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辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度部门决算

目    录
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市自然资源局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市自然资源局决算单位构成
第二部分  2024年度辽宁省鞍山市海城市自然资源局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2024年度辽宁省鞍山市海城市自然资源局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件
 
第一部分 辽宁省鞍山市海城市自然资源局概况
 
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省市有关国土资源管理的法律、法规和政策;制定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的有关政策、技术标准、规程、规范和办法;依照规定负责有关行政复议工作。
    2.组织编制和实施市(镇)国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;参与审核城市总体规划;指导审核(镇)区土地利用总体规划;实施建设项目用地预审;组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境保护规划及其他专项规划。
    3.监督检查市(镇)土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调查处理重大权属纠纷,查处违法案件。
    4.制订并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策;实施农用地用途管制,组织基本农田保护;负责全市耕地占补平衡工作,组织、指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和标准农田建设。
    5.负责管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作;组织实施全市地籍、土地资源调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地定级、土地登记发证等工作。
    6.制订并组织实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法;管理和监督土地资产、土地市场;组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作;承办国有土地使用权招标、拍卖挂牌工作;制定和实施(镇)村用地管理办法;负责农村集体非农土地使用权的流转管理。
    7.负责全市地价管理工作;组织、指导基准地价、标定地价评测;审核评估机构从事土地评估的资格;对中介机构评估的土地使用权价格进行确认和备案登记管理。
    8.承担各类用地的农用地转用方案、土地征收方案、补充耕地方案和供地方案的拟制、审查、报批和批准后的组织实施及跟踪检查工作;统一管理全市集体土地的征地拆迁工作,审批征地补偿安置方案。
    9.对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理;负责矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审查、报批;监督管理矿泉水和地热资源开发利用;培育和管理矿业权市场;承担矿产资源储量管理工作;依法实施地质勘查行业管理。
    10.组织勘查、监测和防治地质灾害,保护地质遗迹。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市自然资源局2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心、辽宁省鞍山市海城市自然资源局本级、辽宁省鞍山市海城市自然资源事务中心、辽宁省鞍山市海城市自然资源综合行政执法队。

第二部分 2024年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计37669.56万元,包括:
1.财政拨款收入37204.76万元,占收入总计的98.77%。其中:一般公共预算财政拨款收入12283.73万元,政府性基金预算财政拨款收入24921.03万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入392.56万元,占收入总计的1.04%。主要是规划设计费、规划测绘费经营收入返还等收入。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余72.23万元,占收入总计的0.19%。主要是以前年度结余余额等。
与上年相比,今年收入总计增加6637.89万元,增长21.39%,主要原因:本年度项目增加及年末执行队合并部分指标、年初工资调整,人员经费有增加。
(二)支出总计37609.39万元,包括:
1.基本支出7963.01万元,占支出总计的21.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出7586.70万元;商品和服务支出291.65万元;对个人和家庭的补助84.65万元。
2.项目支出29241.76万元,占支出总计的77.75%。主要包括征地和拆迁补偿支出、矿产品项目支出、林业运转支出、海城市非住宅类房屋专项整治试点工作及延期项目、整治办运转经费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出404.62万元,占支出总计的1.08%。主要包括规划设计费、规划测绘费经营收入返还等业务支出。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加6532.84万元,增长21.02%,主要原因:年初工资调整,人员经费有增加;本年度项目增加及年末执行队合并部分指标。
(三)年末结转和结余60.17万元。
主要是以前年度结余的余额等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余,主要原因:以前年度结余的余额。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出37204.76万元,其中:基本支出7963.01万元,项目支出29241.76万元。与上年相比,财政拨款支出增加6627.63万元,增长21.68%,主要原因:年初工资调整,人员经费有增加;本年度项目增加及年末执行队合并部分指标。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的220.05%,其中:基本支出完成年初预算的128.42%,项目支出完成年初预算的273.12%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出12283.73万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出1878.78万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)4.14万元,主要是机关单位退休人员取暖费等支出,完成年初预算的88.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,按实际情况支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)17.37万元,主要是事业单位退休人员取暖费等支出,完成年初预算的101.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,按实际情况支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)660.53万元,主要是机关和事业单位养老保险支出等支出,完成年初预算的103.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,按实际情况支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1151.70万元,主要是机关和事业职业年金保险支出等支出,完成年初预算的910.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、补缴以前年度职业年金等,按实际情况支出。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)44.33万元,主要是机关和事业单位抚恤金和丧葬费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。
(6)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)0.71万元,主要是六十年代精简人员补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.卫生健康支出288.61万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.48万元,主要是机关单位医疗保险等支出,完成年初预算的112.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,按实际情况支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)268.73万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的118.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,按实际情况支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)4.40万元,主要是医保超限额等支出,完成年初预算的24.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,按实际情况支出。
3.节能环保支出6.00万元,具体包括:
(1)节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)6.00万元,主要是病虫害防治专用材料费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.城乡社区支出1246.30万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)1246.30万元,主要是人员经费及部分公用经费等支出,完成年初预算的107.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有薪级工资增加,导致人员经费有所增加。
5.农林水支出1522.56万元,具体包括:
(1)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)947.15万元,主要是林业系统人员类等支出,完成年初预算的110.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及调资。
(2)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)96.05万元,主要是苗木采购、植被恢复费等支出,完成年初预算的28.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整。
(3)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)102.50万元,主要是护林员工资保险等支出,完成年初预算的93.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,实际支出金额。
(4)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)227.95万元,主要是森林病虫害防治费用、森林防火、扑火队工资保险及演练保障费等支出,完成年初预算的91.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,实际支出金额。
(5)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)148.91万元,主要是苗圃定额补助(工资福利等)、上英林场职工工资补贴、果树场退一补一补助等支出,完成年初预算的93.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,实际支出金额。
6.自然资源海洋气象等支出6892.65万元,具体包括:
(1)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)318.35万元,主要是日常人员经费等支出,完成年初预算的90.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出。
(2)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)403.00万元,主要是自然资源2022年度省级重点矿山地质环境治理项目等支出,完成年初预算的6.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未拨付。
(3)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)200.00万元,主要是追加集体土地所有权确权登记更新汇交资金等支出,完成年初预算的71.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未拨付。
(4)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2753.55万元,主要是原国土事业单位人员和公用经费等支出,完成年初预算的128.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(5)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)3217.75万元,主要是海城市城区范围确定和城市体检评估工作费用、“两公一住”地块土壤污染状况调查费用、海城市基础测绘“十四五”规划编制工作费、增减挂钩检测、监理费用、复垦设计费、不动产数据库资金、矿产资源整治办运转经费、伙食费、劳务派遣经费、委托业务费等支出,完成年初预算的81.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要支出,部分款项未支付完成。
7.住房保障支出448.85万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)448.85万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的98.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出24921.03万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.城乡社区支出24921.03万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)22315.58万元,主要是征地和拆迁补偿支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况支出。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)2586.65万元,主要是宗地收购费用等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况支出。
(3)城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)18.80万元,主要是征地和拆迁补偿支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出218.66万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费218.66万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费218.66万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。比上年增加78.21万元,增长55.69%,主要是人员调整及业务需求等原因。
其中:公务用车购置费48.55万元,主要用于购置公务用车等,当年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费170.11万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量69辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7963.00万元,其中:人员经费7671.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费291.65万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出76.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少39.27万元,降低33.82%,主要原因是厉行节约、压缩开支。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆48辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车43辆,其他用车主要是单位业务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
严格按预算执行
 
第三部分 名词解释
 
 
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
 
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 2024年度部门决算表
 
收入支出决算总表
公开01表
部门:辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度 金额单位:万元
 
 
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 12,283.73 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 24,921.03 二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6 392.56 六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 1,878.77
  9   九、卫生健康支出 40 288.61
  10   十、节能环保支出 41 6.00
  11   十一、城乡社区支出 42 26,167.33
  12   十二、农林水支出 43 1,522.56
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 6,892.64
  19   十九、住房保障支出 50 448.85
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 404.62
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 37,597.33 本年支出合计 58 37,609.39
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 72.23 年末结转和结余 60 60.17
  30     61  
总计 31 37,669.56 总计 62 37,669.56
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
 
 
收入决算表
公开02表
部门:辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 37,597.33 37,204.76     392.56    
208 社会保障和就业支出 1,878.78 1,878.78          
20805 行政事业单位养老支出 1,833.74 1,833.74          
2080501 行政单位离退休 4.14 4.14          
2080502 事业单位离退休 17.37 17.37          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 660.53 660.53          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,151.70 1,151.70          
20808 抚恤 44.33 44.33          
2080801 死亡抚恤 44.33 44.33          
20825 其他生活救助 0.71 0.71          
2082501 其他城市生活救助 0.71 0.71          
210 卫生健康支出 288.61 288.61          
21011 行政事业单位医疗 288.61 288.61          
2101101 行政单位医疗 15.48 15.48          
2101102 事业单位医疗 268.73 268.73          
2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.40 4.40          
211 节能环保支出 6.00 6.00          
21105 天然林保护 6.00 6.00          
2110507 停伐补助 6.00 6.00          
212 城乡社区支出 26,167.33 26,167.33          
21202 城乡社区规划与管理 1,246.30 1,246.30          
2120201 城乡社区规划与管理 1,246.30 1,246.30          
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 24,902.23 24,902.23          
2120801 征地和拆迁补偿支出 22,315.58 22,315.58          
2120802 土地开发支出 2,586.65 2,586.65          
21210 国有土地收益基金安排的支出 18.80 18.80          
2121001 征地和拆迁补偿支出 18.80 18.80          
213 农林水支出 1,522.56 1,522.56          
21302 林业和草原 1,522.56 1,522.56          
2130204 事业机构 947.15 947.15          
2130205 森林资源培育 96.05 96.05          
2130209 森林生态效益补偿 102.50 102.50          
2130234 林业草原防灾减灾 227.95 227.95          
2130299 其他林业和草原支出 148.91 148.91          
220 自然资源海洋气象等支出 6,892.65 6,892.65          
22001 自然资源事务 6,892.65 6,892.65          
2200101 行政运行 318.35 318.35          
2200106 自然资源利用与保护 403.00 403.00          
2200109 自然资源调查与确权登记 200.00 200.00          
2200150 事业运行 2,753.55 2,753.55          
2200199 其他自然资源事务支出 3,217.75 3,217.75          
221 住房保障支出 448.85 448.85          
22102 住房改革支出 448.85 448.85          
2210201 住房公积金 448.85 448.85          
229 其他支出 392.56       392.56    
22999 其他支出 392.56       392.56    
2299999 其他支出 392.56       392.56    
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
 
 
支出决算表
公开03表
部门:辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 37,609.39 7,963.01 29,241.76   404.62  
208 社会保障和就业支出 1,878.78 1,878.07 0.71      
20805 行政事业单位养老支出 1,833.74 1,833.74        
2080501 行政单位离退休 4.14 4.14        
2080502 事业单位离退休 17.37 17.37        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 660.53 660.53        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,151.70 1,151.70        
20808 抚恤 44.33 44.33        
2080801 死亡抚恤 44.33 44.33        
20825 其他生活救助 0.71   0.71      
2082501 其他城市生活救助 0.71   0.71      
210 卫生健康支出 288.61 288.61        
21011 行政事业单位医疗 288.61 288.61        
2101101 行政单位医疗 15.48 15.48        
2101102 事业单位医疗 268.73 268.73        
2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.40 4.40        
211 节能环保支出 6.00   6.00      
21105 天然林保护 6.00   6.00      
2110507 停伐补助 6.00   6.00      
212 城乡社区支出 26,167.33 1,246.30 24,921.03      
21202 城乡社区规划与管理 1,246.30 1,246.30        
2120201 城乡社区规划与管理 1,246.30 1,246.30        
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 24,902.23   24,902.23      
2120801 征地和拆迁补偿支出 22,315.58   22,315.58      
2120802 土地开发支出 2,586.65   2,586.65      
21210 国有土地收益基金安排的支出 18.80   18.80      
2121001 征地和拆迁补偿支出 18.80   18.80      
213 农林水支出 1,522.56 947.15 575.41      
21302 林业和草原 1,522.56 947.15 575.41      
2130204 事业机构 947.15 947.15        
2130205 森林资源培育 96.05   96.05      
2130209 森林生态效益补偿 102.50   102.50      
2130234 林业草原防灾减灾 227.95   227.95      
2130299 其他林业和草原支出 148.91   148.91      
220 自然资源海洋气象等支出 6,892.65 3,154.05 3,738.60      
22001 自然资源事务 6,892.65 3,154.05 3,738.60      
2200101 行政运行 318.35 318.35        
2200106 自然资源利用与保护 403.00   403.00      
2200109 自然资源调查与确权登记 200.00   200.00      
2200150 事业运行 2,753.55 2,753.55        
2200199 其他自然资源事务支出 3,217.75 82.15 3,135.60      
221 住房保障支出 448.85 448.85        
22102 住房改革支出 448.85 448.85        
2210201 住房公积金 448.85 448.85        
229 其他支出 404.62       404.62  
22999 其他支出 404.62       404.62  
2299999 其他支出 404.62       404.62  
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度 金额单位:万元
 
 
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 12,283.73 一、一般公共服务支出 33        
二、政府性基金预算财政拨款 2 24,921.03 二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 1,878.77 1,878.77    
  9   九、卫生健康支出 41 288.61 288.61    
  10   十、节能环保支出 42 6.00 6.00    
  11   十一、城乡社区支出 43 26,167.33 1,246.30 24,921.03  
  12   十二、农林水支出 44 1,522.56 1,522.56    
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 6,892.64 6,892.64    
  19   十九、住房保障支出 51 448.85 448.85    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 37,204.76 本年支出合计 59 37,204.76 12,283.73 24,921.03  
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 37,204.76 总计 64 37,204.76 12,283.73 24,921.03  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。  
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 12,283.73 7,963.01 4,320.72
208 社会保障和就业支出 1,878.78 1,878.07 0.71
20805 行政事业单位养老支出 1,833.74 1,833.74  
2080501 行政单位离退休 4.14 4.14  
2080502 事业单位离退休 17.37 17.37  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 660.53 660.53  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,151.70 1,151.70  
20808 抚恤 44.33 44.33  
2080801 死亡抚恤 44.33 44.33  
20825 其他生活救助 0.71   0.71
2082501 其他城市生活救助 0.71   0.71
210 卫生健康支出 288.61 288.61  
21011 行政事业单位医疗 288.61 288.61  
2101101 行政单位医疗 15.48 15.48  
2101102 事业单位医疗 268.73 268.73  
2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.40 4.40  
211 节能环保支出 6.00   6.00
21105 天然林保护 6.00   6.00
2110507 停伐补助 6.00   6.00
212 城乡社区支出 1,246.30 1,246.30  
21202 城乡社区规划与管理 1,246.30 1,246.30  
2120201 城乡社区规划与管理 1,246.30 1,246.30  
213 农林水支出 1,522.56 947.15 575.41
21302 林业和草原 1,522.56 947.15 575.41
2130204 事业机构 947.15 947.15  
2130205 森林资源培育 96.05   96.05
2130209 森林生态效益补偿 102.50   102.50
2130234 林业草原防灾减灾 227.95   227.95
2130299 其他林业和草原支出 148.91   148.91
220 自然资源海洋气象等支出 6,892.65 3,154.05 3,738.60
22001 自然资源事务 6,892.65 3,154.05 3,738.60
2200101 行政运行 318.35 318.35  
2200106 自然资源利用与保护 403.00   403.00
2200109 自然资源调查与确权登记 200.00   200.00
2200150 事业运行 2,753.55 2,753.55  
2200199 其他自然资源事务支出 3,217.75 82.15 3,135.60
221 住房保障支出 448.85 448.85  
22102 住房改革支出 448.85 448.85  
2210201 住房公积金 448.85 448.85  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度 金额单位:万元
 
 
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 7,586.70 302 商品和服务支出 291.65 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 2,561.52 30201   办公费 9.68 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 126.96 30202   印刷费   30702   国外债务付息  
30103   奖金 362.15 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 1,878.48 30205   水费 9.52 31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 660.53 30206   电费 22.15 31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 1,151.70 30207   邮电费 9.15 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 284.21 30208   取暖费 63.05 31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 22.25 30211   差旅费 3.30 31008   物资储备  
30113   住房公积金 448.85 30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费 1.35 31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 90.06 30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 84.65 30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费   31013   公务用车购置  
30302   退休费 21.51 30217   公务接待费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金 44.33 30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助 11.96 30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费 7.00 312 对企业补助  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费 4.55 31201  资本金注入  
30308   助学金   30228   工会经费 0.54 31203  政府投资基金股权投资  
30309   奖励金 0.94 30229   福利费   31204  费用补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 62.97 31205  利息补贴  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用 36.10 31206  其他资本性补助  
30399   其他对个人和家庭的补助 5.92 30240   税金及附加费用   31299  其他对企业补助  
      30299   其他商品和服务支出 62.30 399 其他支出  
            39907   国家赔偿费用支出  
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
            39909   经常性赠与  
            39910   资本性赠与  
            39999   其他支出  
人员经费合计 7,671.35 公用经费合计 291.65
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
 
 
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度 金额单位:万元
 
 
项    目 预算数 决算数
合    计 218.66 218.66
1、因公出国(境)费    
2、公务接待费    
3、公务用车购置及运行费 218.66 218.66
其中:(1)公务用车运行维护费 170.11 170.11
     (2)公务用车购置费 48.55 48.55
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度 金额单位:万元
 
 
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计     24,921.03   24,921.03  
212 城乡社区支出   24,921.03 24,921.03   24,921.03  
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出   24,902.23 24,902.23   24,902.23  
2120801 征地和拆迁补偿支出   22,315.58 22,315.58   22,315.58  
2120802 土地开发支出   2,586.65 2,586.65   2,586.65  
21210 国有土地收益基金安排的支出   18.80 18.80   18.80  
2121001 征地和拆迁补偿支出   18.80 18.80   18.80  
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
 
 
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门:辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
 
 
第五部分 附件


辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度部门决算辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度部门决算辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度部门决算辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度部门决算辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度部门决算辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度部门决算辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度部门决算辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度部门决算辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度部门决算辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度部门决算辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度部门决算辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度部门决算辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度部门决算辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度部门决算辽宁省鞍山市海城市自然资源局 2024年度部门决算