目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)决算单位构成
第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)部门 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)部门 决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)决算单位构成
第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)部门 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)部门 决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)概况
一、主要职责
市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门,主要 职责是:
1、以党的基本理论和基本路线为指导,负责规划、部署全市 宣传思想工作任务,并组织实施。
2、负责全市党委中心组学习总体规划的制定和市委中心组学 习的实施;负责规划组织、指导全市社科理论研究、干部理论学 习、理论宣传方面的工作;会同市委有关部门,做好党员教育和 培训工作;宣传先进党组织和优秀共产党员典型。
3、负责制定全市新闻宣传计划,把握全市新闻宣传口径及舆 论导向,对全市新闻媒体工作实施宏观管理和监督;加强对新闻 工作的指导,开展经济宣传和各项社会宣传;指导管理全市的互 联网新闻宣传工作。
4、组织开展党的路线、方针、政策和国家法律、法规及形势 任务的宣传教育;组织开展爱国主义教育和国防教育。
5、规划、组织和协调对外宣传工作;拟定并实施对外宣传的 重大方针政策及总体规划;审批、组织和管理全市各类新闻发布 会工作。
6、负责从宏观上指导全市文化建设、文化市场管理和文学艺 术等精神产品的生产;指导市文化体育局和市文联的工作。
7、加强新时期思想政治工作调查研究,指导基层职工教育和 思想政治工作。
8、贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策,提
出全市精神文明建设和文化发展战略的规划,负责和指导全市宣 传思想工作和精神文明建设,部署全市创建文明城市工作,并抓 好全市文明单位的评比、表彰和考核工作。
9、负责全市宣传干部队伍建设工作,组织开展宣传干部和新 闻工作者的学习培训活动。
10、完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)2024 年部门决算 编制范围的预算单位包括:
(一)海城市委宣传部本级
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计 1293.25 万元,包括:
1.财政拨款收入 1293.25 万元,占收入总计的 100.00%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1263.25 万元,政府性基金预算财政 拨款收入 30.00 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少 129.90 万元,降低 9.13%,主 要原因:人员调出,创城费用。
(二)支出总计 1293.25 万元,包括:
1.基本支出 362.05 万元,占支出总计的 28.00%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中: 工资福利支出 272.50 万元;商品和服务支出 87.95 万元;对个人 和家庭的补助 1.60 万元。
2.项目支出 931.19 万元,占支出总计的 72.00%。主要包括高 铁宣传、创城等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
与上年相比,今年支出减少 129.90 万元,降低 9.13%,主要原 因:人员调出,创城费用。
(三)年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:收支平衡。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024 年度财政拨款支 出 1293.25 万元 ,其 中: 基本支 出 362.05 万元,项目支出 931.19 万元。与上年相比,财政拨款支出 减少 129.90 万元,降低 9.13%,主要原因:人员调出,创城费用。 与年初预算相比,2024 年度财政拨款支出完成年初预算的144.07%, 其中:基本支出完成年初预算的 117.40%,项目支出完成年初预算 的 158.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1263.25 万元。按支出 功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出 1153.71 万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项) 273.56 万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的 100%,决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务 支出(项)880.15 万元,主要是创城费用等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.文化旅游体育与传媒支出 21.05 万元,具体包括:
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其
他新闻出版电影支出(项)21.05 万元,主要是老电影放映员补贴 等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是无。
3.社会保障和就业支出 59.23 万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)1.54 万元,主要是退休人员取暖费、活动费 等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是无。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.83 万元,主要是养 老保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是无。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.86 万元,主要是职业年 金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是无。
4.卫生健康支出 11.33 万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)11.18 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政 事业单位医疗支出(项)0.15 万元,主要是职工大额医疗保险等支 出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是无。
5.住房保障支出 17.93 万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)17.93万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 30.00 万元。按支出 功能分类科目分,包括:
1.文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元,具体包括:
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项 资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项) 30.00 万元,主要是农村电影放映补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.00 万元,完成 预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维 护费用。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 3.00 万元。
1.因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年 参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境) 费与上年持平,主要原因是无等。
2.公务接待费 0.00 万元, 占“三公 ”经费支出的 0.00%。完 成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国
内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平,主要是 无等原因。
3.公务用车购置及运行费 3.00 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是 无。比上年减少 4.51 万元,降低 60.05%,主要是厉行节约等原因。
其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 3.00 万元,主要用于公务用车运行维护费用 等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出362.05 万元,其中: 人员经费 274.10 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公 积金、其他对个人和家庭补助的支出等; 日常公用经费87.95 万 元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出87.95 万元(与部门决算中行政单
位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致),比上年减少 26.82 万元,降低 23.37%,主要原因是人 员变动。
(二)政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支 出 0.00 万元,政府采购工程支出0.00 万元,政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总 额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占中小企 业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日,共有车辆 2 辆,其中:副省级以上 领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 2 辆, 应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上 设备(不含车辆)0 台(套)。
(四)预算绩效情况。
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“ 财政拨款收入 ”、“ 上级补助收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
公开 01 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行 次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,263.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,153.71 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 51.05 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 59.22 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.34 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.93 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,293.25 | 本年支出合计 | 58 | 1,293.25 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,293.25 | 总计 | 62 | 1,293.25 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表
公开 02 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
公开 02 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
项目 |
本年收入合 计 |
财政拨款收 入 |
上级补助收 入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上 缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,293.25 | 1,293.25 | ||||||
201 | 一般公共服务支 出 | 1,153.71 | 1,153.71 | |||||
20133 | 宣传事务 | 1,153.71 | 1,153.71 | |||||
2013301 | 行政运行 | 273.56 | 273.56 | |||||
2013399 | 其他宣传事务支 出 | 880.15 | 880.15 | |||||
207 | 文化旅游体育与 传媒支出 | 51.05 | 51.05 | |||||
20706 | 新闻出版电影 | 21.05 | 21.05 | |||||
2070699 | 其他新闻出版电 影支出 | 21.05 | 21.05 | |||||
20707 |
国家电影事业发 展专项资金安排 |
30.00 | 30.00 | |||||
2070799 |
其他国家电影事 业发展专项资金 |
30.00 | 30.00 | |||||
208 | 社会保障和就业 支出 | 59.23 | 59.23 | |||||
20805 | 行政事业单位养 老支出 | 59.23 | 59.23 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.54 | 1.54 | |||||
2080505 |
机关事业单位基 本养老保险缴费 |
23.83 | 23.83 | |||||
2080506 |
机关事业单位职 业年金缴费支出 |
33.86 | 33.86 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 | |||||
21011 | 行政事业单位医 疗 | 11.33 | 11.33 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.18 | 11.18 | |||||
2101199 | 其他行政事业单 位医疗支出 | 0.15 | 0.15 |
221 | 住房保障支出 | 17.93 | 17.93 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 17.93 | 17.93 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 17.93 | 17.93 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表
公开 03 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
公开 03 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
项目 |
本年支出合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支 出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
功能分 类科目 编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,293.25 | 362.05 | 931.19 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,153.71 | 273.56 | 880.15 | |||
20133 | 宣传事务 | 1,153.71 | 273.56 | 880.15 | |||
2013301 | 行政运行 | 273.56 | 273.56 | ||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 880.15 | 880.15 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 51.05 | 51.05 | ||||
20706 | 新闻出版电影 | 21.05 | 21.05 | ||||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 21.05 | 21.05 | ||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排 的支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金 支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.23 | 59.23 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.23 | 59.23 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.54 | 1.54 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 23.83 | 23.83 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.86 | 33.86 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.18 | 11.18 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 | ||||
221 | 住房保障支出 | 17.93 | 17.93 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 17.93 | 17.93 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 17.93 | 17.93 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
公开 04 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 |
行 次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,263.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,153.71 | 1,153.71 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 51.05 | 21.05 | 30.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 59.22 | 59.22 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.34 | 11.34 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.93 | 17.93 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 |
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,293.25 | 本年支出合计 | 59 | 1,293.25 | 1,263.25 | 30.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,293.25 | 总计 | 64 | 1,293.25 | 1,263.25 | 30.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
公开 05 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,263.25 | 362.05 | 901.19 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,153.71 | 273.56 | 880.15 |
20133 | 宣传事务 | 1,153.71 | 273.56 | 880.15 |
2013301 | 行政运行 | 273.56 | 273.56 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 880.15 | 880.15 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.05 | 21.05 | |
20706 | 新闻出版电影 | 21.05 | 21.05 | |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 21.05 | 21.05 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 59.23 | 59.23 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.23 | 59.23 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.54 | 1.54 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 23.83 | 23.83 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.86 | 33.86 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.18 | 11.18 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 | |
221 | 住房保障支出 | 17.93 | 17.93 | |
22102 | 住房改革支出 | 17.93 | 17.93 | |
2210201 | 住房公积金 | 17.93 | 17.93 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
公开 06 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 |
科目名称 | 决算数 |
科目 编码 |
科目名称 | 决算数 |
科目 编码 |
科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 272.50 | 302 | 商品和服务支出 | 87.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
3010 | 基本工资 | 90.12 | 3020 | 办公费 | 7.20 | 3070 | 国内债务付息 | |
3010 | 津贴补贴 | 48.70 | 3020 | 印刷费 | 0.32 | 3070 | 国外债务付息 | |
3010 | 奖金 | 43.42 | 3020 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
3010 | 伙食补助费 | 3020 | 手续费 | 3100 | 房屋建筑物购建 | |||
3010 | 绩效工资 | 3020 | 水费 | 3100 | 办公设备购置 | |||
3010 | 机关事业单位基本养老保险 | 23.83 | 3020 | 电费 | 3.00 | 3100 | 专用设备购置 | |
3010 | 职业年金缴费 | 33.86 | 3020 | 邮电费 | 2.67 | 3100 | 基础设施建设 | |
3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.18 | 3020 | 取暖费 | 15.99 | 3100 | 大型修缮 | |
3011 | 公务员医疗补助缴费 | 3020 | 物业管理费 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |||
3011 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 3021 | 差旅费 | 3.41 | 3100 | 物资储备 | |
3011 | 住房公积金 | 17.93 | 3021 | 因公出国(境)费用 | 3100 | 土地补偿 | ||
3011 | 医疗费 | 3021 | 维修(护)费 | 3.00 | 3101 | 安置补助 | ||
3019 | 其他工资福利支出 | 3.01 | 3021 | 租赁费 | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.60 | 3021 | 会议费 | 3101 | 拆迁补偿 | ||
3030 | 离休费 | 3021 | 培训费 | 3101 | 公务用车购置 | |||
3030 | 退休费 | 1.54 | 3021 | 公务接待费 | 3101 | 其他交通工具购置 | ||
3030 | 退职(役)费 | 3021 | 专用材料费 | 3102 | 文物和陈列品购置 | |||
3030 | 抚恤金 | 3022 | 被装购置费 | 3102 | 无形资产购置 | |||
3030 | 生活补助 | 3022 | 专用燃料费 | 3109 | 其他资本性支出 | |||
3030 | 救济费 | 3022 | 劳务费 | 3.00 | 312 | 对企业补助 | ||
3030 | 医疗费补助 | 3022 | 委托业务费 | 10.00 | 3120 | 资本金注入 | ||
3030 | 助学金 | 3022 | 工会经费 | 3120 | 政府投资基金股权投资 | |||
3030 | 奖励金 | 3022 | 福利费 | 3.27 | 3120 | 费用补贴 | ||
3031 | 个人农业生产补贴 | 3023 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3120 | 利息补贴 | ||
3031 | 代缴社会保险费 | 3023 | 其他交通费用 | 18.55 | 3120 | 其他资本性补助 | ||
3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 3024 | 税金及附加费用 | 3129 | 其他对企业补助 | ||
3029 | 其他商品和服务支出 | 14.53 | 399 | 其他支出 | ||||
3990 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |||||||
3990 | 经常性赠与 | |||||||
3991 | 资本性赠与 | |||||||
3999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 274.10 | 公用经费合计 | 87.95 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
公开 07 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
合 计 |
3.00 |
3.00 |
1、因公出国(境)费 |
||
2、公务接待费 |
||
3、公务用车购置及运行费 |
3.00 |
3.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
(2)公务用车购置费 |
||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
公开 08 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
项目 |
年初结转和 结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
功能分 类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 30.00 | 30.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||
20707 | 国家电影事业发展专项资 金安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||
2070799 | 其他国家电影事业发展专 项资金支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
公开 09 表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级) 2024 年度 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第五部分 附件
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | “北纬40度 | 海城质 | 造 ”城 | 市品牌 | 线上宣 | 传经费 | |||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 48.92 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 48.92 | 执行 | 率 | 100% | |||||||
年度总体 | 年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | ||||||||||||
目标 | 北纬40度海 | 城质造 ”城 | 市品牌线上宣传 | 经费 | 完成 | ||||||||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
![]() |
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
![]() |
发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
![]() |
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
绩效指标 | 经济效益 | 利润增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标 | 网络宣传报道 利润增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
![]() |
社会效益 指标 |
确保机关事业 单位平稳运行 |
是 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
机关事业单位 干部群众满意 度 |
>= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 1 | 0 | 减分 | 项 | 0 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 100 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 |
![]() |
市品牌 | 战略规 | 划编写 | 费 | ||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 68 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 0 | 执行 | 率 | 0.0% | |||||||
年度总体 | 年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | ||||||||||||
目标 | 根据工作需 | 要及市领导 | 批示 | 完成 | |||||||||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
拨付资金金额 | >= | 68 | 万元 | 68 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
![]() |
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 计划工作完成 率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
![]() |
项目质量完成 达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
经济效益 | 带动旅游人次 增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
![]() |
指标 | 拉动旅游收入 增长情况 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 0 | 减分 | 项 | 31 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 59 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 非遗经费 | ||||||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 3.8 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 0 | 执行 | 率 | 0.0% | |||||||
年度总体 | 年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | ||||||||||||
目标 |
中央广播电 宁篇 ”活动 |
视台、文化 经费 | 和旅游部联合推 | 出的《 | 非遗里的中国 | 》栏目, | 在鞍山市千 | 山正门 | 拍“辽 | 完成 | |||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
举办宣传策划 类活动 | >= | 1 | 场次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
![]() |
![]() |
非遗宣传惠民 活动场次 | >= | 1 | 场次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
![]() |
科普宣传覆盖 率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
![]() |
非遗展演活动 合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
经济效益 | 平面宣传报道 利润增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
![]() |
指标 | 非遗产品销售 额增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 0 | 减分 | 项 | 31 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 59 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 互联网信 | 息运行 | 、监管 | 、舆情 | 处理专 | 项 | |||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 29.4 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 14.74 | 执行 | 率 | 50.14% | |||||||
年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | |||||||||||||
年度总体 目标 |
用于网信办 , 委托公司 于网络信息 联网运行及 运行及我单 |
日常办公经 进行微博、 处理、宣传 我单位所需 位所需电脑 |
费、开展网络宣 网络媒体负面新 等费用,包括协 电脑、打印机等 、打印机等设备 |
传、组 闻搜素 调国内 设备购 购买及 |
织网评员培训 , 涉政网媒管 网站、媒体等 买及网络舆情 网络舆情设备 |
等1.5万 理,视 各项宣 设备购 购买等 |
;用于互联网 频监测服务等 传等费用2.4万 买等1.5万元。 1.5万元。 |
运行的 费用24万 元;用 用于互 |
维护 ;用 于互 联网 |
完成 |
|||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
舆情监测时长 | = | 10 | 小时 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
数量指标 | 完成年度舆情 监测任务数 | = | 20 | 次 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
产出指标 | 年度舆情监测 工作完成率 | = | 70 | % | 70 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
绩效指标 |
![]() |
舆情信息调研 完成率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
社会效益 指标 | 涉稳舆情处置 率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.4 | 13.4 | |||||||||
效益指标 | 可持续影 响指标 |
促进互联网行 业健康发展作 用 |
良好 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意 度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 5. | 01 | 减分 | 项 | 26.014 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 69 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 集中 | 办公区 | 水电费 | ||||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 7.58 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 3.79 | 执行 | 率 | 50.03% | |||||||
年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | |||||||||||||
年度总体 目标 |
用于电费11.7 *4,500元/ 体校2.8万; 修电路、中 |
万元:一 月、二楼市 用于保安 央空调、音 |
楼实践中心按照 体校需7.2万元; 1名、保洁2名、 响设备、换气扇 |
实际发 用于水 更夫1名 、电灯、 |
生需4.5万元= 费3万元:一 工资7.1万元 门锁及上、 |
9个月*3 楼新时代 (1480元 下水等5 |
,500元/月+夏 文明实践中心 /月*4人*12月 .5万元。 |
季3个月 0.2万、 ) ;用 |
二楼 于维 |
完成 |
|||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
维修仪器设备 数量 | = | 10 | 台套 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
“新时代创新 先锋 ”系列宣 传数量 |
= |
10 | 次 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
绩效指标 | 正常运转率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
质量指标 | 网点、 中心选 址合理率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
社会效益 指标 | 媒体宣传次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 13.4 | 13.4 | |||||||||
![]() |
可持续影 响指标 | 媒体宣传次数 增长率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意 度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 5 | 减分 | 项 | 26.003 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 69 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 精神 | 文明专 | 项经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 50 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 49.97 | 执行 | 率 | 99.93% | |||||||
年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | |||||||||||||
年度总体 目标 |
用于文明办 建设等所需 、未成年人 品和服务支 费用5万元。 |
日常办公经 办公费用2 思想道德教 出2万元; |
费,电话费等日 万,;用于开展 育费用1万元; 用于创建全国文 |
常开销 道德模范 用于开展 明城市经 |
及开展志愿服 、海城好人 志愿服务活 费50万元; |
务活动、 巡讲会议 动、文明 用于开展 |
未成年人教 、诚信建设宣 社区、村镇建 道德模范、海 |
育、文 传教育 设等其 城好人 |
明社区 会议 他商 评选 |
完成 |
|||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
公共文化服务 活动举办次数 |
>= | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
数量指标 |
非物质文化遗 产进校园进社 区场次 |
= |
3 | 场 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
产出指标 | 文化送温暖观 众上座率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
绩效指标 | 质量指标 |
提高广大群众 精神文化生活 需求 |
明显提高 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
社会效益 指标 | 群众文化活动 参与人次 | >= | 100 | 人 | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | |||||||||
效益指标 | 可持续影 响指标 | 树立辽宁文化 品牌形象 |
树立形象 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
满意度指 标 |
社会公众 满意度指 标 |
人民群众满意 度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 9. | 99 | 减分 | 项 | 0 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 99.99 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 理 | 论学习、 | 中心 | 组学习 | 专项 | ||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 22.6 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 10.68 | 执行 | 率 | 47.28% | |||||||
年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | |||||||||||||
年度总体 目标 |
用于我市理 所产生的学 于委托专家 , 全年供稿 |
论学习、中 费、资料费 讲座费用, 950余件, |
心组学习、培训 、交通费、住宿 每年8-10次,每 每件稿费、编辑 |
、宣传 费等费 次2000- 费45-115 |
等产生的办公 用1.8万元; 10000元不等 元不等7万元 |
相关费 用于征订 5.4万元 。 |
用5.4万元;用 中央、省级刊 ;用于学习强 |
于外出 物3万元 国供稿 |
培训 :用 稿费 |
完成 |
|||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
民族工作政策 理论培训人数 |
>= | 10 | 人 | 10 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
![]() |
理论政策研究 数量 | >= | 2 | 项 | 2 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
![]() |
产出指标 |
质量指标 |
加强群众理论 素养培养 |
加强培养 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
学术交流、理 论研究完成率 |
>= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 |
思想政治工作 目标管理考核 完成及时率 |
>= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 |
可持续影 响指标 | 加强和改进思 想政治工作 |
加强改进 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意 度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 4. | 73 | 减分 | 项 | 35.728 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 59 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 辽宁日 | 报《地 | 方观察》 | 海城 | 专版专项 | ||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 60 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 10 | 执行 | 率 | 16.67% | |||||||
年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | |||||||||||||
年度总体 目标 |
用于在辽宁 市在贯彻落 创建等取得 |
日报《地方 实中央、省 的丰硕成果 |
观察》专版专刊 市委精神,在经 。 |
使用, 济社会 |
每年6版,每 发展、产业结 |
版4.5万。 构升级、 |
为提高我市 民生工程改 |
形象, 造、文 |
宣传我 明城市 |
完成 |
|||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
报刊杂志发行 量 | >= | 50 | 本 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
![]() |
办刊办报补助 数量 | >= | 5 | 项 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
![]() |
刊登内容差错 率 | <= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
绩效指标 |
![]() |
期刊杂志发行 量提升 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
社会效益 指标 | 期刊平均影响 因子 | >= | 10 | 篇 | 10 | 100% | 13.4 | 13.4 | |||||||||
效益指标 | 可持续影 响指标 | 核心期刊的收 录情况 |
良好 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
满意度指 标 |
社会公众 满意度指 标 |
人民群众满意 度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 1. | 67 | 减分 | 项 | 32.667 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 59 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 农村电 | 影放映 | 补贴专项 | ||||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 11.75 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 11.75 | 执行 | 率 | 100% | |||||||
年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | |||||||||||||
年度总体 目标 |
精神文明建 泛的阵地, 民群众喜闻 |
设是建设社 随着社会的 乐见的一种 |
会主义现代化国 不断发展,农民 文化娱乐形式在 |
家的一 对于精 农村文 |
项重要内容, 神文明的需求 化传播中始终 |
农村则 也日益 具有重 |
是文化传播的 增大,公益电 要的作用。 |
最基层、 影作为 | 最广 广大农 |
完成 |
|||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
农村电影放映 场次 | = | 10 | 场 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
![]() |
放映国产影片 数量 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
质量指标 |
提高广大群众 精神文化生活 需求 |
明显提高 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||||
城乡影院建设 验收合格率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
对电影票务综 合信息管理系 统更新维护及 时性 |
<= |
100 |
天 |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||
成本指标 |
影院安装先进 设备及放映人 民院线、艺术 联盟影片资助 , 以及农村电 影放映设备维 护发放 |
>= |
10 |
万元 |
10 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
经济效益 指标 |
影院拨放国产 影片增加收入 |
>= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 10 | 10 |
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人数 | >= | 100 | 人 | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
可持续影 响指标 |
设备系统更新 改造数量逐年 增长率 |
>= | 20 | % | 20 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
满意度指 标 |
社会公众 满意度指 标 |
群众对电影精 神文化生活满 意度 |
>= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 1 | 0 | 减分 | 项 | 0 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 100 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 农 | 村电影 | 公益场 | 次补贴 | 经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 1 | 09.05 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 21.05 | 执行 | 率 | 19.3% | ||||||
年度总体 | 年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | ||||||||||||
目标 | 根据工作需 | 要及市领导 | 批示 | 完成 | |||||||||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
各类课程、平 台、系统、基 地、数据库使 用率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||
质量指标 | 补助资金拨付 到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
经济效益 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
![]() |
指标 | 项目整体投资 支付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 1. | 93 | 减分 | 项 | 32.93 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 59 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 全市 | 报刊订 | 阅专项 | ||||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 2 | 47.92 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 247.92 | 执行 | 率 | 100% | ||||||
年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | |||||||||||||
年度总体 目标 |
要牢牢树立 报党刊要不 , 着力改进 。要加强党 党员干部的 |
“一盘棋 ” 断优化发行 文风,加快 报党刊阅读 思想和行动 |
思想,加强组织 体制机制,提高 推进深度融合发 使用,不断提高 统一到党中央决 |
领导, 发行时 展,不 党员干 策部署 |
强化责任担当 效和发行质量 断提高办报办 部阅读党报党 上来。 |
, 增强 。要不 刊质量, 刊的积 |
党报党刊发行 断改进创新, 努力吸引读 极性主动性, |
工作合力 坚持内 者、留 更好地 |
。党 容为王 住受众 把广大 |
完成 |
|||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
报刊杂志发行 量 | >= | 20 | 本 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
产出指标 |
![]() |
报刊杂志订购 份数 | = | 50 | 份 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
绩效指标 | 质量指标 | 期刊杂志发行 量提升 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
期刊续订率 | >= | 30 | % | 30 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
社会效益 指标 | 报刊、杂志续 订率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 13.4 | 13.4 | |||||||||
![]() |
可持续影 响指标 | 报刊杂志续订 率(%) | >= | 50 | % | 50 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
人民群众满意 度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 1 | 0 | 减分 | 项 | 0 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 100 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 人工推 | 送预警 | 服务费 | ||||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 14.4 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 14.4 | 执行 | 率 | 100% | |||||||
年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | |||||||||||||
年度总体 目标 |
根据中央网 感负面舆情 宣传部 |
新办、省市 消解和萌芽 |
委办工作要求和 状态。对舆情进 |
部署、 行7*24 |
为实现敏感网 小时人工撒选 |
上舆论 , 提供 |
早发现、早处 人工推送预警 |
置,及 信息报 |
时把敏 送市委 |
完成 |
|||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
数量指标 |
定期发布行业 舆情监测信息 周报期数 |
= |
12 | 期 | 12 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
产出指标 | 基础舆情数据 采集条数 | >= | 5 | 条 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
![]() |
省网络舆情监 测不间断率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
![]() |
舆情信息调研 完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
社会效益 指标 | 涉稳舆情处置 率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | |||||||||
效益指标 | 可持续影 响指标 |
保障水平 |
保障水平 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
平面宣传报道 公众(读者) 满意度 |
>= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 1 | 0 | 减分 | 项 | 0 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 100 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 上级 | 主流媒 | 体宣传 | 合作专 | 项经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 60 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 55.57 | 执行 | 率 | 92.62% | |||||||
年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | |||||||||||||
年度总体 目标 |
用于与人民 道的提升我 |
网、经济日 市对外宣传 |
报(中国县域经 形象,持续强化 |
济报) 在中央 |
、辽宁广播电 和省级主流媒 |
视台主 体宣传 |
流媒体合作, 海城的工作。 |
全方位、 | 多渠 |
完成 |
|||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
数量指标 | 新媒体平台总 阅读量 | >= | 20 | 次 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
媒体宣传次数 | >= | 20 | 次 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
绩效指标 |
![]() |
质量指标 | 重点新媒体产 品推送率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||
媒体报道次数 | >= | 20 | 次 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
社会效益 | 媒体宣传次数 | >= | 20 | 次 | 20 | 100% | 13.4 | 13.4 | |||||||||
![]() |
指标 | 媒体宣传报道 数量 | >= | 20 | 次 | 20 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
满意度指 标 |
社会公众 满意度指 标 |
人民群众满意 度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 9. | 26 | 减分 | 项 | 0 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 99.26 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 文明 | 创建工 | 作第三 | 方咨询 | 经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 28 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 14 | 执行 | 率 | 50.0% | |||||||
年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | |||||||||||||
年度总体 目标 |
坚持“ 以人 , 帮助群众 来反映了, 决,并最终 |
民为中心 ” 排忧解难。 才被动的推 形成解决一 |
的创城思想,就 比如路不平、灯 一下、干一下, 类问题的常态化 |
要坚持 不明、 必须主 制度机 |
问题导 , 水不畅、设施 动发现群众的 制,使城市文 |
从解决 破损等 生产生 明长效 |
人民群众最关 常见问题,我 活中困难,主 起来。 |
心的问 们不能 动帮助 |
题入手 等群众 群众解 |
完成 |
|||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
创城奖励获奖 数 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
产出指标 |
![]() |
培育创新创业 平台数量 |
>= | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
发放到位率 | = | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
绩效指标 |
![]() |
正常运转率 | = | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
社会效益 指标 | 媒体宣传报道 数量 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 13.4 | 13.4 | |||||||||
效益指标 | 可持续影 响指标 |
保障水平 |
保障水平 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
满意度指 标 |
社会公众 满意度指 标 |
社会公众满意 度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 5 | 减分 | 项 | 26 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 69 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 宣 | 传事务 | 管理专 | 项业务 | 经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 2.96 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 2.96 | 执行 | 率 | 100% | |||||||
年度总体 | 年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | ||||||||||||
目标 | 确保单位正 | 常运转 | 完成 | ||||||||||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
![]() |
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
绩效指标 | 社会效益 指标 |
确保机关事业 单位平稳运行 |
平稳运行 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
![]() |
可持续影 响指标 |
保障水平 |
足额保障 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
机关事业单位 干部群众满意 度 |
>= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 1 | 0 | 减分 | 项 | 0 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 100 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 与鞍山 | 报业集 | 团战略 | 合作专 | 项经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 100 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 0 | 执行 | 率 | 0.0% | |||||||
年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | |||||||||||||
![]() |
鞍山报业集 鞍山日报 · |
团专门成立 海城特刊 ” |
海城工作站负责 两期,年度总计 |
海城新 约100个 | 闻的缟审工作 版。 | , 并每 | 周在《鞍山日 | 报》中 | 出版“ | 完成 | |||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
印刷报纸份数 | >= | 500 | 份 | 500 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
数量指标 | 报纸发行出版 期数 | >= | 10 | 期 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
产出指标 |
新闻出版专业 技术人员岗位 培训合格率 |
>= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
绩效指标 | 质量指标 |
网上重大主题 宣传省内主要 新闻网站覆盖 率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
社会效益 指标 | 新闻媒体报道 次数 | >= | 20 | 次 | 20 | 100% | 13.4 | 13.4 | |||||||||
![]() |
可持续影 响指标 | 教育新闻收视 率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
满意度指 标 |
社会公众 满意度指 标 |
人民群众满意 度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 0 | 减分 | 项 | 31 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 59 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 与上级 | 媒体合 | 作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 38.4 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 38.4 | 执行 | 率 | 100% | |||||||
年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | |||||||||||||
年度总体 目标 |
项目实施后 动态新闻报 、舆论引导 众的身体健 |
, 良好的外 道和深度专 的重要作用 康,能积极 |
宣造势,可提高 题报道的相结合 , 做好产业引导 的维护社会稳定 |
城市影 方式, 工作, 。 |
响力,可一定 能为市民提供 维护了市场经 |
程度上 可靠的 济的正 |
带动城市的经 质量信息,起 常秩序,有效 |
济发展。 到了新 保障了 |
通过 闻宣传 人民群 |
完成 |
|||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
媒体宣传次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
数量指标 | 新媒体平台总 阅读量 | >= | 100 | 次 | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
![]() |
网络新媒体产 品总播放量 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
绩效指标 |
![]() |
重点新媒体产 品推送率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 |
推进媒体融合 发展成本降低 率 |
>= | 20 | % | 20 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
社会效益 | 媒体宣传报道 数量 | > | 10 | 篇 | 10 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||
![]() |
指标 | 媒体宣传次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
满意度指 标 |
社会公众 满意度指 标 |
群众对县级融 媒体中心服务 满意度 |
>= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 1 | 0 | 减分 | 项 | 0 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 100 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 |
![]() |
版化软 | 件 | ||||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 69.8 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 69.18 | 执行 | 率 | 99.11% | |||||||
年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | |||||||||||||
年度总体 目标 |
进一步完善 现对正版软 , 严格按照 排必要的软 |
正版软件采 件采购、配 软件正版化 件采购资金 |
购工作机制,健 置、升级、使用 工作要求和实际 。 |
全软件 、处置 使用需 |
资产管理制度 等工作的动态 求,在年度经 |
, 建立 监控管 费预算 |
正版软件安装 理。继续做好 和信息化项目 |
使用台帐 资金保 建设经 |
, 实 障工作 费中安 |
完成 |
|||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
软件配置完成 率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
![]() |
软件数据库更 新 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
产出指标 |
质量指标 |
装备、设备及 软件验收合格 率 |
>= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
绩效指标 |
监管专用软件 维护更新频率 |
>= | 10 | 次 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
社会效益 指标 | 政府采购项目 成本节约度 |
节约成本 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|||||||||||
![]() |
可持续影 响指标 |
推动基础软件 生态培育工作 |
推动 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
数据使用人员 满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 9. | 91 | 减分 | 项 | 0 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 99.91 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 2023年 | 创城工 | 作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 97.37 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 97.33 | 执行 | 率 | 99.97% | |||||||
年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | |||||||||||||
年度总体 目标 |
坚持“ 以人 , 帮助群众 来反映了, 决,并最终 |
民为中心 ” 排忧解难。 才被动的推 形成解决一 |
的创城思想,就 比如路不平、灯 一下、干一下, 类问题的常态化 |
要坚持 不明、 必须主 制度机 |
问题导 , 水不畅、设施 动发现群众的 制,使城市文 |
从解决 破损等 生产生 明长效 |
人民群众最关 常见问题,我 活中困难,主 起来。 |
心的问 们不能 动帮助 |
题入手 等群众 群众解 |
完成 |
|||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
创城奖励获奖 数 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
产出指标 |
![]() |
培育创新创业 平台数量 |
>= | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
正常运转率 | = | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
绩效指标 |
![]() |
发放到位率 | = | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
社会效益 指标 | 媒体宣传报道 数量 | > | 10 | 篇 | 10 | 100% | 13.4 | 13.4 | |||||||||
效益指标 | 可持续影 响指标 |
保障水平 |
保障水平 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
满意度指 标 |
社会公众 满意度指 标 |
社会公众满意 度明显提高 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 1 | 0 | 减分 | 项 | 0 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 100 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 2023 | 年度宣 | 传部工 | 作专项 | 经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 35.5 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 32.87 | 执行 | 率 | 92.6% | |||||||
年度总体 | 年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | ||||||||||||
目标 | 工作需要, | 以前年度经 | 费结转 | 完成 | |||||||||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
经费足额发放 率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
实际使用前期 工作经费项目 比率 |
= |
100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
![]() |
质量指标 | 资金使用合规 率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
发挥资金使用 效益 |
提高 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
资金精准使用 情况 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 9. | 26 | 减分 | 项 | 0 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 99.26 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 | 2023年 | 农村电 | 影公益 | 放映场 | 次补贴 | ||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 63.99 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 30 | 执行 | 率 | 46.88% | |||||||
年度总体 | 年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | ||||||||||||
目标 | 农村电影公 | 益放映场次 | 补贴。 | 完成 | |||||||||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
![]() |
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
![]() |
发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
![]() |
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
绩效指标 | 经济效益 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标 |
采购影视节目 实现营业收入 |
= | 639893 | 万元 | 639893 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 |
社会效益 指标 |
传播优秀文化 |
是 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
受益群众人数 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 4. | 69 | 减分 | 项 | 35.688 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 59 |
预算 | 项目 |
(政策)绩 (2024年度) |
效 | 自评 |
![]() |
||||||||||||
项 | 目 (政策)名 | 称 |
![]() |
创城 | 经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中国 | 共产党 | 海城市委 | 员会宣 | 传部- | ||||||||||||
实施单位 | 中国共 | 产党海 | 城市委员 | 会宣传 | 部本级 | - | |||||||||||
项目预 | 算金额 ( | 万元) | 1 | 83.64 | 全年 | 执行数(万元 | ) | 155.96 | 执行 | 率 | 84.92% | ||||||
年初 | 设定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | |||||||||||||
年度总体 目标 |
坚持“ 以人 , 帮助群众 来反映了, 决,并最终 |
民为中心 ” 排忧解难。 才被动的推 形成解决一 |
的创城思想,就 比如路不平、灯 一下、干一下, 类问题的常态化 |
要坚持 不明、 必须主 制度机 |
问题导 , 水不畅、设施 动发现群众的 制,使城市文 |
从解决 破损等 生产生 明长效 |
人民群众最关 常见问题,我 活中困难,主 起来。 |
心的问 们不能 动帮助 |
题入手 等群众 群众解 |
完成 |
|||||||
年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
全年 完成值 |
完成 程度 |
分值 | 得分 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件 条件 保障 |
其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
宣传数量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
数量指标 | 重大主题宣传 的次数 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
产出指标 | 经费拨付到位 率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
绩效指标 |
![]() |
经费足额发放 率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
经济效益 |
对机构人员和 运行经费的保 障 |
保障 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
20 |
20 |
|||||||||||
![]() |
指标 |
经费使用效益 |
提高 |
全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含) |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
指标 | 自评得分 | 小计 | 90 |
![]() |
算执行率得分 | 8. | 49 | 减分 | 项 | 0 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 98.49 |
