门决算公开文本

辽宁省鞍山市海城市人工影响天气中心2022年度部门决算
 
 
目    录
 
第一部分    部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分    附件

第一部分 部门概况
 
一、主要职责
(一)、制定本行政区域气象事业发展规划、计划、并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
(二)、负责本行政域内气象监测网络工作的管理,依法保护气象探测环境;管理本行政区域内公益气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布;组织灾害天气联防等相关业务工作。及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。
(三)、制定人工影响天气工作方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物,构筑物和其他设施安装的雷电灾害防御装置的检测工作。
(四)、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织开展气象科学研究、技术开发和科技成果的推广应用工作,组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
(五)、组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。
(六)、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同县(市)人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理;会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。
(七)、承担鞍山市气象局和海城市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市人工影响天气中心部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.辽宁省鞍山市海城市人工影响天气中心
部分 2022年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计94.24万元,包括:
1.财政拨款收入94.24万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收94.24万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。
与上年相比,今年收入增加37.44万元,增长65.92%,主要原因:一是财政拨款收入增加37.44万元。
(二)支出总计94.24万元,包括:
1.基本支出17.80万元,占支出总计的18.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出17.27万元,对个人和家庭的补助支出0.02万元,商品和服务支出0.50万元。
2.项目支出76.44万元,占支出总计的81.11%。主要包括防雹抗旱增雨作业专项、高炮维修维护专项、人影炮站作业安全专项等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加37.44万元,增长65.92%,主要原因:一是防雹炮弹款29.98万元;二是高炮炮衣费3万元;三是炮站防雷检测费2.7万元;四是炮弹运输费2万元。
(三)年末结转和结余0万元。
结转和结余0万元。与上年相比,今年结转结余增加0万元,增长0%。主要原因:一是没有结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出94.24万元,其中:基本支出17.80万元,项目支出76.44万元。与上年相比,财政拨款支出增加37.44万元,增长65.92%,主要原因:一是财政拨款收入增加37.44万元。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的149.23%,其中:基本支出完成年初预算的115.21%,项目完成年初预算的160.25%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出94.24万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出1.76万元,占1.87%;卫生健康支出0.82万元,占0.87%;自然资源海洋气象等支出89.61万元,占95.13%;住房保障支出2.05万元,占1.87%。
1.社会保障和就业支出1.76万元,具体包括:
行政事业单位养老支出1.76万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初数为0万元。
2.卫生健康支出0.82万元,具体包括:
行政事业单位医疗0.82万元,主要是事业单位医疗支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初数为0万元。
3.自然资源海洋气象等支出89.61万元,具体包括:
气象事务支出89.61万元,主要是其他气象事务支出,完成年初预算的141.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加防雹炮弹款30万元。
4. 住房保障支出2.05万元,具体包括:
住房改革支出2.05万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初数为0万元。
政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是没有“三公”经费。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是没有出国。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2022年因公出国(境)费比上年减少0万元,下降0%。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是没有公务接待。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,0;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元,下降0%。
3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是没有公务用车。比上年减少0万元,下降0%。
其中:公务用车购置费0万元,,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出94.24万元,其中:人员经费17.80万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费0.50万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,主要原因是非机关单位。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个(其中:一般公共预算项目3个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金46.44万元(其中:一般公共预算资金46.44万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.88分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金63.15万元,自评平均分88.26分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“防雹抗旱增雨作业专项”“高炮维修维护专项”等3个项目开展了部门评价,涉及资金46.44万元(其中:一般公共预算资金46.44万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映“防雹抗旱增雨作业专项”“高炮维修维护专项”等3个项目绩效自评结果。
(1)“防雹抗旱增雨作业专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.69分。项目全年预算数为40万元,执行数为38.77万元,完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况:一是人影工作的正常运行;二是达到防灾减灾目的,达到人影每年防灾减灾效益达到1千万元以上;三是实现安全高效的人影工作目标。
(2)“高炮维修维护专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.94分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.97万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况:一是确保单位正常运转。
(3)“人影炮站作业安全专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是人工影响天气工作的正常运行。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
本年度财政资金支出符合国家的政策,与实际需求高度相关;人工影响天气工作具有明确的绩效目标,项目资金到位及时;项目实施过程中严格按实际需要实施,具有好的经济效益和社会效益,项自实施效果较好;项目后期政策、资金、人的落实,为项目可持续运行提供了较好的保障,具有高度可持续性。
4. 财政评价结果。
项目资金用于我市气象灾害预测等方面支出,资金按照实际发生下达,项目已完成。
 

第三部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……

  
第四部分 2022年度部门决算表

 
部分   附件