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中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会2025年度公开报告


 
 
 
 
 
 
 
中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会
2025年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目    录
 
第一部分  部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分  附件

第一部分  部门概况
 
一、主要职责
    (一) 贯彻落实中央、省市关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其它党内法规,检查党的路线、方针、政策和市委决议、决定的贯彻执行情况。
    (二) 贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和各镇、区人民政府及其负责人执行国家政策,法律法规,国民经济和社会发展计划及国务院、省政府和市政府颁发的决议和命令的情况。
    (三) 在党委统一领导下,负责组织、协调领导干部廉洁自律,查处违法违纪案件,纠正部门和行业不正之风,党风廉政建设工作,组织并协调从源头上预防和治理腐败等治本工作。
    (四) 检查并处理市直机关各部门、各镇(区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件;按职权范围决定或取消对违纪党员的处分;受理党员的控告和申诉。
    (五) 调查处理市政府各部门及其工作人员和各镇、区政府及其主要负责人违反国家政策、法规以及违反政纪的行为,受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
    (六) 负责作出关于维护党纪的决定,制定全市党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策的宣传工作,做好对党员和国家工作人员廉洁自律、遵守纪律的教育工作。
    (七)负责对党的纪律检查工作和行政监察的有关问题进行调查研究,参与制定本市有关党纪规定和政策规定。8. 会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作,负责对派出、派驻纪检监察机构领导干部的考察、了解,组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。
    (八) 承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其它任务。
    海城市纪委监委综合保障中心
    (一)承担全市纪检监察系统信息网络规划的建设,市纪委监委信息网络的运行维护、安全保障等工作。
    (二)承担市委及市纪委监委部署的信息采集任务,为市委及市纪委监委等有关部门履行纪检监察职能提供信息服务工作。
    (三)开展指导全市各镇区、各单位纪检监察信息化建设等工作。
    (四)为全市纪检监察工作需要提供其他服务保障和技术支持和保障。
二、部门决算单位构成
纳入中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会2025年部门决算编制范围的预算单位包括:
    1.中国共产党海城市纪律检查委员会
    2.海城市纪委监委综合保障中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计3,473.73万元,包括
1.财政拨款收入3,473.73万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入3,473.73万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少45.80万元,下降1.30%。主要原因:上年有项目支出资产评估费。
(二)支出总计3,473.73万元,包括
1.基本支出3,089.65万元,占支出总计的88.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2,404.71万元;商品和服务支出629.54万元;对个人和家庭的补助22.87万元;资本性支出32.53万元。
2.项目支出384.09万元,占支出总计的11.06%。主要包括一报两刊、物业费、廉政短信宣传费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少45.80万元,下降1.30%。主要原因:上年有项目支出资产评估费。
(三)年末结转和结余0.00万元
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:上年及本年都无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款支出3,473.73万元,其中:基本支出3,089.65万元,项目支出384.09万元。与上年相比,财政拨款支出减少45.80万元,下降1.30%,主要原因:上年有项目支出资产评估费。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的111.62%,其中:基本支出完成年初预算的112.88%,项目支出完成年初预算的102.42%。
二)一般公共预算财政拨款支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,473.73万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出2,899.02万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2,215.09万元,主要是人员工资及公用经费等支出。完成年初预算的109.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资普调及补发2024年工资调整。
(2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)299.84万元,主要是在职人员工资等支出。完成年初预算的140.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标和新调入4人。
(3)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)384.09万元,主要是一报两刊、物业费等支出。完成年初预算的102.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂项目支出办案用车购置。
2.社会保障和就业支出296.33万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)4.41万元,主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的99.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数变化。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)238.73万元,主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的111.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)45.60万元,主要是退休及调转人员补缴职业年金等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职业年金按当年实际发生额申报。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)7.59万元,主要是在职人员伤残补贴等支出。完成年初预算的36.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付部分伤残补助。
3.卫生健康支出100.89万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)82.91万元,主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的106.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数增加,医保基数调整。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.68万元,主要是事业在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的144.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数增加,医保基数调整。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.30万元,主要是医保超限额等支出。完成年初预算的125%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数增加。
4.住房保障支出177.50万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)177.50万元,主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的108.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数增加,公积金基数调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出63.04万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是三公经费严格根据预算支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费63.04万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国出境。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是上年及本年因公出国出境等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费63.04万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是三公经费严格根据预算支出。比上年减少24.22万元,下降27.76%,主要是本年公务用车购置减少等原因。
其中:公务用车购置费27.94万元,主要用于购入三台办案用车等,当年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费35.10万元,主要用于公务用车油款、车辆保险、维修费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,089.65万元,其中:人员经费2,427.58万元,主要包括在职人员工资、保险、公积金等;公用经费662.07万元,主要包括办公费、电费、电话费、差旅费、维修维护费等。
五、其他重要事项的情况说明
一)机关运行经费支出情况
2025年机关运行经费支出659.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加120.60万元,增长22.39%,主要原因是纪委案件数增加,实际支出机关运行经费相应增加。
(二)政府采购支出情况
2025年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2025年12月31日,共有车辆14辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况
    本年度预算执行率及绩效目标完成良好
 


第三部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会   单位:万元
 
 
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,473.73 一、一般公共服务支出 32 2,899.01
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 296.33
  9   九、卫生健康支出 40 100.89
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 177.50
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 3,473.73 本年支出合计 58 3,473.73
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29   年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 3,473.73 总计 62 3,473.73
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

收入决算表
公开02表
部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会   单位:万元
 
 
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,473.73 3,473.73          
201 一般公共服务支出 2,899.02 2,899.02          
20111 纪检监察事务 2,899.02 2,899.02          
2011101 行政运行 2,215.09 2,215.09          
2011150 事业运行 299.84 299.84          
2011199 其他纪检监察事务支出 384.09 384.09          
208 社会保障和就业支出 296.33 296.33          
20805 行政事业单位养老支出 288.74 288.74          
2080501 行政单位离退休 4.41 4.41          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 238.73 238.73          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.60 45.60          
20808 抚恤 7.59 7.59          
2080802 伤残抚恤 7.59 7.59          
210 卫生健康支出 100.89 100.89          
21011 行政事业单位医疗 100.89 100.89          
2101101 行政单位医疗 82.91 82.91          
2101102 事业单位医疗 16.68 16.68          
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.30 1.30          
221 住房保障支出 177.50 177.50          
22102 住房改革支出 177.50 177.50          
2210201 住房公积金 177.50 177.50          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

支出决算表
公开03表
部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会   单位:万元
 
 
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,473.73 3,089.65 384.09      
201 一般公共服务支出 2,899.02 2,514.93 384.09      
20111 纪检监察事务 2,899.02 2,514.93 384.09      
2011101 行政运行 2,215.09 2,215.09        
2011150 事业运行 299.84 299.84        
2011199 其他纪检监察事务支出 384.09   384.09      
208 社会保障和就业支出 296.33 296.33        
20805 行政事业单位养老支出 288.74 288.74        
2080501 行政单位离退休 4.41 4.41        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 238.73 238.73        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.60 45.60        
20808 抚恤 7.59 7.59        
2080802 伤残抚恤 7.59 7.59        
210 卫生健康支出 100.89 100.89        
21011 行政事业单位医疗 100.89 100.89        
2101101 行政单位医疗 82.91 82.91        
2101102 事业单位医疗 16.68 16.68        
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.30 1.30        
221 住房保障支出 177.50 177.50        
22102 住房改革支出 177.50 177.50        
2210201 住房公积金 177.50 177.50        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会   单位:万元
 
 
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 3,473.73 一、一般公共服务支出 33 2,899.01 2,899.01    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 296.33 296.33    
  9   九、卫生健康支出 41 100.89 100.89    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 177.50 177.50    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 3,473.73 本年支出合计 59 3,473.73 3,473.73    
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 3,473.73 总计 64 3,473.73 3,473.73    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。  
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会   单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,473.73 3,089.65 384.09
201 一般公共服务支出 2,899.02 2,514.93 384.09
20111 纪检监察事务 2,899.02 2,514.93 384.09
2011101 行政运行 2,215.09 2,215.09  
2011150 事业运行 299.84 299.84  
2011199 其他纪检监察事务支出 384.09   384.09
208 社会保障和就业支出 296.33 296.33  
20805 行政事业单位养老支出 288.74 288.74  
2080501 行政单位离退休 4.41 4.41  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 238.73 238.73  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.60 45.60  
20808 抚恤 7.59 7.59  
2080802 伤残抚恤 7.59 7.59  
210 卫生健康支出 100.89 100.89  
21011 行政事业单位医疗 100.89 100.89  
2101101 行政单位医疗 82.91 82.91  
2101102 事业单位医疗 16.68 16.68  
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.30 1.30  
221 住房保障支出 177.50 177.50  
22102 住房改革支出 177.50 177.50  
2210201 住房公积金 177.50 177.50  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会   单位:万元
 
 
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 2,404.71 302 商品和服务支出 629.54 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 997.34 30201   办公费 87.41 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 447.71 30203   印刷费 19.70 30702   国外债务付息  
30103   奖金 265.96 30204   手续费   310 资本性支出 32.53
30106   伙食补助费   30205   水费 3.05 31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 107.70 30206   电费 24.07 31002   办公设备购置 32.53
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 238.73 30207   邮电费 22.31 31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 45.60 30208   取暖费 4.31 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 99.59 30209   物业管理费 68.05 31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30211   差旅费 58.40 31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 8.26 30212   因公出国(境)费用   31008   物资储备  
30113   住房公积金 177.50 30213   维修(护)费 36.40 31009   土地补偿  
30114   医疗费   30214   租赁费 0.76 31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 16.30 30215   会议费 1.11 31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 22.87 30216   培训费 2.77 31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30217   公务接待费   31013   公务用车购置  
30302   退休费 4.41 30218   专用材料费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30224   被装购置费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金 7.59 30225   专用燃料费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助 2.44 30226   劳务费 6.82 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30227   委托业务费 26.00 312 对企业补助  
30307   医疗费补助   30228   工会经费 3.58 31201  资本金注入  
30308   助学金   30229   福利费 9.32 31203  政府投资基金股权投资  
30309   奖励金 0.46 30231   公务用车运行维护费 33.11 31204  费用补贴  
30310   个人农业生产补贴   30239   其他交通费用 125.43 31205  利息补贴  
30311   代缴社会保险费   30240   税金及附加费用   31206  其他资本性补助  
30399   其他对个人和家庭的补助 7.97 30299   其他商品和服务支出 96.94 31299  其他对企业补助  
            399 其他支出  
            39907   国家赔偿费用支出  
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
            39909   经常性赠与  
            39910   资本性赠与  
            39999   其他支出  
人员经费合计 2,427.58 公用经费合计 662.07
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会   单位:万元
 
 
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会   单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会   单位:万元
 
 
项    目 预算数 决算数
合    计 63.04 63.04
1、因公出国(境)费    
2、公务接待费    
3、公务用车购置及运行费 63.04 63.04
其中:(1)公务用车运行维护费 35.10 35.10
     (2)公务用车购置费 27.94 27.94
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

 
 
 
 
第五部分 附件
 
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