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中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市海城市委员会 2025年度部门决算

目    录
 
第一部分  部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分  附件

第一部分  部门概况
 
一、主要职责
    (1)海城市政协在中共海城市委和市政协党组的领导下,在上级政协的指导下,组织、协调各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士以及市政协委员,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,紧紧围绕团结、民主两大主题,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,服从和服务于市委、市人民政府工作大局,履行政治协商、民主监督、参政议政的职责。
    (2)召集并主持政协海城市委员会全体会议,每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议,选举第一次全体会议主席团,由主席团主持第一次全体会议。
    (3)组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省级、市政协委员会所作的全局性决议。
    (4)执行政协海城市委员会全体会议的决议。
    (5)政协海城市委员会全体会议闭会期间,审议通过提交人民政府的重要建议案。
    (6)决定政协海城市委员工作机构的设置和变动,并任免其领导成员。
    (7)围绕市委、市政府中心工作,认真组织开展调研、视察活动,积极建言献策。
    (8)管理海城市政协委员会国有资产及各种经费。
    (9)承办海城市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市海城市委员会2025年部门决算编制范围的预算单位包括:
    中国人民政治协商会议辽宁省海城市委员会本级

第二部分 2025年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计709.32万元,包括
1.财政拨款收入709.32万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入709.32万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少53.12万元,下降6.97%。主要原因:减员减少及相关费用在2026年支出。
(二)支出总计709.32万元,包括
1.基本支出638.93万元,占支出总计的90.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出527.79万元;商品和服务支出104.15万元;对个人和家庭的补助7.00万元。
2.项目支出70.39万元,占支出总计的9.92%。主要包括委员活动经费及年末全会等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少53.12万元,下降6.97%。主要原因:外出调研及年末全会经费在2026年结算。
(三)年末结转和结余0.00万元
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:无

二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款支出709.32万元,其中:基本支出638.93万元,项目支出70.39万元。与上年相比,财政拨款支出减少53.12万元,下降6.97%,主要原因:相关费用于2026年初支付。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的108.26%,其中:基本支出完成年初预算的114.36%,项目支出完成年初预算的72.94%。
二)一般公共预算财政拨款支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出709.32万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出554.30万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)483.91万元,主要是人员基本工资、保险、住房公积金等支出。完成年初预算的97.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减员减少

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)28.48万元,主要是年末召开政协全会相关费用等支出。完成年初预算的66.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用于2026年年初结算。
(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)22.27万元,主要是委员活动相关费用等支出。完成年初预算的64.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年委员培训等活动减少。
(4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)14.81万元,主要是政协召开常委会议相关费用等支出。完成年初预算的98.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。
(5)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)4.83万元,主要是外出招商引资支出相关费用等支出。完成年初预算的48.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出招商引资减少。
2.社会保障和就业支出94.68万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)4.30万元,主要是退休人员取暖费用等支出。完成年初预算的103%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)51.49万元,主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的101.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)38.89万元,主要是退休人员补缴职业年金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。
3.卫生健康支出22.12万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.68万元,主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的106.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.44万元,主要是医保超限额支出等支出。完成年初预算的10.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
4.住房保障支出38.23万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.23万元,主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的99.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.23万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是相关费用在时限内支付。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费6.23万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费6.23万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是相关费用在时限内支付。比上年减少1.18万元,下降15.92%,主要是厉行节俭等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.23万元,主要用于车辆用油、车辆保险、车辆维修等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出638.94万元,其中:人员经费534.79万元,主要包括在职人员相关工资、保险、公积金等;公用经费104.15万元,主要包括单位正常运转所产生的相关办公经费等。
五、其他重要事项的情况说明
一)机关运行经费支出情况
2025年机关运行经费支出104.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少8.15万元,下降7.26%,主要原因是厉行节俭。
(二)政府采购支出情况
2025年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2025年12月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是调研保障用车等;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况
    基本持平
 


第三部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    无


第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市海城市委员会   单位:万元
 
 
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 709.32 一、一般公共服务支出 32 554.30
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 94.68
  9   九、卫生健康支出 40 22.12
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 38.23
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 709.32 本年支出合计 58 709.32
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29   年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 709.32 总计 62 709.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

收入决算表
公开02表
部门:中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市海城市委员会   单位:万元
 
 
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 709.32 709.32          
201 一般公共服务支出 554.30 554.30          
20102 政协事务 549.47 549.47          
2010201 行政运行 483.91 483.91          
2010204 政协会议 28.48 28.48          
2010206 参政议政 22.27 22.27          
2010299 其他政协事务支出 14.81 14.81          
20113 商贸事务 4.83 4.83          
2011308 招商引资 4.83 4.83          
208 社会保障和就业支出 94.68 94.68          
20805 行政事业单位养老支出 94.68 94.68          
2080501 行政单位离退休 4.30 4.30          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.49 51.49          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.89 38.89          
210 卫生健康支出 22.12 22.12          
21011 行政事业单位医疗 22.12 22.12          
2101101 行政单位医疗 21.68 21.68          
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.44 0.44          
221 住房保障支出 38.23 38.23          
22102 住房改革支出 38.23 38.23          
2210201 住房公积金 38.23 38.23          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

支出决算表
公开03表
部门:中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市海城市委员会   单位:万元
 
 
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 709.32 638.93 70.39      
201 一般公共服务支出 554.30 483.91 70.39      
20102 政协事务 549.47 483.91 65.56      
2010201 行政运行 483.91 483.91        
2010204 政协会议 28.48   28.48      
2010206 参政议政 22.27   22.27      
2010299 其他政协事务支出 14.81   14.81      
20113 商贸事务 4.83   4.83      
2011308 招商引资 4.83   4.83      
208 社会保障和就业支出 94.68 94.68        
20805 行政事业单位养老支出 94.68 94.68        
2080501 行政单位离退休 4.30 4.30        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.49 51.49        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.89 38.89        
210 卫生健康支出 22.12 22.12        
21011 行政事业单位医疗 22.12 22.12        
2101101 行政单位医疗 21.68 21.68        
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.44 0.44        
221 住房保障支出 38.23 38.23        
22102 住房改革支出 38.23 38.23        
2210201 住房公积金 38.23 38.23        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市海城市委员会   单位:万元
 
 
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 709.32 一、一般公共服务支出 33 554.30 554.30    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 94.68 94.68    
  9   九、卫生健康支出 41 22.12 22.12    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 38.23 38.23    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 709.32 本年支出合计 59 709.32 709.32    
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 709.32 总计 64 709.32 709.32    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。  
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市海城市委员会   单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 709.32 638.93 70.39
201 一般公共服务支出 554.30 483.91 70.39
20102 政协事务 549.47 483.91 65.56
2010201 行政运行 483.91 483.91  
2010204 政协会议 28.48   28.48
2010206 参政议政 22.27   22.27
2010299 其他政协事务支出 14.81   14.81
20113 商贸事务 4.83   4.83
2011308 招商引资 4.83   4.83
208 社会保障和就业支出 94.68 94.68  
20805 行政事业单位养老支出 94.68 94.68  
2080501 行政单位离退休 4.30 4.30  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.49 51.49  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.89 38.89  
210 卫生健康支出 22.12 22.12  
21011 行政事业单位医疗 22.12 22.12  
2101101 行政单位医疗 21.68 21.68  
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.44 0.44  
221 住房保障支出 38.23 38.23  
22102 住房改革支出 38.23 38.23  
2210201 住房公积金 38.23 38.23  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市海城市委员会   单位:万元
 
 
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 527.79 302 商品和服务支出 104.15 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 215.29 30201   办公费 8.89 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 88.15 30203   印刷费   30702   国外债务付息  
30103   奖金 72.33 30204   手续费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费   30205   水费 1.50 31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资   30206   电费 6.00 31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 51.49 30207   邮电费 1.50 31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 38.89 30208   取暖费 1.41 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 21.68 30209   物业管理费 21.52 31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30211   差旅费 0.49 31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 1.73 30212   因公出国(境)费用   31008   物资储备  
30113   住房公积金 38.23 30213   维修(护)费 5.73 31009   土地补偿  
30114   医疗费   30214   租赁费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出   30215   会议费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 7.00 30216   培训费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30217   公务接待费   31013   公务用车购置  
30302   退休费 4.30 30218   专用材料费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30224   被装购置费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30225   专用燃料费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助   30226   劳务费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30227   委托业务费 0.35 312 对企业补助  
30307   医疗费补助   30228   工会经费 0.70 31201  资本金注入  
30308   助学金   30229   福利费   31203  政府投资基金股权投资  
30309   奖励金 0.01 30231   公务用车运行维护费 6.23 31204  费用补贴  
30310   个人农业生产补贴   30239   其他交通费用 28.95 31205  利息补贴  
30311   代缴社会保险费   30240   税金及附加费用   31206  其他资本性补助  
30399   其他对个人和家庭的补助 2.69 30299   其他商品和服务支出 20.88 31299  其他对企业补助  
            399 其他支出  
            39907   国家赔偿费用支出  
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
            39909   经常性赠与  
            39910   资本性赠与  
            39999   其他支出  
人员经费合计 534.79 公用经费合计 104.15
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市海城市委员会   单位:万元
 
 
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市海城市委员会   单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市海城市委员会   单位:万元
 
 
项    目 预算数 决算数
合    计 6.23 6.23
1、因公出国(境)费    
2、公务接待费    
3、公务用车购置及运行费 6.23 6.23
其中:(1)公务用车运行维护费 6.23 6.23
     (2)公务用车购置费    
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

 
 
 
 
第五部分 附件
 
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