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辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局2023年度部门决算公开

辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局
2023年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目    录
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局决算单位构成
第二部分  2023年度辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2023年度辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件

第一部分 辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局概况
 
一、主要职责
(一)贯彻落实党和国家文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规,研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的政策措施,起草相关地方性法规和市政府规章草案。
    (二)统筹编制全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业、体育产业、广播电视事业、广播电视产业、文物事业发展规划并组织实施,按照高质量发展要求,推进文化、旅游、体育、健康产业融合发展、创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展,推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革。
    (三)管理全市性重大文化、旅游、体育活动,指导全市重点文化、旅游、体育基础设施建设工作,组织全市旅游整体形象宣传和市场推广营销活动,负责全市旅游品牌创建和升级工作,促进文化旅游产业对外合作和双招双引工作,制定旅游产品开发战略并组织实施,推进全域旅游、特色旅游,指导推进文化和旅游行业信息化、标准化建设工作,承担全市旅游经济运行监测工作。
    (四)对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管,推进文化、旅游、体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场,组织查处文化、旅游市场违法行为,督查督办重要案件,维护市场秩序,接待和处理群众投诉,督促各类市场主体不断提高服务水平。
    (五)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持弘扬社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性、群众性文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
    (六)负责全市公共文化、公共体育事业发展,推进公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,负责组织推广群众性文化活动、全民阅读活动,推进基本公共文化服务、公共体育服务标准化、均等化,贯彻全民健身条例及纲要,实施全民健身计划,承办和组织开展各级各类群众性体育活动及赛事,推行国家体育锻炼标准,开展国民体质监测及社会体育指导员培训,指导和推动各行业、各类人群全民健身工作的开展,负责公共体育设施的指导、发放、建设、监督管理。
    (七)统筹规划竞技体育发展,负责高水平运动员、教练员的选材、训练、输送和管理工作。组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作,组织开展反兴奋剂工作,指导全市体育运动项目的设置与布局,组织和承办国际、国内及全市各类综合性体育竞赛,组织参加省以上重大体育比赛和活动。
    (八)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导运动员的文化教育和保障工作。
    (九)贯彻党的宣传方针政策,落实国家、省关于广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向,推进广播电视领域的体制机制改革。
    (十)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,负责广播电视、网络视听节目服务管理的重大政策、法律法规、行业标准的执行落实、监督检查指导工作。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理,组织查处重大违法违规行为。
    (十一)负责制定广播电视领域事业发展的政策和规划,指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
    (十二)指导、协调、推动广播电视领域产业发展,制定发展规划并组织实施。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。
    (十三)监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,指导、监管广播电视广告播放。
    (十四)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管、指导,推进国家应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
    (十五)拟订文物和博物馆事业发展规划,组织执行实施文物保护法律法规和文物认定、博物馆管理的标准和办法,并负责督促检查。
    (十六)协调和指导文物保护工作,履行文物行政执法督察职责,依法组织查处文物违法的重大案件,协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。
    (十七)组织、协调文物保护和考古项目的实施,承担确定市重点文物保护单位的有关工作和省、全国重点文物保护单位的申报协调工作。
    (十八)负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,拟订文物和博物馆公共资源共享规划并组织实施,指导全市文物和博物馆的业务工作。协调博物馆对外交流协作工作。
    (十九)组织指导文物保护宣传工作,负责文物有关审核、审批事务及相关资格认定的管理工作,负责博物馆设立初审工作,拟订和推进实施有关人才队伍建设规划。
    (二十)编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实,管理、指导文物和博物馆安全保卫工作。
    (二十一)负责全市文化旅游体育行业安全的综合协调和监督管理工作,承担行业安全管理责任。
    (二十二)负责市人大代表议案和市政协委员提案的办理工作。
    (二十三)负责全市文化营业性演出、体育、广播电视、电影、图书音像零售等审批工作。
    (二十四)承办市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局2023年部门决算编制范围的预算单位包括:
辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局本级
    辽宁省鞍山市海城市文化旅游发展促进中心本级
    辽宁省鞍山市海城市文物保管所本级

第二部分 2023年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计2337.21万元,包括:
1.财政拨款收入2337.21万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入2336.41万元,政府性基金预算财政拨款收入0.80万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加2337.21万元,增长0.00%,主要原因:人员经费和项目增加。
(二)支出总计2337.21万元,包括:
1.基本支出1910.02万元,占支出总计的81.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1604.56万元;商品和服务支出282.00万元;对个人和家庭的补助23.47万元。
2.项目支出427.19万元,占支出总计的18.28%。主要包括体育活动、文物保护,场馆维护等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加2337.21万元,增长0.00%,主要原因:项目增加和人员经费增加。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:收付实现制财务制度无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023年度财政拨款支出2337.21万元,其中:基本支出1910.02万元,项目支出427.19万元。与上年相比,财政拨款支出增加2337.21万元,增长0.00%,主要原因:项目增加。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的93.32%,其中:基本支出完成年初预算的91.97%,项目支出完成年初预算的99.88%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2336.41万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.教育支出9.16万元,具体包括:
(1)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)9.16万元,主要是其他项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.文化旅游体育与传媒支出1915.12万元,具体包括:
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)450.26万元,主要是工资福利和办公经费等支出,完成年初预算的95.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出减少。
(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)7.16万元,主要是图书馆经费等支出,完成年初预算的35.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政缩减开支。
(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)14.27万元,主要是文化活动等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)12.00万元,主要是文化创作项目等支出,完成年初预算的83.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政缩减开支。
(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)1114.29万元,主要是其他文化旅游等支出,完成年初预算的76.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政缩减开支。
(6)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)224.14万元,主要是文物修缮费等支出,完成年初预算的186.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护工程增加。
(7)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)84.12万元,主要是人员和办公费用等支出,完成年初预算的92.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政缩减开支。
(8)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)2.80万元,主要是项目活动等支出,完成年初预算的6.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政缩减开支。
(9)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)5.00万元,主要是项目活动等支出,完成年初预算的62.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政缩减开支。
(10)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)1.08万元,主要是体育活动等支出,完成年初预算的7.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关体育活动未开展。
3.社会保障和就业支出198.65万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)10.68万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)170.62万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的85.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数变动。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.75万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的81.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)8.60万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.卫生健康支出77.82万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.56万元,主要是行政机关人员医疗保险等支出,完成年初预算的90.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数变动。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)49.88万元,主要是事业人员医疗保险等支出,完成年初预算的85.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。
(3)卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)6.38万元,主要是困企人员医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
5.城乡社区支出14.50万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)14.50万元,主要是其他城乡社区等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
6.住房保障支出121.15万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)121.15万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的85.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.80万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.其他支出0.80万元,具体包括:
(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)0.80万元,主要是上级补助收入等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.16万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是财政缩减开支。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费8.16万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无出国费用。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无出境人员等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费8.16万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是财政缩减开支。比上年增加8.16万元,增长0.00%,主要是用车量增加等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.16万元,主要用于燃油费和维修费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1910.03万元,其中:人员经费1628.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费282.00万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出87.84万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加87.84万元,增长0.00%,主要原因是偿还上年债务。
(二)政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额272.38万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出222.58万元,政府采购服务支出49.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日,共有车辆9辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目11个(其中:一般公共预算项目11个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金2050.75万元(其中:一般公共预算资金2050.75万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)66.45分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金2076.71万元,自评平均分86.4分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

 

第三部分 名词解释
 
 
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
    17.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
    18. 文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    22.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    23.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    24.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆支出。
    25.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。26.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等
    27.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作于保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
    28.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
    29. 文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。
    30. 文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
    31. 文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
    32.文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各级项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
    33. 文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
    34. 文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
    35.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支持(项):反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。
    36. 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。
    37.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。
    38.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
    39.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
    40.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    41.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

 
 
 
 
 
 
第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局 2023年度 金额单位:万元
 
 
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,336.41 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.80 二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36 9.16
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38 1,915.12
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 198.66
  9   九、卫生健康支出 40 77.83
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42 14.50
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 121.15
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 0.80
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 2,337.21 本年支出合计 58 2,337.21
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29   年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 2,337.21 总计 62 2,337.21
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

收入决算表
公开02表
部门:辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,337.21 2,337.21          
205 教育支出 9.16 9.16          
20599 其他教育支出 9.16 9.16          
2059999 其他教育支出 9.16 9.16          
207 文化旅游体育与传媒支出 1,915.12 1,915.12          
20701 文化和旅游 1,597.98 1,597.98          
2070101 行政运行 450.26 450.26          
2070104 图书馆 7.16 7.16          
2070108 文化活动 14.27 14.27          
2070111 文化创作与保护 12.00 12.00          
2070199 其他文化和旅游支出 1,114.29 1,114.29          
20702 文物 308.26 308.26          
2070204 文物保护 224.14 224.14          
2070205 博物馆 84.12 84.12          
20703 体育 8.88 8.88          
2070305 体育竞赛 2.80 2.80          
2070306 体育训练 5.00 5.00          
2070308 群众体育 1.08 1.08          
208 社会保障和就业支出 198.65 198.65          
20805 行政事业单位养老支出 190.05 190.05          
2080502 事业单位离退休 10.68 10.68          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.62 170.62          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.75 8.75          
20808 抚恤 8.60 8.60          
2080801 死亡抚恤 8.60 8.60          
210 卫生健康支出 77.82 77.82          
21011 行政事业单位医疗 71.44 71.44          
2101101 行政单位医疗 21.56 21.56          
2101102 事业单位医疗 49.88 49.88          
21013 医疗救助 6.38 6.38          
2101399 其他医疗救助支出 6.38 6.38          
212 城乡社区支出 14.50 14.50          
21299 其他城乡社区支出 14.50 14.50          
2129999 其他城乡社区支出 14.50 14.50          
221 住房保障支出 121.15 121.15          
22102 住房改革支出 121.15 121.15          
2210201 住房公积金 121.15 121.15          
229 其他支出 0.80 0.80          
22960 彩票公益金安排的支出 0.80 0.80          
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.80 0.80          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

支出决算表
公开03表
部门:辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,337.21 1,910.02 427.19      
205 教育支出 9.16   9.16      
20599 其他教育支出 9.16   9.16      
2059999 其他教育支出 9.16   9.16      
207 文化旅游体育与传媒支出 1,915.12 1,518.77 396.35      
20701 文化和旅游 1,597.98 1,434.65 163.33      
2070101 行政运行 450.26 450.26        
2070104 图书馆 7.16   7.16      
2070108 文化活动 14.27   14.27      
2070111 文化创作与保护 12.00   12.00      
2070199 其他文化和旅游支出 1,114.29 984.39 129.90      
20702 文物 308.26 84.12 224.14      
2070204 文物保护 224.14   224.14      
2070205 博物馆 84.12 84.12        
20703 体育 8.88   8.88      
2070305 体育竞赛 2.80   2.80      
2070306 体育训练 5.00   5.00      
2070308 群众体育 1.08   1.08      
208 社会保障和就业支出 198.65 198.65        
20805 行政事业单位养老支出 190.05 190.05        
2080502 事业单位离退休 10.68 10.68        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.62 170.62        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.75 8.75        
20808 抚恤 8.60 8.60        
2080801 死亡抚恤 8.60 8.60        
210 卫生健康支出 77.82 71.44 6.38      
21011 行政事业单位医疗 71.44 71.44        
2101101 行政单位医疗 21.56 21.56        
2101102 事业单位医疗 49.88 49.88        
21013 医疗救助 6.38   6.38      
2101399 其他医疗救助支出 6.38   6.38      
212 城乡社区支出 14.50   14.50      
21299 其他城乡社区支出 14.50   14.50      
2129999 其他城乡社区支出 14.50   14.50      
221 住房保障支出 121.15 121.15        
22102 住房改革支出 121.15 121.15        
2210201 住房公积金 121.15 121.15        
229 其他支出 0.80   0.80      
22960 彩票公益金安排的支出 0.80   0.80      
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.80   0.80      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局 2023年度 金额单位:万元
 
 
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,336.41 一、一般公共服务支出 33        
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.80 二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37 9.16 9.16    
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 1,915.12 1,915.12    
  8   八、社会保障和就业支出 40 198.66 198.66    
  9   九、卫生健康支出 41 77.83 77.83    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43 14.50 14.50    
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 121.15 121.15    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55 0.80   0.80  
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 2,337.21 本年支出合计 59 2,337.21 2,336.41 0.80  
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 2,337.21 总计 64 2,337.21 2,336.41 0.80  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。  
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,336.41 1,910.02 426.39
205 教育支出 9.16 0.00 9.16
20599 其他教育支出 9.16 0.00 9.16
2059999 其他教育支出 9.16 0.00 9.16
207 文化旅游体育与传媒支出 1,915.12 1,518.77 396.35
20701 文化和旅游 1,597.98 1,434.65 163.33
2070101 行政运行 450.26 450.26 0.00
2070104 图书馆 7.16 0.00 7.16
2070108 文化活动 14.27 0.00 14.27
2070111 文化创作与保护 12.00 0.00 12.00
2070199 其他文化和旅游支出 1,114.29 984.39 129.90
20702 文物 308.26 84.12 224.14
2070204 文物保护 224.14 0.00 224.14
2070205 博物馆 84.12 84.12 0.00
20703 体育 8.88 0.00 8.88
2070305 体育竞赛 2.80 0.00 2.80
2070306 体育训练 5.00 0.00 5.00
2070308 群众体育 1.08 0.00 1.08
208 社会保障和就业支出 198.65 198.65 0.00
20805 行政事业单位养老支出 190.05 190.05 0.00
2080502 事业单位离退休 10.68 10.68 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.62 170.62 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.75 8.75 0.00
20808 抚恤 8.60 8.60 0.00
2080801 死亡抚恤 8.60 8.60 0.00
210 卫生健康支出 77.82 71.44 6.38
21011 行政事业单位医疗 71.44 71.44 0.00
2101101 行政单位医疗 21.56 21.56 0.00
2101102 事业单位医疗 49.88 49.88 0.00
21013 医疗救助 6.38 0.00 6.38
2101399 其他医疗救助支出 6.38 0.00 6.38
212 城乡社区支出 14.50 0.00 14.50
21299 其他城乡社区支出 14.50 0.00 14.50
2129999 其他城乡社区支出 14.50 0.00 14.50
221 住房保障支出 121.15 121.15 0.00
22102 住房改革支出 121.15 121.15 0.00
2210201 住房公积金 121.15 121.15 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局 2023年度 金额单位:万元
 
 
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,604.56 302 商品和服务支出 282.00 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 752.08 30201   办公费 31.44 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 114.02 30202   印刷费 1.92 30702   国外债务付息  
30103   奖金 141.14 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费   30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 190.44 30205   水费 1.51 31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 170.62 30206   电费 34.20 31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 8.75 30207   邮电费 5.38 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 71.44 30208   取暖费 134.73 31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 5.09 30211   差旅费 1.20 31008   物资储备  
30113   住房公积金 121.15 30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费 1.07 31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 29.84 30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 23.47 30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费   31013   公务用车购置  
30302   退休费 7.99 30217   公务接待费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金 8.60 30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助 6.63 30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费 6.64 312 对企业补助  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费 0.29 31201  资本金注入  
30308   助学金   30228   工会经费 1.04 31203  政府投资基金股权投资  
30309   奖励金 0.21 30229   福利费 1.84 31204  费用补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 8.16 31205  利息补贴  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用 43.97 31299  其他对企业补助  
30399   其他对个人和家庭的补助 0.04 30240   税金及附加费用   399 其他支出  
      30299   其他商品和服务支出 8.59 39907   国家赔偿费用支出  
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
            39909   经常性赠与  
            39910   资本性赠与  
            39999   其他支出  
人员经费合计 1,628.03 公用经费合计 282.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款“三公经费”支出决算明细表
公开07表
部门:辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局 2023年度 金额单位:万元
 
 
项    目 预算数 决算数
合    计 8.16 8.16
1、因公出国(境)费    
2、公务接待费    
3、公务用车购置及运行费 8.16 8.16
其中:(1)公务用车运行维护费 8.16 8.16
     (2)公务用车购置费    
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   0.80 0.80   0.80  
229 其他支出   0.80 0.80   0.80  
22960 彩票公益金安排的支出   0.80 0.80   0.80  
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出   0.80 0.80   0.80  
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门:辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
  
第五部分 附件
辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局2023年度部门决算公开
辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局2023年度部门决算公开

辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局2023年度部门决算公开