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辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算

    
 
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校决算单位构成
第二部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校部门决算 情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校部门决算 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件
 
 
第一部分 辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校概况
 
 
一、主要职责
海城市特殊教育学校是我市唯一一所集盲 、 聋 、 哑 、智障教 育于一体的综合性特殊教育学校 。 学校以基础教育为中心, 以康 复教育为重点,实现一体化办学。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年部门决算编制 范围的预算单位包括:
辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校本级
 
 
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计 1046.79 万元,包括:
1.财政拨款收入 1046.79 万元,占收入总计的 100.00%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1046.79 万元, 政府性基金预算财政  拨款收入 0.00 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
与上年相比, 今年收入总计增加 66.88 万元 ,增长 6.82%,主 要原因:人员经费收入增加。
(二)支出总计 1046.79 万元,包括:
1.基本支出 1046.79 万元,占支出总计的 100.00%。主要是为  保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中: 工资福利支出 918.53 万元; 商品和服务支出 116.64 万元; 对个  人和家庭的补助 11.61 万元。
2.项目支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
3.上缴上级支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
 
 
与上年相比, 今年支出增加 66.88 万元 ,增长 6.82%,主要原 因:人员经费支出增加。
(三)年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比, 今年结转结余持平, 主要原因: 以支定收, 年 终无结转无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024 年度财政拨款支出 1046.79 万元, 其中: 基本支出  1046.79 万元, 项目支出 0.00 万元。 与上年相比, 财政拨款支出  增加 66.88 万元,增长 6.82%,主要原因:人员经费支出增加。与  年初预算相比,2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.92%, 其中:基本支出完成年初预算的 121.92%,项目支出完成年初预算  的 0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1046.79 万元。按支出 功能分类科目分,包括:
1.教育支出 840.46 万元,具体包括:
( 1 )教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1.67 万 元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。
( 2 )教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2.71 万 元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。
( 3 )教育支出( 类 )特殊教育(款 )特殊学校教育( 项 ) 836.08 万元,主要是工资福利支出、商品和服务等支出,完成年初
 
 
预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经 费增加。
2.社会保障和就业支出 116.16 万元,具体包括:
( 1 )社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)9.18 万元,主要是退休过渡期工资、退休费  等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的  主要原因是人员经费增加。
( 2 )社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)77.54 万元,主要是机  关事业单位基本养老保险缴费等支出, 完成年初预算的 100%, 决  算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
( 3 )社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)29.44 万元,主要是补缴以  前年度职业年金等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预  算数存在差异的主要原因是本年增加此项人员经费。
3.卫生健康支出 34.76 万元,具体包括:
( 1 )卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项) 34.32 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出, 完 成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员经费增加。
( 2 )卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政 事业单位医疗支出(项)0.44 万元,主要是职工大额医疗保险等支 出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是人员经费增加。
4.住房保障支出 55.42 万元,具体包括:
 
 
( 1 )住房保障支出( 类 )住房改革支出(款 )住房公积金   (项)55.42 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.01 万元,完成 预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是除了支付一笔检 车费,无其它项支出。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元,公务 接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.01 万元。
1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。 2024 年参加出国(境) 团组 0 个, 累计 0 人次。2024 年因公出国   (境)费与上年持平,主要原因是无此项支出等。
2.公务接待费 0.00 万元, 占“ 三公”经费支出的 0.00%。 完  成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无此项支出 。 2024 年国内公务接待累计 0 批次 、 0 人 、 0.00 万元。其中外事接  待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平, 主要是无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费 0.01 万元, 占“三公”经费支出的 100.00%。 完成预算的 100.00%, 决算数持平预算数的主要原因是 减少公务车经费支出。 比上年减少 0.80 万元,降低 98.77%,主要 是公务车于下半年拍卖转让等原因。
 
 
其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0.01 万元,主要用于检车费等,截至年末使 用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1046.78 万元, 其  中:人员经费 930.14 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费 、机关事业单位基本养老保险缴费 、其他工资  福利支出 、 离休费 、退休费 、抚恤金 、 生活补助 、 奖励金 、住房  公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 116.64  万元, 主要包括办公费、 印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、 取暖费、物业费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费 、会议费 、培训费 、公务接待费 、 劳务费 、委托业务费 、 工会经费 、福利费 、公务用车运行维护费 、其他交通费用 、其他  商品和服务支出 、 办公设备购置 、 专用设备购置 、信息网络及软  件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位 和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和 一致),与上年持平,主要原因是无此项支出。
(二)政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支 出 0.00 万元, 政府采购工程支出 0.00 万元, 政府采购服务支出  0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总 额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占中小企
 
 
业采购支出总额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31  日,共有车辆 0 辆,其中: 副省级以上  领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆; 单价 100 万元(含) 以上  设备(不含车辆) 0 台(套)。
(四)预算绩效情况。
8 根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2024 年度预算项目 支出全面开展绩效自评, 组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉 及资金 858.59 万元,绩效自评总得分 93.09 分。组织对本单位项 目支出绩效自评 5 个, 分别是: 特殊教育补助资金项目; 特殊学 校教育发展上级专项项目;城乡义务教育教育经费(特教)项目; 城乡义务教育教育经费(小学)项目;城乡义务教育教育经费(初 中)项目。详见附件
 
 
第三部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
1.财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入: 指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入: 指除上述“ 财政拨款收入 ” 、“ 上级补助收 入 ” 、“ 事业收入” 、“ 经营收入” 、“ 附属单位上缴收入” 等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余: 指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余: 指以前年度尚未完成 、 结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出: 指保障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
 
 
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14. “三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境) 费 、公务用车购置及运行费和公务接待费 。 其中, 因公 出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费 、旅费 、伙食补 助费 、 杂费 、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费 、 维修费 、过路过桥费 、保险费 、安全奖 励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
15.机关运行经费: 指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行, 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金 ,包括办公及印刷费 、 邮电费 、 差 旅费 、会议费 、福利费 、 日 常维修费 、 专用材料及一般设备购置 费 、 办公用房水电费 、 办公用房取暖费 、 办公用房物业管理费 、 公务用车运行维护费以及其他费用。
结束
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 2024 年度部门决算表
 
收入支出决算总表
公开 01 表
单位:辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校            2024 年度                                   金额单位:万元
 
收入 支出
项目 行 次 金额 项目 行 次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,046.79 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36 840.46
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 116.15
  9   九、卫生健康支出 40 34.76
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 55.42
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
 
 
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 1,046.79 本年支出合计 58 1,046.79
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29   年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 1,046.79 总计 62 1,046.79
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
 
收入决算表
公开 02 表
单位:辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校            2024 年度                                   金额单位:万元
 
项目  
 
 
本年收入合
 
 
 
财政拨款收
 
 
 
上级补助收
 
 
 
事业收入
 
 
 
经营收入
 
 
 
附属单位上 缴收入
 
 
 
其他收入
 
 
功能分类
科目编码
 
 
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,046.79 1,046.79          
205 教育支出 840.46 840.46          
20502 普通教育 4.38 4.38          
2050202 小学教育 1.67 1.67          
2050203 初中教育 2.71 2.71          
20507 特殊教育 836.08 836.08          
2050701 特殊学校教育 836.08 836.08          
208 社会保障和就业 支出 116.16 116.16          
20805 行政事业单位养 老支出 116.16 116.16          
2080502 事业单位离退休 9.18 9.18          
2080505 机关事业单位基
本养老保险缴费
77.54 77.54          
2080506 机关事业单位职
业年金缴费支出
29.44 29.44          
210 卫生健康支出 34.76 34.76          
21011 行政事业单位医 疗 34.76 34.76          
2101102 事业单位医疗 34.32 34.32          
2101199 其他行政事业单 位医疗支出 0.44 0.44          
221 住房保障支出 55.42 55.42          
22102 住房改革支出 55.42 55.42          
2210201 住房公积金 55.42 55.42          
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
 
支出决算表
公开 03 表
单位:辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校            2024 年度                                   金额单位:万元
 
项目  
本年支出合
 
 
基本支出
 
 
项目支出
 
上缴上级支
 
 
经营支出
 
对附属单位 补助支出
功能分
类科目 编码
 
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,046.79 1,046.79        
205 教育支出 840.46 840.46        
20502 普通教育 4.38 4.38        
2050202 小学教育 1.67 1.67        
2050203 初中教育 2.71 2.71        
20507 特殊教育 836.08 836.08        
2050701 特殊学校教育 836.08 836.08        
208 社会保障和就业支出 116.16 116.16        
20805 行政事业单位养老支出 116.16 116.16        
2080502 事业单位离退休 9.18 9.18        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 77.54 77.54        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.44 29.44        
210 卫生健康支出 34.76 34.76        
21011 行政事业单位医疗 34.76 34.76        
2101102 事业单位医疗 34.32 34.32        
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.44 0.44        
221 住房保障支出 55.42 55.42        
22102 住房改革支出 55.42 55.42        
2210201 住房公积金 55.42 55.42        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
 
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位:辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校            2024 年度                                   金额单位:万元
 
收     入 支     出
 
项目
行  次  
金额
 
项目
行  次  
合计
一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营
预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,046.79 一、一般公共服务支出 33        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37 840.46 840.46    
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 116.15 116.15    
  9   九、卫生健康支出 41 34.76 34.76    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 55.42 55.42    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
 
 
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 1,046.79 本年支出合计 59 1,046.79 1,046.79    
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
一般公共预算财政拨款 29     61        
政府性基金预算财政拨款 30     62        
国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 1,046.79 总计 64 1,046.79 1,046.79    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。  
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位:辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校            2024 年度                                   金额单位:万元
 
项目 本年支出
 
功能分类
科目编码
 
科目名称
 
小计
 
基本支出
 
项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,046.79 1,046.79  
205 教育支出 840.46 840.46  
20502 普通教育 4.38 4.38  
2050202 小学教育 1.67 1.67  
2050203 初中教育 2.71 2.71  
20507 特殊教育 836.08 836.08  
2050701 特殊学校教育 836.08 836.08  
208 社会保障和就业支出 116.16 116.16  
20805 行政事业单位养老支出 116.16 116.16  
2080502 事业单位离退休 9.18 9.18  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 77.54 77.54  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.44 29.44  
210 卫生健康支出 34.76 34.76  
21011 行政事业单位医疗 34.76 34.76  
2101102 事业单位医疗 34.32 34.32  
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.44 0.44  
221 住房保障支出 55.42 55.42  
22102 住房改革支出 55.42 55.42  
2210201 住房公积金 55.42 55.42  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
 
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位:辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校            2024 年度                                   金额单位:万元
 
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 决算数 科目
编码
科目名称 决算数 科目
编码
科目名称 决算数
301 工资福利支出 918.53 302 商品和服务支出 116.64 307 债务利息及费用支出  
3010 基本工资 359.04 3020 办公费 49.23 3070 国内债务付息  
3010 津贴补贴 189.14 3020 印刷费 0.30 3070 国外债务付息  
3010 奖金 28.95 3020 咨询费   310 资本性支出  
3010 伙食补助费   3020 手续费   3100 房屋建筑物购建  
3010 绩效工资 135.65 3020 水费 5.51 3100 办公设备购置  
3010 机关事业单位基本养老保险 77.54 3020 电费 10.47 3100 专用设备购置  
3010 职业年金缴费 29.44 3020 邮电费 3.06 3100 基础设施建设  
3011 职工基本医疗保险缴费 34.32 3020 取暖费 17.93 3100 大型修缮  
3011 公务员医疗补助缴费   3020 物业管理费   3100 信息网络及软件购置更新  
3011 其他社会保障缴费 2.38 3021 差旅费 0.80 3100 物资储备  
3011 住房公积金 55.42 3021 因公出国(境)费用   3100 土地补偿  
3011 医疗费   3021 维修(护)费 3.60 3101 安置补助  
3019 其他工资福利支出 6.67 3021 租赁费   3101 地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 11.61 3021 会议费   3101 拆迁补偿  
3030 离休费   3021 培训费   3101 公务用车购置  
3030 退休费 9.18 3021 公务接待费   3101 其他交通工具购置  
3030 退职(役)费   3021 专用材料费   3102 文物和陈列品购置  
3030 抚恤金   3022 被装购置费   3102 无形资产购置  
3030 生活补助 2.35 3022 专用燃料费   3109 其他资本性支出  
3030 救济费   3022 劳务费 8.22 312 对企业补助  
3030 医疗费补助   3022 委托业务费 1.40 3120 资本金注入  
3030 助学金   3022 工会经费   3120 政府投资基金股权投资  
3030 奖励金 0.04 3022 福利费   3120 费用补贴  
3031 个人农业生产补贴   3023 公务用车运行维护费 0.01 3120 利息补贴  
3031 代缴社会保险费   3023 其他交通费用   3120 其他资本性补助  
3039 其他对个人和家庭的补助 0.05 3024 税金及附加费用   3129 其他对企业补助  
      3029 其他商品和服务支出 16.11 399 其他支出  
            3990 国家赔偿费用支出  
            3990 对民间非营利组织和群众性自治组织  
            3990 经常性赠与  
            3991 资本性赠与  
            3999 其他支出  
人员经费合计 930.14 公用经费合计 116.64
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
单位:辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校            2024 年度                                   金额单位:万元
 
 
项    目
 
预算数
 
决算数
 
合    计
 
0.01
 
0.01
 
1、因公出国(境)费
   
 
2、公务接待费
   
 
3、公务用车购置及运行费
 
0.01
 
0.01
 
其中:(1)公务用车运行维护费
 
0.01
 
0.01
 
(2)公务用车购置费
   
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
单位:辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校            2024 年度                                   金额单位:万元
 
项目  
 
年初结转和
结余
 
 
本年收入
本年支出  
 
年末结转
和结余
功能分
类科目 编码
 
科目名称
 
小计
 
基本支出
 
项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
 
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
单位:辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校            2024 年度                                   金额单位:万元
 
项目 本年支出
 
功能分类
科目编码
 
 
科目名称
 
 
合计
 
 
基本支出
 
 
项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五部分 附件
 
部门(单位)整体绩效自评表
(2024 年度)
部门(单位)名称 042016 海城市特殊教育学校-210381000
部门年初预算收入金额 858.59
部门年初预算支出金额 858.59
年度主 对应项目 项目下达金额 项目执行金额 项目执行率 分值 得分
 
年度主
要任务
基本支出人员经费(刚性) 22.6686 18.42 81.28% 13.3 10.81
基本支出公用经费(保基本民生) 56.0888 37.63 67.09% 13.3 8.92
基本支出人员经费(保工资) 907.044051 904.52 99.72% 13.4 13.36
年度目 年初总体目标 全年完成情况
年度目  负责海城市聋哑、弱智、盲等残疾人特殊教育。 绩效制定的目标基本完成。
绩效指   
一级指 
 
二级指 
 
三级
指标
 
运算
符号
 
指标 
 
度量
单位
 
全年
完成 
 
完成
程度
 
 
分值
 
 
得分
偏差原因分析  
 
改进措施
 
 
 
 
 
 
 
 
 
绩效指 
经费保障
原因分析
制度保障
原因分析
人员保障
原因分析
硬件条件
保障原因
分析
其他原因
分析
履职效
重点工
作履行 情况
重点
工作
办结 率
 
=
 
100
 
%
 
100
 
1
 
3.5
 
3.5
           
 
 
 
 
 
履职效
 
 
 
 
整体工
作完成 情况
总体
工作
完成 率
 
=
 
100
 
%
 
85
 
1
 
3.3
 
3.3
           
工作
完成
及时 率
 
=
 
100
 
%
 
100
 
1
 
3.3
 
3.3
           
工作
质量
达标 率
 
=
 
100
 
%
 
100
 
1
 
3.3
 
3.3
           
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
基础管
 
 
依法
行政
能力
   
 
 
管理
规范
  全部
或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3.3
 
 
 
 
3.3
           
 
 
综合
管理
水平
   
 
 
管理
规范
  辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3.3
 
 
 
 
3.3
           
 
 
 
 
预算执
 
 
 
 
预算执
行效率
预算
执行 率
 
=
100 % 辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算100 1 1.6 1.6            
预算
调整 率
<= 5 % 5 1 1.6 1.6            
结转
结余
变动 率
 
<=
 
0
 
%
 
0
 
1
 
1.8
 
1.8
           
 
管理效 率
 
预算编
制管理
预算
绩效
目标
覆盖 率
 
 
=
 
100
 
%
 
100
 
1
 
0.7
 
0.7
           
 
 
     
 
 
预算监
督管理
 
 
预决
算公
开情 况
   
 
 
全部
公开
  全部
或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
0.7
 
 
 
 
0.7
           
 
 
 
 
 
 
 
 
预算收
支管理
 
预算
收入
管理
规范 性
   
 
 
管理
规范
  辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
0.7
 
 
 
 
0.7
           
 
预算
支出
管理
规范 性
   
 
 
管理
规范
  辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
0.7
 
 
 
 
0.7
           
 
 
 
财务管
 
 
内控
制度
有效 性
   
 
 
制度
有效
  辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
0.7
 
 
 
 
0.7
           
资产管 理 固定
资产
利用 率
 
=
 
100
 
%
辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算 
100
 
1
 
0.8
 
0.8
           
 
 
     
 
业务管
政府
采购
管理
违法
违规
行为
发生
 
 
 
=
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
0.7
 
 
 
0.7
           
 
 
 
运行成
 
 
 
成本控
制成效
辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算“三
公 ”经
费变
动率
 
<=
 
0
 
%
 
0
 
1
 
2.5
 
2.5
           
在职
人员
控制 率
 
<=
 
100
 
%
 
100
 
1
 
2.5
 
2.5
           
 
 
 
 
 
 
 
 
社会效 应
 
 
 
社会效 益
 
提高
教师
队伍
普通
话水 平
   
 
 
达到
标准
  全部
或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
6.8
 
 
 
 
6.8
           
 
服务对
象满意 度
在校
生群
体教
学质
量满
 
 
>=
 
 
100
 
 
%
辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算 
 
100
 
 
1
 
 
6.6
 
 
6.6
           
社会公
众满意 度
辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算当地
群众
满意 度
 
>=
 
100
 
%
 
100
 
1
 
6.6
 
6.6
           
 
 
   
 
 
 
 
可持续 性
 
 
 
 
 
体制机
制改革
 
现代
教学
科研
制度
改革
   
 
 
制度
有效
  全部
或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2.5
 
 
 
 
2.5
           
人事
制度
改革
 
=
100 辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算100 1 2.5 2.5            
总评价得分 93.09
 
 
 
 
 
 
结果应用建议
结果应用建议选项 具体建议内容
建议进一步规范预算管理    
建议改进业务管理    
建议改进预算编制管理    
建议进一步提升预算执行效率和效益   建议能减少预算指标审批程序,更好及时地完成预算执行率的实施和预算指标的
建议改进资产管理    
建议改进政府采购管理    
建议调整公共服务标准    
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额    
建议消减低效、无效资金或结构调整    
建议回收长期沉淀的资金    
其他建议    
 
 
 
 
 
 
主管部门审核意见
建议继续全额安排    
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额    
规范预算管理    
改进业务管理    
改进预算编制管理    
提升预算执行效率和效益    
改进资产管理    
改进政府采购管理    
调整公共服务标准    
削减低效、无效资金    
对资金结构进行调整    
 
 
  收回长期沉淀的资金    
其他意见    
主管部门总体意见  
 
 
 
 
 
 
 
财政部门审核意见
建议继续全额安排    
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额    
规范预算管理    
改进业务管理    
改进预算编制管理    
提升预算执行效率和效益    
改进资产管理    
改进政府采购管理    
调整公共服务标准    
削减低效、无效资金    
对资金结构进行调整    
收回长期沉淀的资金    
其他意见    
财政部门总体意见  
 
 
预算项目 (政策)绩效自评表
(2024 年度)
项目 (政策)名称 特殊教育补助资金
主管部门 海城市教育局-
实施单位 海城市特殊教育学校-
项目预算金额(万元) 63 全年执行数 0 执行率 0.0%
年度总体目
年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目
保障单位日常工作运转 由于该指标主要用于教育系统统一大宗食堂采购支出,此项工作当时 处于招标及办理阶段,所以未能支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
绩效指标
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
年度目标值 全年  完成值 完成
程度
 
分值
 
得分
未完成原因分析  
改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费
保障
制度
保障
人员保
硬件
条件
保障
其他 原因说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产出指标
 
 
 
 
 
 
 
 
数量指标
 
 
 
特殊教育生活补 助受益人数
 
 
 
 
>=
 
 
 
 
175
 
 
 
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 
57.0%
 
 
 
 
8.3
 
 
 
 
4.731
         
 
 
 
其他:由于  残疾人和残
疾儿童是一  个特殊群体, 生源增长率
不稳定,本
年度特殊教
育生活补助
受益人数有
其他:本校让 每一位残疾  儿童都能受  到应有的义  务教育,细心 培养他们的  动手动脑能  力,努力成为 社会有用人
 
 
 
特殊教育资源覆 盖率
 
 
 
 
>=
 
 
 
 
90
 
 
 
 
%
 
 
 
 
60
 
 
 
 
67.0%
 
 
 
 
8.3
 
 
 
 
5.561
         
 
 
 
其他:本市
有一些偏远
乡镇残疾儿
童求学有一
定困难,所
以造成特殊
教育资源覆
盖率不高,
仅能做到达
其他:加大宣
传力度,推广 重视残疾儿  童的教育和  培养,提升特 殊教育资源  覆盖率,培养 更多有用人  才。
 
 
 
 
质量指标
 
 
 
残疾儿童义务教 育增长率
 
 
 
 
>=
 
 
 
 
100
 
 
 
 
%
 
 
 
 
60
 
 
 
 
60.0%
 
 
 
 
8.3
 
 
 
 
4.98
         
 
 
 
其他:由于  残疾人和残
疾儿童是一  个特殊群体, 生源增长率
不稳定,本
年度特殊教
育生活补助
受益人数有
其他:本校让 每一位残疾  儿童都能受  到应有的义  务教育,细心 培养他们的  动手动脑能  力,努力成为 社会有用人
辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算所减少
 
      特殊教育资源中 心验收合格率 >= 100 % 100 100% 8.5 8.5              
时效指标 特殊教育生活补 助拨付及时率 >= 100 % 100 100% 8.3 8.3              
 
 
 
 
成本指标
 
 
 
普通教育成本控 制率
 
 
 
 
>=
 
 
 
 
100
 
 
 
 
%
 
 
 
 
60
 
 
 
 
60.0%
 
 
 
 
8.3
 
 
 
 
4.98
         
 
 
 
其他:普通  教育成本控
制率基本能 达到 60%,为 独教学楼比
较陈旧,很
多硬件设施
损坏,维修
项目资金较
其他:申请专 项资金修缮  校园建设,给 学生创造一  个良好的学  习生活环境, 大大地提升  以后普通教  育成本控制
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
效益指标
 
经济效益
指标
 
参训学员教育教
学能力提升情况
   
达标
  辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
 
100%
 
5.8
 
5.8
             
 
 
 
社会效益 指标
 
 
 
残疾儿童少年接
受义务教育比例
 
 
 
 
>=
 
 
 
 
80
 
 
 
 
%
 
 
 
 
60
 
 
 
 
75.0%
 
 
 
 
5.7
 
 
 
 
4.275
         
 
 
 
其他:由于  残疾人和残
疾儿童是一  个特殊群体, 生源增长率
不稳定,本
年度特残疾
儿童少年接
受义务教育
比例有所减
其他:加大宣
传力度,推广 重视残疾儿  童的教育和  培养,全面提 升残疾儿童  少年接受义  务教育比例。
 
 
 
生态效益 指标
 
 
为科学规范开展
保护管理奠定基 础
   
 
 
达标
   
部分达成
预期指标
并具有一 定效果
80%-60%
(含)
 
 
 
60.0%
 
 
 
5.7
 
 
 
3.42
         
 
 
其他:特殊
学校对本市
开展特殊教
育教学工作
已经达标,
同时为科学
规范开展保
护管理奠定 基础
其他:注重教 师科学规范  培训,培养教 师教学授课  能力,为科学 规范开展保  护管理做出  更多的贡献。
 
 
     
 
 
可持续影 响指标
 
 
 
提升义务教育薄
弱环节改善与能 力
   
 
 
 
达标
   
部分达成
预期指标
并具有一 定效果
80%-60%
(含)
 
 
 
 
60.0%
 
 
 
 
5.7
 
 
 
 
3.42
         
 
 
 
其他:特教
学校对本市
残疾人和残
疾儿童义务
教育做出了 很大的贡
献,提升义
务教育薄弱
环节改善能
其他:希望更 多的残疾人  和残疾儿童  参与到本校  的学习和生  活当中,通过 知识的改善  自身价值,为 社会服务。
 
满意度指标
服务对象
满意度指
残疾儿童、学生或 其亲友对教育服  务的满意度 >= 100 % 100 100% 5.7 5.7              
特殊教育教师满 意度 >= 100 % 100 100% 5.7 5.7              
绩效指标 满意度指标 社会公众
满意度指
智慧教室教师学 生满意度 >= 100 % 100 100% 5.7 5.7              
指标自评得分小计 71.07 预算执行率得分 0 减分项 12.067 绩效自评总得分 59
 
 
 
 
 
 
结果应用建议
结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 改进预算项目管理,将多个预算项目合并成一个项目,更方便
规范财政资金管理    
完善制度设计,建议进行政策调整    
政策到期,建议重新发布    
建议调整公共服务标准    
不再继续安排    
减少或取消安排    
 
结构调整,压低效补高效
   
预算一次核定、资金分年度拨付    
其他建议    
 
 
 
主管部门审核意见
建议继续全额安排    
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额    
改进预算项目管理    
规范财政资金管理    
进行政策调整    
政策到期重新发布    
调整公共服务标准    
其他意见    
财政部门审核意见 建议继续全额安排    
 
 
  建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额    
改进预算项目管理    
规范财政资金管理    
进行政策调整    
政策到期重新发布    
调整公共服务标准    
其他意见    
财政部门总体意见  
 
 
预算项目 (政策)绩效自评表
(2024 年度)
项目 (政策)名称 特殊学校教育发展上级专项项目
主管部门 海城市教育局-
实施单位 海城市特殊教育学校-
项目预算金额(万元) 56 全年执行数 0 执行率 0.0%
年度总体目
年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目
保障单位日常工作运转。 此资金为特殊学校建设资金,项目当时正在招标过程中,未支付。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
绩效指标
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
年度目标值 全年  完成值 完成
程度
 
分值
 
得分
未完成原因分析  
改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费
保障
制度
保障
人员保
硬件
条件
保障
其他 原因说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产出指标
 
数量指标
残疾人特殊教育 完成率 >= 97 % 97 100% 8.3 8.3              
特殊教育资源覆 盖率 >= 90 % 90 100% 8.3 8.3              
 
 
 
 
 
 
质量指标
 
改善残疾人和残
疾儿童生活状况
   
有效改善
  辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
 
100%
 
8.3
 
8.3
             
 
 
 
 
残疾儿童义务教 育增长率
 
 
 
 
>=
 
 
 
 
100
 
 
 
 
%
 
 
 
 
60
 
 
 
 
60.0%
 
 
 
 
8.5
 
 
 
 
5.1
         
 
 
 
其他:残疾  儿童毕竟是
一个特殊群
体,离市区
较远乡镇的
残疾儿童无  法办理入学, 造成本年残
疾儿童义务
教育增长率
其他:本校已 经组织有经  验的教师开  展上门送教  活动,让更多 的偏远乡镇  残疾儿童得  到义务教育  的权利。
时效指标 特殊教育生活补 助拨付及时率 >= 100 % 100 100% 8.3 8.3              
成本指标 义务教育阶段残
疾儿童资助标准
= 6000 元/名 6000 100% 8.3 8.3              
 
效益指标
 
经济效益
指标
 
参训学员教育教
学能力提升情况
   
达标
  全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
(含)
 
100%
 
7
 
7
             
 
 
     
 
 
社会效益 指标
 
 
 
残疾儿童少年接
受义务教育比例
 
 
 
 
>=
 
 
 
 
97
 
 
 
 
%
 
 
 
 
60
 
 
 
 
62.0%
 
 
 
 
6.6
 
 
 
 
4.092
         
 
 
 
其他:残疾
儿童毕竟是
一个特殊群
体,离市区
较远乡镇的
残疾儿童无
法办理入
学,造成全
市残疾儿童
义务教育比
其他:本校已 经组织有经  验的教师开  展上门送教  活动,让更多 的偏远乡镇  残疾儿童得  到义务教育  的权利。
 
生态效益 指标
为科学规范开展
保护管理奠定基 础
   
达标
  全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
 
100%
 
6.6
 
6.6
             
 
可持续影 响指标
 
提高残疾人家庭
幸福指数
   
有效提高
  辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
 
100%
 
6.6
 
6.6
             
满意度指标 服务对象
满意度指
特殊教育教师满 意度 >= 100 % 100 100% 6.6 6.6              
绩效指标 满意度指标 社会公众
满意度指
服务群众满意度 >= 100 % 100 100% 6.6 6.6              
指标自评得分小计 84.09 预算执行率得分 0 减分项 25.092 绩效自评总得分 59
 
 
 
 
 
 
结果应用建议
结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 希望多个预算项目合并成一个项目,减少预算项目的申请、审
规范财政资金管理    
完善制度设计,建议进行政策调整    
政策到期,建议重新发布    
建议调整公共服务标准    
不再继续安排    
减少或取消安排    
 
结构调整,压低效补高效
   
预算一次核定、资金分年度拨付    
其他建议    
主管部门审核意见 建议继续全额安排    
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额    
 
 
  改进预算项目管理    
规范财政资金管理    
进行政策调整    
政策到期重新发布    
调整公共服务标准    
其他意见    
 
 
 
财政部门审核意见
建议继续全额安排    
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额    
改进预算项目管理    
规范财政资金管理    
进行政策调整    
政策到期重新发布    
调整公共服务标准    
其他意见    
财政部门总体意见  
 
 
辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算预算项目 (政策)绩效自评表
(2024 年度)
项目 (政策)名称 城乡义务教育经费(特教)
主管部门 海城市教育局-
实施单位 海城市特殊教育学校-
项目预算金额(万元) 7.5 全年执行数 0 执行率 0.0%
年度总体目
年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目
保障单位日常工作运转 此资金为随班就读三类残疾儿童补助资金,下达指标数无法按人均标 准落实,因此没有使用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
绩效指标
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
年度目标值 全年  完成值 完成
程度
 
分值
 
得分
未完成原因分析  
改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费
保障
制度
保障
人员保
硬件
条件
保障
其他 原因说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产出指标
 
 
 
 
 
 
数量指标
 
特殊教育学校覆 盖数
   
达标
  辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
 
100%
 
8.3
 
8.3
             
 
 
 
特殊教育资源覆 盖率
 
 
 
 
>=
 
 
 
 
90
 
 
 
 
%
 
 
 
 
60
 
 
 
 
67.0%
 
 
 
 
8.3
 
 
 
 
5.561
         
 
 
 
其他:由于
本市一些偏
远乡镇离市
区较远,乡
镇里的残疾
儿童就学有
一定困难,
所以造成特
殊教育资源
覆盖率仅限
其他:加大宣
传力度,推广 重视残疾儿  童的教育和  培养,让更多 的残疾儿童  参与到特殊  教育中来。
 
 
 
 
 
质量指标
 
改善残疾人和残
疾儿童生活状况
   
有效改善
  辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
 
100%
 
8.3
 
8.3
             
 
 
 
残疾儿童义务教 育增长率
 
 
 
>=
 
 
 
95
 
 
 
%
 
 
 
60
 
 
 
63.0%
 
 
 
8.5
 
 
 
5.355
         
 
 
其他:残疾  人和残疾儿
童毕竟是一  个特殊群体, 特殊义务教
育的增长率
不同与其他
义务制中小
其他:推广重 视残疾儿童  的教育和培  养,全面提升 残疾儿童自  身能力,让更 多的残疾儿  童接受教育。
39
 
    时效指标 特殊教育生活补 助拨付及时率 >= 100 % 100 100% 8.3 8.3              
成本指标 普通教育成本控 制率 >= 100 % 100 100% 8.3 8.3              
 
 
 
 
 
 
 
 
效益指标
 
经济效益
指标
 
参训学员教育教
学能力提升情况
   
达标
  全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
 
100%
 
5.8
 
5.8
             
 
社会效益 指标
 
提高残疾儿童社 会参与率
   
达标
  辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
 
100%
 
5.7
 
5.7
             
 
生态效益 指标
为科学规范开展
保护管理奠定基 础
   
达标
  辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
 
100%
 
5.7
 
5.7
             
 
可持续影 响指标
提升义务教育薄
弱环节改善与能 力
   
达标
  辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
 
100%
 
5.7
 
5.7
             
 
满意度指标
服务对象
满意度指
残疾儿童家长满 意度 >= 100 % 100 100% 5.7 5.7              
特殊教育教师满 意度 >= 100 % 100 100% 5.7 5.7              
绩效指标 满意度指标 社会公众
满意度指
服务群众满意度 >= 100 % 100 100% 5.7 5.7              
指标自评得分小计 84.12 预算执行率得分 0 减分项 25.116 绩效自评总得分 59
 
 
 
 
 
结果应用建议
结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 本市随班就读三类残疾儿童 94 人,此项资金按 30 人下达,满
规范财政资金管理    
完善制度设计,建议进行政策调整    
政策到期,建议重新发布    
建议调整公共服务标准    
不再继续安排    
减少或取消安排    
 
结构调整,压低效补高效
   
 
 
  预算一次核定、资金分年度拨付    
其他建议    
 
 
 
主管部门审核意见
建议继续全额安排    
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额    
改进预算项目管理 改进预算项目管理
规范财政资金管理    
进行政策调整    
政策到期重新发布    
调整公共服务标准    
其他意见    
 
 
 
财政部门审核意见
建议继续全额安排    
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额    
改进预算项目管理    
规范财政资金管理 规范财政资金管理
进行政策调整    
政策到期重新发布    
调整公共服务标准    
其他意见    
财政部门总体意见 规范财政资金管理
 
 
预算项目 (政策)绩效自评表
(2024 年度)
项目 (政策)名称 城乡义务教育经费(小学)
主管部门 海城市教育局-
实施单位 海城市特殊教育学校-
项目预算金额(万元) 16 全年执行数 16 执行率 100%
年度总体目
年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目
保障义务教育顺利开展,为国家培养优秀人才。 绩效目标基本完成,保障义务教育顺利开展。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
绩效指标
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
年度目标值 全年  完成值 完成
程度
 
分值
 
得分
未完成原因分析  
改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费
保障
制度
保障
人员保
硬件
条件
保障
其他 原因说明
 
 
 
 
 
产出指标
 
数量指标
残疾人特殊教育 完成率 >= 100 % 100 100% 6.2 6.2              
特殊教育资源覆 盖率 >= 100 % 100 100% 6.2 6.2              
质量指标 故障响应及时率 >= 100 % 100 100% 6.2 6.2              
符合条件对象覆 盖率 >= 100 % 100 100% 6.6 6.6              
时效指标 维护养护完成及 时率 >= 100 % 100 100% 6.2 6.2              
项目实施及时率 >= 100 % 100 100% 6.2 6.2              
成本指标 按标准保障率 = 100 % 100 100% 6.2 6.2              
检验检测成本控 制率 <= 100 % 100 100% 6.2 6.2              
 
 
 
 
 
 
效益指标
经济效益
指标
生产效率提高率 >= 100 % 100 100% 5 5              
 
社会效益 指标
 
科普活动区域覆 盖面
   
  辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
 
100%
 
5
 
5
             
 
 
 
生态效益 指标
 
 
 
环境保护
   
 
 
   
部分达成
预期指标
并具有一 定效果
80%-60%
(含)
 
 
 
60.0%
 
 
 
5
 
 
 
3
         
 
 
其他:本校
重视残疾人
和残疾儿童
教育教学,
生活和学习
能力培养,
给学生营造
了一个良好 的环境
其他:计划购 买新的教学
设施和教学  用具,加大校
园文化建设, 让学生有更  好的学习和  生活环境。
 
 
     
可持续影 响指标
 
保障水平
   
  全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
 
100%
 
5
 
5
             
 
满意度指标
服务对象
满意度指
主管单位满意度 >= 100 % 辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算100 100% 5 5              
培训导师满意度 >= 100 % 100 100% 5 5              
社会公众
满意度指
地方政府满意度 >= 100 % 100 100% 5 5              
绩效指标 满意度指标 社会公众
满意度指
服务群众满意度 >= 100 % 100 100% 5 5              
指标自评得分小计 88 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 98
 
 
 
 
 
 
结果应用建议
结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 多个预算项目合并成一个预算项目,更有效地对预算资金进行
规范财政资金管理    
完善制度设计,建议进行政策调整    
政策到期,建议重新发布    
建议调整公共服务标准    
不再继续安排    
减少或取消安排    
 
结构调整,压低效补高效
   
预算一次核定、资金分年度拨付    
其他建议    
 
 
 
主管部门审核意见
建议继续全额安排    
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额    
改进预算项目管理 改进预算项目管理
规范财政资金管理    
进行政策调整    
政策到期重新发布    
调整公共服务标准    
其他意见    
 
 
财政部门审核意见
建议继续全额安排    
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额    
改进预算项目管理    
规范财政资金管理 规范财政资金管理
进行政策调整    
 
 
  政策到期重新发布    
调整公共服务标准    
其他意见    
财政部门总体意见 规范财政资金管理
 
 
预算项目 (政策)绩效自评表
(2024 年度)
项目 (政策)名称 城乡义务教育经费(初中)
主管部门 海城市教育局-
实施单位 海城市特殊教育学校-
项目预算金额(万元) 40 全年执行数 22 执行率 55.0%
年度总体目
年初设定目标 全年实际完成情况
年度总体目
保障义务教育顺利开展,为国家培养优秀人才。 绩效目标基本完成,保障了残疾儿童义务教育顺利开展。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
绩效指标
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
年度目标值 全年  完成值 完成
程度
 
分值
 
得分
未完成原因分析  
改进措施
运算
符号
内容 度量
单位
经费
保障
制度
保障
人员保
硬件
条件
保障
其他 原因说明
 
 
 
 
 
 
产出指标
 
数量指标
农村义务教育学 校网络覆盖率 >= 100 % 100 100% 7.1 7.1              
特殊教育资源覆 盖率 >= 100 % 100 100% 7.1 7.1              
质量指标 故障响应及时率 >= 100 % 100 100% 7.1 7.1              
项目合格率 >= 100 % 100 100% 7.4 7.4              
 
 
时效指标
 
教育培训补助发 放及时性
   
  辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
 
100%
 
7.1
 
7.1
             
特殊教育生活补 助拨付及时率 >= 100 % 100 100% 7.1 7.1              
成本指标 政府采购成本节 约率 = 100 % 100 100% 7.1 7.1              
 
 
 
 
效益指标
经济效益
指标
经济损失挽回率 >= 100 % 100 100% 5 5              
 
社会效益 指标
 
人才发展自主性
   
  全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
 
100%
 
5
 
5
             
 
生态效益 指标
 
环境保护
   
  辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
(含)
 
100%
 
5
 
5
             
 
 
     
可持续影 响指标
 
长效管理机制健 全性
   
  全部或基
本达成预 期指标
100%-80%
 
100%
 
5
 
5
             
 
满意度指标
服务对象
满意度指
主管单位满意度 >= 100 % 辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算100 100% 5 5              
学员满意度 >= 100 % 100 100% 5 5              
社会公众
满意度指
居民满意度 >= 100 % 100 100% 5 5              
绩效指标 满意度指标 社会公众
满意度指
服务群众满意度 >= 100 % 100 100% 5 5              
指标自评得分小计 90 预算执行率得分 5.5 减分项 26.5 绩效自评总得分 69
 
 
 
 
 
 
结果应用建议
结果应用建议选项 具体建议内容
改进预算项目管理(改进措施和方式) 预算项目管理到位,预算项目审批手续及程序严谨,预算资金
规范财政资金管理    
完善制度设计,建议进行政策调整    
政策到期,建议重新发布    
建议调整公共服务标准    
不再继续安排    
减少或取消安排    
 
结构调整,压低效补高效
   
预算一次核定、资金分年度拨付    
其他建议    
 
 
 
主管部门审核意见
建议继续全额安排    
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额    
改进预算项目管理    
规范财政资金管理 规范财政资金管理
进行政策调整    
政策到期重新发布    
调整公共服务标准    
其他意见    
 
 
财政部门审核意见
建议继续全额安排    
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额    
改进预算项目管理    
规范财政资金管理    
进行政策调整    
 
 
  政策到期重新发布    
调整公共服务标准    
其他意见    
财政部门总体意见  
 
辽宁省鞍山市海城市特殊教育学校 2024 年度部门决算