目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市党群服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市党群服务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市党群服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市党群服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市党群服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市党群服务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市党群服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市党群服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市党群服务中心概况
一、主要职责
1.党政综合室负责党群和纪检工作;负责文电、信息、档案、保密、文字综合、行政管理等工作。2.基层治理事务室承担协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设等相关的事务性工作;承担基层网格化建设、网格员业务培训等相关的事务性工作。3.基层政权和社会工作事务室承担推动基层政权和基层民主政治建设等相关的事务性工作;承担指导监督基层群众自治组织规范化建设相关的事务性工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市党群服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
海城市党群服务中心本级
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计747.01万元,包括:
1.财政拨款收入747.01万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入747.01万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少78.88万元,降低9.55%,主要原因:人员照比上年度有减少。
(二)支出总计747.01万元,包括:
1.基本支出392.02万元,占支出总计的52.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出364.08万元;商品和服务支出27.69万元;对个人和家庭的补助0.25万元。
2.项目支出354.99万元,占支出总计的47.52%。主要包括网格员话费补贴、劳务派遣费、网格化工作经费、大中心办公经费、公车及办公设备购置等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少78.88万元,降低9.55%,主要原因:人员有减少。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出747.01万元,其中:基本支出392.02万元,项目支出354.99万元。与上年相比,财政拨款支出减少78.88万元,降低9.55%,主要原因:人员有减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的97.10%,其中:基本支出完成年初预算的122.09%,项目支出完成年初预算的79.20%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出747.01万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出675.42万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)320.43万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的99.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有调出人员。
(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)354.99万元,主要是网格化工作经费、劳务派遣费、网格员话费补贴、大中心办公经费、公车及办公设备购置等支出,完成年初预算的79.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目金额减少。
2.社会保障和就业支出36.17万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.36万元,主要是人员养老保险等支出,完成年初预算的85.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.81万元,主要是人员保险等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出需缴纳职业年金,年初无预算。
3.卫生健康支出13.82万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.59万元,主要是人员医疗保险等支出,完成年初预算的99.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.23万元,主要是人员医保超限额等支出,完成年初预算的115%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2名人员需缴纳医保超限额。
4.住房保障支出21.60万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.60万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的88.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.78万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是树立过紧日子思想、严格控制三公经费支出,减少“三公”经费的支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费13.78万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)费用支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费用支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费用支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费13.78万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是购买公车。比上年增加13.67万元,增长12427.27%,主要是新购入一台公车等原因。
其中:公务用车购置费13.04万元,主要用于购买公务用车等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费0.74万元,主要用于保险、车加油等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出392.02万元,其中:人员经费364.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费27.69万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个(其中:一般公共预算项目1个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金321.1万元(其中:一般公共预算资金321.1万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98.97分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金321.1万元,自评平均分98.97分。
本部门组织对整体绩效1个项目开展了部门评价,涉及资金321.1万元(其中:一般公共预算资金321.1万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,按照工作开展情况完成整体绩效目标。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度省直部门决算中反映网格化工作经费、市域治理体系网格化工作经费、劳务派遣费.大中心办公经费、公车及办公设备购置等5个项目绩效自评结果。
(1)“网格化工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为400万元,执行数为299.55万元,完成预算的74.89%。项目绩效目标完成情况:按工作开展情况已完成2024年网格化工作经费。发现的主要问题及原因:无问题。
(2)“劳务派遣费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为44.86万元,执行数为29.76万元,完成预算的66.35%。项目绩效目标完成情况:按实际支出情况完成2024年劳务派遣费。发现的主要问题及原因:无问题。
(3)“市域治理体系网格化工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为6万元,执行数为5.58万元,完成预算的93.02%。项目绩效目标完成情况:按实际开展工作情况,完成2024年市域治理体系网格化工作经费。发现的主要问题及原因:无问题。
(4)“大中心办公经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为8万元,执行数为7万元,完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况:按实际支出情况完成2024年大中心办公经费。发现的主要问题及原因:无问题。
(5)“公车及办公设备购置”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为20.32万元,执行数为20.1万元,完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况:按实际支出情况完成2024年公车及办公设备购置。发现的主要问题及原因:无问题。
3.部门评价结果。
合理做好预算,管理规范,制度有效,为单位正常运转做好计划,为党群服务中心工作做好保障。
4.财政评价结果。
建议按规定继续调整下一年经费数额,规范部门预算管理,提升部门预算执行率和效益。
一、主要职责
1.党政综合室负责党群和纪检工作;负责文电、信息、档案、保密、文字综合、行政管理等工作。2.基层治理事务室承担协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设等相关的事务性工作;承担基层网格化建设、网格员业务培训等相关的事务性工作。3.基层政权和社会工作事务室承担推动基层政权和基层民主政治建设等相关的事务性工作;承担指导监督基层群众自治组织规范化建设相关的事务性工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市党群服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
海城市党群服务中心本级
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计747.01万元,包括:
1.财政拨款收入747.01万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入747.01万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少78.88万元,降低9.55%,主要原因:人员照比上年度有减少。
(二)支出总计747.01万元,包括:
1.基本支出392.02万元,占支出总计的52.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出364.08万元;商品和服务支出27.69万元;对个人和家庭的补助0.25万元。
2.项目支出354.99万元,占支出总计的47.52%。主要包括网格员话费补贴、劳务派遣费、网格化工作经费、大中心办公经费、公车及办公设备购置等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少78.88万元,降低9.55%,主要原因:人员有减少。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出747.01万元,其中:基本支出392.02万元,项目支出354.99万元。与上年相比,财政拨款支出减少78.88万元,降低9.55%,主要原因:人员有减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的97.10%,其中:基本支出完成年初预算的122.09%,项目支出完成年初预算的79.20%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出747.01万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出675.42万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)320.43万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的99.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有调出人员。
(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)354.99万元,主要是网格化工作经费、劳务派遣费、网格员话费补贴、大中心办公经费、公车及办公设备购置等支出,完成年初预算的79.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目金额减少。
2.社会保障和就业支出36.17万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.36万元,主要是人员养老保险等支出,完成年初预算的85.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.81万元,主要是人员保险等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出需缴纳职业年金,年初无预算。
3.卫生健康支出13.82万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.59万元,主要是人员医疗保险等支出,完成年初预算的99.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.23万元,主要是人员医保超限额等支出,完成年初预算的115%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2名人员需缴纳医保超限额。
4.住房保障支出21.60万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.60万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的88.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.78万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是树立过紧日子思想、严格控制三公经费支出,减少“三公”经费的支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费13.78万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)费用支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费用支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费用支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费13.78万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是购买公车。比上年增加13.67万元,增长12427.27%,主要是新购入一台公车等原因。
其中:公务用车购置费13.04万元,主要用于购买公务用车等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费0.74万元,主要用于保险、车加油等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出392.02万元,其中:人员经费364.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费27.69万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个(其中:一般公共预算项目1个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金321.1万元(其中:一般公共预算资金321.1万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98.97分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金321.1万元,自评平均分98.97分。
本部门组织对整体绩效1个项目开展了部门评价,涉及资金321.1万元(其中:一般公共预算资金321.1万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,按照工作开展情况完成整体绩效目标。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度省直部门决算中反映网格化工作经费、市域治理体系网格化工作经费、劳务派遣费.大中心办公经费、公车及办公设备购置等5个项目绩效自评结果。
(1)“网格化工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为400万元,执行数为299.55万元,完成预算的74.89%。项目绩效目标完成情况:按工作开展情况已完成2024年网格化工作经费。发现的主要问题及原因:无问题。
(2)“劳务派遣费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为44.86万元,执行数为29.76万元,完成预算的66.35%。项目绩效目标完成情况:按实际支出情况完成2024年劳务派遣费。发现的主要问题及原因:无问题。
(3)“市域治理体系网格化工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为6万元,执行数为5.58万元,完成预算的93.02%。项目绩效目标完成情况:按实际开展工作情况,完成2024年市域治理体系网格化工作经费。发现的主要问题及原因:无问题。
(4)“大中心办公经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为8万元,执行数为7万元,完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况:按实际支出情况完成2024年大中心办公经费。发现的主要问题及原因:无问题。
(5)“公车及办公设备购置”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为20.32万元,执行数为20.1万元,完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况:按实际支出情况完成2024年公车及办公设备购置。发现的主要问题及原因:无问题。
3.部门评价结果。
合理做好预算,管理规范,制度有效,为单位正常运转做好计划,为党群服务中心工作做好保障。
4.财政评价结果。
建议按规定继续调整下一年经费数额,规范部门预算管理,提升部门预算执行率和效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省鞍山市海城市党群服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 747.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 675.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.17 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 21.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 747.01 | 本年支出合计 | 58 | 747.01 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 747.01 | 总计 | 62 | 747.01 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省鞍山市海城市党群服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 747.01 | 747.01 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 675.42 | 675.42 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 675.42 | 675.42 | |||||
2013150 | 事业运行 | 320.43 | 320.43 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 354.99 | 354.99 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.17 | 36.17 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.17 | 36.17 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.36 | 29.36 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 13.82 | 13.82 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.82 | 13.82 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.59 | 13.59 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | |||||
221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.60 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.60 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省鞍山市海城市党群服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 747.01 | 392.02 | 354.99 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 675.42 | 320.43 | 354.99 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 675.42 | 320.43 | 354.99 | |||
2013150 | 事业运行 | 320.43 | 320.43 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 354.99 | 354.99 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.17 | 36.17 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.17 | 36.17 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.36 | 29.36 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 13.82 | 13.82 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.82 | 13.82 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.59 | 13.59 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | ||||
221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.60 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.60 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省鞍山市海城市党群服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 747.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 675.43 | 675.43 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 36.17 | 36.17 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.82 | 13.82 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 21.60 | 21.60 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 747.01 | 本年支出合计 | 59 | 747.01 | 747.01 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 747.01 | 总计 | 64 | 747.01 | 747.01 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省鞍山市海城市党群服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 747.01 | 392.02 | 354.99 | |
201 | 一般公共服务支出 | 675.42 | 320.43 | 354.99 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 675.42 | 320.43 | 354.99 |
2013150 | 事业运行 | 320.43 | 320.43 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 354.99 | 354.99 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.17 | 36.17 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.17 | 36.17 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.36 | 29.36 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | |
210 | 卫生健康支出 | 13.82 | 13.82 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.82 | 13.82 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.59 | 13.59 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | |
221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:辽宁省鞍山市海城市党群服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 364.08 | 302 | 商品和服务支出 | 27.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 112.67 | 30201 | 办公费 | 1.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 53.76 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 19.25 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 106.09 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.36 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 6.81 | 30207 | 邮电费 | 0.48 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.59 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 30211 | 差旅费 | 2.56 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 21.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.41 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.25 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 14.90 | 31201 | 资本金注入 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.40 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 0.83 | 31204 | 费用补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.62 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 364.33 | 公用经费合计 | 27.69 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位:辽宁省鞍山市海城市党群服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 13.78 | 13.78 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 13.78 | 13.78 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.74 | 0.74 |
(2)公务用车购置费 | 13.04 | 13.04 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位:辽宁省鞍山市海城市党群服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位:辽宁省鞍山市海城市党群服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第五部分 附件



















