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辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室2023年度部门决算公开


辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室
2023年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目    录
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室决算单位构成
第二部分  2023年度辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2023年度辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件
 

第一部分 辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室概况
一、主要职责
    (一)协助市政府领导同志掌握和了解工作动态,及时反映情况,提出工作建议;根据市政府领导同志的指示,对市政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。
    (二)负责市政府会议的组织工作,协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施,安排市政府领导同志重要活动日程。
    (三)参与或负责党和国家机关、省政府和省直各部门领导、其它省、自治区、直辖市以及其它市领导,国内外客商来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。
    (四)负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;指导全市行政机关的公文处理工作。
    (五)审核市政府各部门和各镇(区)政府请示、报告市政府的工作事项,提出办理意见,报市政府领导同志审批;办理上级机关的来文、来电及领导的批示。
    (六)根据市政府领导同志的批示,对市政府部门间出现有争议问题进行协调或提出办理意见,报市政府领导决定。
    (七)负责督促检查市政府各部门和各镇(区)政府对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导报告。
    (八)负责省、市及本级人大代表建议、政协提案的办理、督查和信息反馈;负责市政府与市人大、市政协的有关工作联络。
    (九)负责收集、处理市经济建设和社会动态的信息,为市政府领导同志决策提供参考和依据;指导全市政府系统的信息工作;负责市长招商热线工作。
    (十)联络新闻单位,对市政府有关工作进行宣传报道。
    (十一)负责全市各级政府、行政部门政务公开和公用事业单位办事公开的组织、协调、指导及考核工作。
    (十二)负责全市公共机构节能工作的组织、协调和考核工作。
    (十三)负责受理市民向市政府提出的投诉、举报、批评和建议,对市民投诉的重大问题进行调查、协调、处理和督办;对各镇(区)和有关部门的市民投诉工作进行指导、督办和考核;负责办理省长、市长信箱工作;负责《市长走进直播间》栏目的策划协调工作。
    (十四)负责起草《政府工作报告》,牵头组织市政府重要会议的文件起草,参与市委重要会议的文件起草。
    (十五)负责组织对全市改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究。
    (十六)根据市政府领导同志的指示,单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件,起草市政府领导同志部分重要讲话等文稿。
    (十七)负责收集、分析、整理和报送全市改革开放、经济社会发展中和重要信息、动态,为市政府决策提供建议。
    (十八)办理市政府领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括:
海城市人民政府办公室   海城市政府事务服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计4743.24万元,包括:
1.财政拨款收入4743.24万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入4743.24万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加164.85万元,增长3.60%,主要原因:海宾中心经费在政府办列支。
(二)支出总计4743.24万元,包括:
1.基本支出1760.52万元,占支出总计的37.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出989.92万元;商品和服务支出677.03万元;对个人和家庭的补助93.58万元。
2.项目支出2982.71万元,占支出总计的62.88%。主要包括招商引资工作,涉密计算机更换、政府法律顾问、海宾中心运转等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加164.85万元,增长3.60%,主要原因:结算上年度防疫费用。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023年度财政拨款支出4743.24万元,其中:基本支出1760.52万元,项目支出2982.71万元。与上年相比,财政拨款支出增加164.85万元,增长3.60%,主要原因:结算上年度防疫费用。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的159.46%,其中:基本支出完成年初预算的118.67%,项目支出完成年初预算的200.04%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4743.24万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出3947.67万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)0.00万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此科目。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1049.28万元,主要是在职人员工资、及运转经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)297.72万元,主要是中心运转工作费用等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2597.68万元,主要是在职人员经费及运转费用等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2.99万元,主要是评估费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.社会保障和就业支出262.10万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)18.03万元,主要是离退休人员工资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.08万元,主要是人员养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)103.49万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)68.03万元,主要是在职职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)72.47万元,主要是抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.卫生健康支出377.83万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)332.19万元,主要是结算上年度防疫费用等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)29.06万元,主要是在职医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.58万元,主要是在职医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.节能环保支出80.00万元,具体包括:
(1)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)80.00万元,主要是环保检测费用等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
5.住房保障支出75.63万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)75.63万元,主要是在职住房公积金缴纳等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出106.84万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是新增购置公务用车。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费15.79万元,公务用车购置及运行维护费91.05万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此费用。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此费用等。
2.公务接待费15.79万元,占“三公”经费支出的14.78%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按实际工作列支并厉行节约。2023年国内公务接待累计108批次、972人、15.79万元主要用于接待上级领导、检查、调研及招商工作等;其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少4.40万元,降低21.78%,主要是按实际工作列支并厉行节约等原因。
3.公务用车购置及运行费91.05万元,占“三公”经费支出的85.22%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是新增公务用车。比上年增加47.86万元,增长110.81%,主要是新增公务用车等原因。
其中:公务用车购置费35.66万元,主要用于政务工作需要等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费55.39万元,主要用于车辆燃油、保险、过桥等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量17辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1760.53万元,其中:人员经费1083.50万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费677.03万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出644.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加296.23万元,增长85.00%,主要原因是结算上年度防疫费用。
(二)政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额540.52万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出460.52万元,政府采购服务支出80.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日,共有车辆17辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车1辆,机要通信用车7辆,应急保障用车6辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是中巴、下巴用于拉练、集体工作用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
绩效表在第五部分

 

第三部分 名词解释
 
 
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政务工作运转经费等。

 
 
 
 
 
 
第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室 2023年度 金额单位:万元
 
 
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,743.24 一、一般公共服务支出 32 3,947.68
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 262.09
  9   九、卫生健康支出 40 377.84
  10   十、节能环保支出 41 80.00
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 75.63
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 4,743.24 本年支出合计 58 4,743.24
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29   年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 4,743.24 总计 62 4,743.24
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

收入决算表
公开02表
部门:辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,743.24 4,743.24          
201 一般公共服务支出 3,947.67 3,947.67          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,944.68 3,944.68          
2010301 行政运行 1,049.28 1,049.28          
2010350 事业运行 297.72 297.72          
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,597.68 2,597.68          
20106 财政事务 2.99 2.99          
2010699 其他财政事务支出 2.99 2.99          
208 社会保障和就业支出 262.10 262.10          
20805 行政事业单位养老支出 189.63 189.63          
2080501 行政单位离退休 18.03 18.03          
2080502 事业单位离退休 0.08 0.08          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.49 103.49          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68.03 68.03          
20808 抚恤 72.47 72.47          
2080801 死亡抚恤 72.47 72.47          
210 卫生健康支出 377.83 377.83          
21004 公共卫生 332.19 332.19          
2100410 突发公共卫生事件应急处理 332.19 332.19          
21011 行政事业单位医疗 45.64 45.64          
2101101 行政单位医疗 29.06 29.06          
2101102 事业单位医疗 16.58 16.58          
211 节能环保支出 80.00 80.00          
21102 环境监测与监察 80.00 80.00          
2110299 其他环境监测与监察支出 80.00 80.00          
221 住房保障支出 75.63 75.63          
22102 住房改革支出 75.63 75.63          
2210201 住房公积金 75.63 75.63          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

支出决算表
公开03表
部门:辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,743.24 1,760.52 2,982.71      
201 一般公共服务支出 3,947.67 1,377.15 2,570.52      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,944.68 1,377.15 2,567.53      
2010301 行政运行 1,049.28 1,049.28        
2010350 事业运行 297.72 297.72        
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,597.68 30.15 2,567.53      
20106 财政事务 2.99   2.99      
2010699 其他财政事务支出 2.99   2.99      
208 社会保障和就业支出 262.10 262.10        
20805 行政事业单位养老支出 189.63 189.63        
2080501 行政单位离退休 18.03 18.03        
2080502 事业单位离退休 0.08 0.08        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.49 103.49        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68.03 68.03        
20808 抚恤 72.47 72.47        
2080801 死亡抚恤 72.47 72.47        
210 卫生健康支出 377.83 45.64 332.19      
21004 公共卫生 332.19   332.19      
2100410 突发公共卫生事件应急处理 332.19   332.19      
21011 行政事业单位医疗 45.64 45.64        
2101101 行政单位医疗 29.06 29.06        
2101102 事业单位医疗 16.58 16.58        
211 节能环保支出 80.00   80.00      
21102 环境监测与监察 80.00   80.00      
2110299 其他环境监测与监察支出 80.00   80.00      
221 住房保障支出 75.63 75.63        
22102 住房改革支出 75.63 75.63        
2210201 住房公积金 75.63 75.63        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室 2023年度 金额单位:万元
 
 
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 4,743.24 一、一般公共服务支出 33 3,947.68 3,947.68    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 262.09 262.09    
  9   九、卫生健康支出 41 377.84 377.84    
  10   十、节能环保支出 42 80.00 80.00    
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 75.63 75.63    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 4,743.24 本年支出合计 59 4,743.24 4,743.24    
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 4,743.24 总计 64 4,743.24 4,743.24    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。  
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 4,743.24 1,760.52 2,982.71
201 一般公共服务支出 3,947.67 1,377.15 2,570.52
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,944.68 1,377.15 2,567.53
2010301 行政运行 1,049.28 1,049.28 0.00
2010350 事业运行 297.72 297.72 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,597.68 30.15 2,567.53
20106 财政事务 2.99 0.00 2.99
2010699 其他财政事务支出 2.99 0.00 2.99
208 社会保障和就业支出 262.10 262.10 0.00
20805 行政事业单位养老支出 189.63 189.63 0.00
2080501 行政单位离退休 18.03 18.03 0.00
2080502 事业单位离退休 0.08 0.08 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.49 103.49 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68.03 68.03 0.00
20808 抚恤 72.47 72.47 0.00
2080801 死亡抚恤 72.47 72.47 0.00
210 卫生健康支出 377.83 45.64 332.19
21004 公共卫生 332.19 0.00 332.19
2100410 突发公共卫生事件应急处理 332.19 0.00 332.19
21011 行政事业单位医疗 45.64 45.64 0.00
2101101 行政单位医疗 29.06 29.06 0.00
2101102 事业单位医疗 16.58 16.58 0.00
211 节能环保支出 80.00 0.00 80.00
21102 环境监测与监察 80.00 0.00 80.00
2110299 其他环境监测与监察支出 80.00 0.00 80.00
221 住房保障支出 75.63 75.63 0.00
22102 住房改革支出 75.63 75.63 0.00
2210201 住房公积金 75.63 75.63 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室 2023年度 金额单位:万元
 
 
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 989.92 302 商品和服务支出 677.03 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 426.62 30201   办公费 13.24 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 185.61 30202   印刷费 27.05 30702   国外债务付息  
30103   奖金 81.87 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费   30204   手续费 0.50 31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资   30205   水费 29.73 31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 103.49 30206   电费 76.03 31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 68.03 30207   邮电费 11.31 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 45.65 30208   取暖费 81.20 31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 2.50 30211   差旅费 24.88 31008   物资储备  
30113   住房公积金 75.63 30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费 15.16 31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 0.54 30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 93.58 30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费 13.88 30216   培训费 0.36 31013   公务用车购置  
30302   退休费 3.89 30217   公务接待费 15.79 31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金 72.47 30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助 3.10 30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费   312 对企业补助  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费 5.58 31201  资本金注入  
30308   助学金   30228   工会经费 1.90 31203  政府投资基金股权投资  
30309   奖励金 0.24 30229   福利费 3.42 31204  费用补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 41.92 31205  利息补贴  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用 113.06 31299  其他对企业补助  
30399   其他对个人和家庭的补助   30240   税金及附加费用   399 其他支出  
      30299   其他商品和服务支出 215.90 39907   国家赔偿费用支出  
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
            39909   经常性赠与  
            39910   资本性赠与  
            39999   其他支出  
人员经费合计 1,083.50 公用经费合计 677.03
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款“三公经费”支出决算明细表
公开07表
部门:辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室 2023年度 金额单位:万元
 
 
项    目 预算数 决算数
合    计 106.84 106.84
1、因公出国(境)费    
2、公务接待费 15.79 15.79
3、公务用车购置及运行费 91.05 91.05
其中:(1)公务用车运行维护费 55.39 55.39
     (2)公务用车购置费 35.66 35.66
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门:辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
  
 
第五部分 附件

辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室2023年度部门决算公开
辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室2023年度部门决算公开