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辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局2023年度部门决算公开

辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局
2023年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目    录
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局决算单位构成
第二部分  2023年度辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2023年度辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件
 

第一部分 辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局概况
一、主要职责
    (1)规范职能,法律规范既是市场管理主体实施管理的依据,也是实施管理的手段,又是市场主体实施市场行为的准则,其预见、指引、评价功能在市场监督管理中发挥重要的作用。因此,市场监督管理应当重视规范职能的建设,使市场管理的法律、法规、规章等齐全配套,详细可操作,把大量的可能出现的违法行为控制在事前,这应当是更积极的市场监督管理。
    (2)监督职能,即管理者以法律准则、指标体系等为依据,检查、监测经营者行为,对有偏离准则倾向或已开始发生偏离的行为人,给予提醒、指导,督促其采取防范措施或及时纠正偏差,使违法行为在即将发生或刚刚发生时就得到避免或制止。强化监督职能,重要的是建立、健全监督手段、监督体系和网络,以便市场行为的信息迅速、准确、全面地传递给管理系统,有效地纳入监督视野。
    (3)查处职能,是对案件的调查、处理职能。对于规范职能、监督职能未能避免和阻止的违法行为,市场管理者将对此进行调查,给予严肃认真的处理,以便强制纠正越轨行为,并对越轨行为产生的后果加以补救,同时,维护法律的严肃性和权威性,警示市场经营者守法经营。查处职能是市场管理职能的集中体现,是市场规范职能、监督职能发挥作用的保证
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局2023年部门决算编制范围的预算单位包括:
海城市市场监督管理局本级

第二部分 2023年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计5494.34万元,包括:
1.财政拨款收入5494.34万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入5494.34万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少105.44万元,降低1.88%,主要原因:有23人退休,相应经费减少。
(二)支出总计5494.34万元,包括:
1.基本支出3688.06万元,占支出总计的67.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2727.81万元;商品和服务支出594.62万元;对个人和家庭的补助365.62万元。
2.项目支出1806.28万元,占支出总计的32.88%。主要包括以政府购买服务形式解决计量检测中心人员经费920万元、食品抽检经费90万元、食品检测中心设备款209万元等。等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少105.44万元,降低1.88%,主要原因:1是1是人员退休,2是节约经费开支。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:按照财政要求,年末无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023年度财政拨款支出5494.34万元,其中:基本支出3688.06万元,项目支出1806.28万元。与上年相比,财政拨款支出减少105.44万元,降低1.88%,主要原因:1是人员退休,2是节约经费开支。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的101.27%,其中:基本支出完成年初预算的107.77%,项目支出完成年初预算的90.16%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5494.34万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出4498.99万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2698.71万元,主要是工资保险等人员经费的支出等支出,完成年初预算的87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23年有20多人退休。
(2)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)1.30万元,主要是上级转移支付资金用于药品监管涉及的支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(3)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)1798.98万元,主要是包括以政府购买服务形式保障三所经费917.7万元和三所非税返还弥补三所经费146.67万,基建资本性性支出食品检测中心设备209.68万元,资本性性支出31.4万元,食品抽检经费209万元,散煤替代项目54.32万,制式服装款37万,非税安排支出124万等。等支出,完成年初预算的98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年项目照比上年有所减少。
2.社会保障和就业支出645.14万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)20.77万元,主要是离休费等支出,完成年初预算的82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少一名离休人员。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)298.66万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加20多明退休人员。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.10万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三名调转人员补交职业年金。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)323.61万元,主要是丧葬费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员死亡抚恤。
3.卫生健康支出132.60万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)6.00万元,主要是疫情期间防控支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)126.60万元,主要是医疗保险缴费等支出,完成年初预算的95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加20多退休人员。
4.住房保障支出217.61万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)217.61万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的91.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加20多退休人员。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出36.06万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是2022年有疫情防控相关油费在23年列支。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费36.06万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格控制相关支出,节约开支。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无单位无相关业务等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格控制相关支出,节约开支。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是严格控制相关支出,节约开支等原因。
3.公务用车购置及运行费36.06万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是2022年疫情防控期间6万元油费在 本年度列支。比上年减少13.84万元,降低27.74%,主要是上年度列支公务用车购置费等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费36.06万元,主要用于公务用车燃油、保险、维修费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量30辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3688.05万元,其中:人员经费3093.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费594.62万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出594.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加281.62万元,增长89.97%,主要原因是补发21年至22年车补所至。
(二)政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额568.40万元,其中:政府采购货物支出300.52万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出267.88万元。授予中小企业合同金额68.57万元,占政府采购支出总额的12.06%,其中:授予小微企业合同金额25.57万元,占中小企业采购支出总额的37.29%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的685672%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日,共有车辆30辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车27辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
本年度我单位主要项目有营业执照工本费、食品抽检经费和个体转型企业政策兑现等。
    营业执照工本费即营业执照购置款,加强市场监管,确保市场秩序的公正与公平。
    食品抽检项目,对于将来保障我市百姓食品安全将起到很大作用,全面处进食品安全城市建设。
    鼓励个体转型企业,有利于降低经营风险,拓展市场,打造品牌化经营。

 

第三部分 名词解释
 
 
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
机关运行经费增加281.6万元,增加幅度89.98%,主要是补发2021年5月-2022年12月车补244万元。

 
 
 
 
 
 
第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局 2023年度 金额单位:万元
 
 
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,494.34 一、一般公共服务支出 32 4,498.99
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 645.14
  9   九、卫生健康支出 40 132.60
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 217.61
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 5,494.34 本年支出合计 58 5,494.34
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29   年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 5,494.34 总计 62 5,494.34
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

收入决算表
公开02表
部门:辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,494.34 5,494.34          
201 一般公共服务支出 4,498.99 4,498.99          
20138 市场监督管理事务 4,498.99 4,498.99          
2013801 行政运行 2,698.71 2,698.71          
2013812 药品事务 1.30 1.30          
2013899 其他市场监督管理事务 1,798.98 1,798.98          
208 社会保障和就业支出 645.14 645.14          
20805 行政事业单位养老支出 321.53 321.53          
2080501 行政单位离退休 20.77 20.77          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.66 298.66          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.10 2.10          
20808 抚恤 323.61 323.61          
2080801 死亡抚恤 323.61 323.61          
210 卫生健康支出 132.60 132.60          
21004 公共卫生 6.00 6.00          
2100410 突发公共卫生事件应急处理 6.00 6.00          
21011 行政事业单位医疗 126.60 126.60          
2101101 行政单位医疗 126.60 126.60          
221 住房保障支出 217.61 217.61          
22102 住房改革支出 217.61 217.61          
2210201 住房公积金 217.61 217.61          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

支出决算表
公开03表
部门:辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,494.34 3,688.06 1,806.28      
201 一般公共服务支出 4,498.99 2,698.71 1,800.28      
20138 市场监督管理事务 4,498.99 2,698.71 1,800.28      
2013801 行政运行 2,698.71 2,698.71        
2013812 药品事务 1.30   1.30      
2013899 其他市场监督管理事务 1,798.98   1,798.98      
208 社会保障和就业支出 645.14 645.14        
20805 行政事业单位养老支出 321.53 321.53        
2080501 行政单位离退休 20.77 20.77        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.66 298.66        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.10 2.10        
20808 抚恤 323.61 323.61        
2080801 死亡抚恤 323.61 323.61        
210 卫生健康支出 132.60 126.60 6.00      
21004 公共卫生 6.00   6.00      
2100410 突发公共卫生事件应急处理 6.00   6.00      
21011 行政事业单位医疗 126.60 126.60        
2101101 行政单位医疗 126.60 126.60        
221 住房保障支出 217.61 217.61        
22102 住房改革支出 217.61 217.61        
2210201 住房公积金 217.61 217.61        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局 2023年度 金额单位:万元
 
 
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 5,494.34 一、一般公共服务支出 33 4,498.99 4,498.99    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 645.14 645.14    
  9   九、卫生健康支出 41 132.60 132.60    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 217.61 217.61    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 5,494.34 本年支出合计 59 5,494.34 5,494.34    
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 5,494.34 总计 64 5,494.34 5,494.34    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。  
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 5,494.34 3,688.06 1,806.28
201 一般公共服务支出 4,498.99 2,698.71 1,800.28
20138 市场监督管理事务 4,498.99 2,698.71 1,800.28
2013801 行政运行 2,698.71 2,698.71 0.00
2013812 药品事务 1.30 0.00 1.30
2013899 其他市场监督管理事务 1,798.98 0.00 1,798.98
208 社会保障和就业支出 645.14 645.14 0.00
20805 行政事业单位养老支出 321.53 321.53 0.00
2080501 行政单位离退休 20.77 20.77 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.66 298.66 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.10 2.10 0.00
20808 抚恤 323.61 323.61 0.00
2080801 死亡抚恤 323.61 323.61 0.00
210 卫生健康支出 132.60 126.60 6.00
21004 公共卫生 6.00 0.00 6.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 6.00 0.00 6.00
21011 行政事业单位医疗 126.60 126.60 0.00
2101101 行政单位医疗 126.60 126.60 0.00
221 住房保障支出 217.61 217.61 0.00
22102 住房改革支出 217.61 217.61 0.00
2210201 住房公积金 217.61 217.61 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局 2023年度 金额单位:万元
 
 
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 2,727.81 302 商品和服务支出 594.62 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 1,253.37 30201   办公费 10.57 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 513.05 30202   印刷费 13.24 30702   国外债务付息  
30103   奖金 252.66 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资   30205   水费 0.40 31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 298.66 30206   电费 18.75 31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 2.10 30207   邮电费 18.58 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 126.60 30208   取暖费 18.97 31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 6.22 30211   差旅费 2.80 31008   物资储备  
30113   住房公积金 217.61 30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费 1.04 31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 57.54 30214   租赁费 5.00 31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 365.62 30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费 15.14 30216   培训费   31013   公务用车购置  
30302   退休费 5.63 30217   公务接待费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金 323.61 30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助 20.86 30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费 31.41 312 对企业补助  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费 4.70 31201  资本金注入  
30308   助学金   30228   工会经费 1.49 31203  政府投资基金股权投资  
30309   奖励金 0.38 30229   福利费   31204  费用补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 30.06 31205  利息补贴  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用 384.98 31299  其他对企业补助  
30399   其他对个人和家庭的补助   30240   税金及附加费用   399 其他支出  
      30299   其他商品和服务支出 52.64 39907   国家赔偿费用支出  
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
            39909   经常性赠与  
            39910   资本性赠与  
            39999   其他支出  
人员经费合计 3,093.43 公用经费合计 594.62
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款“三公经费”支出决算明细表
公开07表
部门:辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局 2023年度 金额单位:万元
 
 
项    目 预算数 决算数
合    计 36.06 36.06
1、因公出国(境)费    
2、公务接待费    
3、公务用车购置及运行费 36.06 36.06
其中:(1)公务用车运行维护费 36.06 36.06
     (2)公务用车购置费    
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门:辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
  
 
第五部分 附件
辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局2023年度部门决算公开
辽宁省鞍山市海城市市场监督管理局2023年度部门决算公开
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