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辽宁省鞍山市海城市交通运输局 2025年度公开报告

 
目    录
 
第一部分  部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分  附件

第一部分  部门概况
 
一、主要职责
    一)贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规;拟订并监督实施全市公路、水路交通行业发展规划、政策和标准;起草交通运输方面的地方性法规和市政府规章草案;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。
    (二)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作;会同有关部门组织编制综合运输体系规划;承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作;按规定组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输。
    (三)承担全市公路建设市场的监管责任;负责全市公路及附属设施建设与维护的管理和监督,实施路政管理;组织实施全市重点交通工程建设;负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。
    (四)承担全市道路运输市场监管责任;组织制定道路运输有关政策、运营规范并监督实施;负责全市运输站场建设的布局规划并监督实施;负责汽车出入境运输的管理;负责道路客货运输、权限内出租汽车客运、车辆租赁、车辆维修、汽车车辆技术综合性能检测、汽车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理。
    (五)负责全市水上交通安全管理监督。
    (六)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,提出财政、土地、价格等政策建议。
    (七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市交通运输局2025年部门决算编制范围的预算单位包括:
    1.海城市交通运输局本级
    2.海城市交通运输事务中心本级

第二部分 2025年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计12,509.87万元,包括
1.财政拨款收入12,509.87万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入11,978.21万元,政府性基金预算财政拨款收入531.66万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加388.50万元,增长3.21%。主要原因:化债类项目增加。
(二)支出总计12,509.87万元,包括
1.基本支出3,411.67万元,占支出总计的27.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2,988.94万元;商品和服务支出112.07万元;对个人和家庭的补助310.65万元。
2.项目支出9,098.21万元,占支出总计的72.73%。主要包括农村公路建设项目等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加388.50万元,增长3.21%。主要原因:化债类项目增加。
(三)年末结转和结余0.00万元
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款支出12,509.87万元,其中:基本支出3,411.67万元,项目支出9,098.21万元。与上年相比,财政拨款支出增加388.50万元,增长3.21%,主要原因:化债类项目增加。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的220.16%,其中:基本支出完成年初预算的135.89%,项目支出完成年初预算的286.87%。
二)一般公共预算财政拨款支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出11,978.21万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出2.20万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)2.20万元,主要是信访相关费用等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
2.社会保障和就业支出706.40万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)14.94万元,主要是离休工资等支出。完成年初预算的94.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员在2025年10月去世。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)77.98万元,主要是退休采暖补贴等支出。完成年初预算的99.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡,停发采暖补贴。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)450.10万元,主要是缴纳养老保险等支出。完成年初预算的97.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)134.01万元,主要是职业年金及利息补缴等支出。完成年初预算的113.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)29.37万元,主要是丧葬费等支出。完成年初预算的117.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。
3.卫生健康支出110.88万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.35万元,主要是缴纳医疗保险等支出。完成年初预算的98.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)97.36万元,主要是缴纳医疗保险等支出。完成年初预算的94.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2.17万元,主要是缴纳医保超限额等支出。完成年初预算的103.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
4.农林水支出1,122.00万元,具体包括:
(1)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)1,122.00万元,主要是一事一议工程等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目本单位不做预算。
5.交通运输支出9,895.06万元,具体包括:
(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)286.67万元,主要是行政在职人员经费及办公经费等支出。完成年初预算的60.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、节约开支,部分费用待资金到位后支付。
(2)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)9,608.39万元,主要是农村公路维修改造、新改建、危桥工程、农村客运补贴、城市交通发展奖励资金、化债类项目等支出。完成年初预算的235.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路工程类项目及化债项目比上年增加,转移支付不列入预算。
6.住房保障支出141.66万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)141.66万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的98.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出531.66万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.其他支出531.66万元,具体包括:
(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)531.66万元,主要是地方自行试点项目收益专项债券收入安排等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出57.49万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是节约开支。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费57.49万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是未发生支出。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是未发生支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是未发生支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是未发生支出等原因。
3.公务用车购置及运行费57.49万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是节约开支。比上年减少19.03万元,下降24.87%,主要是节约开支,部分费用待资金到位后支付等原因。
其中:公务用车购置费17.28万元,主要用于支付上年购置车辆费用等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费40.22万元,主要用于燃油费和车辆维修费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量27辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,411.66万元,其中:人员经费3,299.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;公用经费112.07万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
一)机关运行经费支出情况
2025年机关运行经费支出108.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少212.79万元,下降66.28%,主要原因是节约开支,部分费用待资金到位后支付。
(二)政府采购支出情况
2025年政府采购支出总额974.55万元,其中:政府采购货物支出325.00万元,政府采购工程支出424.55万元,政府采购服务支出225.00万元。授予中小企业合同金额550.00万元,占政府采购支出总额的56.44%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2025年12月31日,共有车辆77辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车71辆,其他用车主要是业务用车等;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况
    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度预算支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出整体绩效2个,项目绩效104个,涉及资金12509.87万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,整体自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)88.86分
 


第三部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    无


第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:辽宁省鞍山市海城市交通运输局   单位:万元
 
 
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 11,978.21 一、一般公共服务支出 32 2.20
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 531.66 二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 706.40
  9   九、卫生健康支出 40 110.89
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43 1,122.00
  13   十三、交通运输支出 44 9,895.07
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 141.66
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 531.66
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 12,509.87 本年支出合计 58 12,509.87
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29   年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 12,509.87 总计 62 12,509.87
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

收入决算表
公开02表
部门:辽宁省鞍山市海城市交通运输局   单位:万元
 
 
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 12,509.87 12,509.87          
201 一般公共服务支出 2.20 2.20          
20140 信访事务 2.20 2.20          
2014099 其他信访事务支出 2.20 2.20          
208 社会保障和就业支出 706.40 706.40          
20805 行政事业单位养老支出 677.03 677.03          
2080501 行政单位离退休 14.94 14.94          
2080502 事业单位离退休 77.98 77.98          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 450.10 450.10          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 134.01 134.01          
20808 抚恤 29.37 29.37          
2080801 死亡抚恤 29.37 29.37          
210 卫生健康支出 110.88 110.88          
21011 行政事业单位医疗 110.88 110.88          
2101101 行政单位医疗 11.35 11.35          
2101102 事业单位医疗 97.36 97.36          
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.17 2.17          
213 农林水支出 1,122.00 1,122.00          
21307 农村综合改革 1,122.00 1,122.00          
2130701 对村级公益事业建设的补助 1,122.00 1,122.00          
214 交通运输支出 9,895.06 9,895.06          
21401 公路水路运输 9,895.06 9,895.06          
2140101 行政运行 286.67 286.67          
2140199 其他公路水路运输支出 9,608.39 9,608.39          
221 住房保障支出 141.66 141.66          
22102 住房改革支出 141.66 141.66          
2210201 住房公积金 141.66 141.66          
229 其他支出 531.66 531.66          
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 531.66 531.66          
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 531.66 531.66          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

支出决算表
公开03表
部门:辽宁省鞍山市海城市交通运输局   单位:万元
 
 
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 12,509.87 3,411.67 9,098.21      
201 一般公共服务支出 2.20   2.20      
20140 信访事务 2.20   2.20      
2014099 其他信访事务支出 2.20   2.20      
208 社会保障和就业支出 706.40 706.40        
20805 行政事业单位养老支出 677.03 677.03        
2080501 行政单位离退休 14.94 14.94        
2080502 事业单位离退休 77.98 77.98        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 450.10 450.10        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 134.01 134.01        
20808 抚恤 29.37 29.37        
2080801 死亡抚恤 29.37 29.37        
210 卫生健康支出 110.88 110.88        
21011 行政事业单位医疗 110.88 110.88        
2101101 行政单位医疗 11.35 11.35        
2101102 事业单位医疗 97.36 97.36        
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.17 2.17        
213 农林水支出 1,122.00   1,122.00      
21307 农村综合改革 1,122.00   1,122.00      
2130701 对村级公益事业建设的补助 1,122.00   1,122.00      
214 交通运输支出 9,895.06 2,452.72 7,442.35      
21401 公路水路运输 9,895.06 2,452.72 7,442.35      
2140101 行政运行 286.67 286.67        
2140199 其他公路水路运输支出 9,608.39 2,166.05 7,442.35      
221 住房保障支出 141.66 141.66        
22102 住房改革支出 141.66 141.66        
2210201 住房公积金 141.66 141.66        
229 其他支出 531.66   531.66      
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 531.66   531.66      
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 531.66   531.66      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:辽宁省鞍山市海城市交通运输局   单位:万元
 
 
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 11,978.21 一、一般公共服务支出 33 2.20 2.20    
二、政府性基金预算财政拨款 2 531.66 二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 706.40 706.40    
  9   九、卫生健康支出 41 110.89 110.89    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44 1,122.00 1,122.00    
  13   十三、交通运输支出 45 9,895.07 9,895.07    
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 141.66 141.66    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55 531.66   531.66  
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 12,509.87 本年支出合计 59 12,509.87 11,978.21 531.66  
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 12,509.87 总计 64 12,509.87 11,978.21 531.66  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。  
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:辽宁省鞍山市海城市交通运输局   单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 11,978.21 3,411.67 8,566.55
201 一般公共服务支出 2.20   2.20
20140 信访事务 2.20   2.20
2014099 其他信访事务支出 2.20   2.20
208 社会保障和就业支出 706.40 706.40  
20805 行政事业单位养老支出 677.03 677.03  
2080501 行政单位离退休 14.94 14.94  
2080502 事业单位离退休 77.98 77.98  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 450.10 450.10  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 134.01 134.01  
20808 抚恤 29.37 29.37  
2080801 死亡抚恤 29.37 29.37  
210 卫生健康支出 110.88 110.88  
21011 行政事业单位医疗 110.88 110.88  
2101101 行政单位医疗 11.35 11.35  
2101102 事业单位医疗 97.36 97.36  
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.17 2.17  
213 农林水支出 1,122.00   1,122.00
21307 农村综合改革 1,122.00   1,122.00
2130701 对村级公益事业建设的补助 1,122.00   1,122.00
214 交通运输支出 9,895.06 2,452.72 7,442.35
21401 公路水路运输 9,895.06 2,452.72 7,442.35
2140101 行政运行 286.67 286.67  
2140199 其他公路水路运输支出 9,608.39 2,166.05 7,442.35
221 住房保障支出 141.66 141.66  
22102 住房改革支出 141.66 141.66  
2210201 住房公积金 141.66 141.66  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:辽宁省鞍山市海城市交通运输局   单位:万元
 
 
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 2,988.94 302 商品和服务支出 112.07 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 1,410.25 30201   办公费 9.98 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 59.53 30203   印刷费 0.00 30702   国外债务付息  
30103   奖金 25.76 30204   手续费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费   30205   水费 0.58 31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 407.10 30206   电费 18.00 31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 450.10 30207   邮电费 4.68 31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 134.01 30208   取暖费 6.18 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 108.72 30209   物业管理费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30211   差旅费 4.27 31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 45.83 30212   因公出国(境)费用   31008   物资储备  
30113   住房公积金 141.66 30213   维修(护)费 1.10 31009   土地补偿  
30114   医疗费   30214   租赁费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 205.99 30215   会议费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 310.65 30216   培训费 0.22 31012   拆迁补偿  
30301   离休费 11.88 30217   公务接待费   31013   公务用车购置  
30302   退休费 81.04 30218   专用材料费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30224   被装购置费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金 29.37 30225   专用燃料费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助 186.51 30226   劳务费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30227   委托业务费 1.00 312 对企业补助  
30307   医疗费补助 0.14 30228   工会经费   31201  资本金注入  
30308   助学金   30229   福利费   31203  政府投资基金股权投资  
30309   奖励金 0.23 30231   公务用车运行维护费 22.71 31204  费用补贴  
30310   个人农业生产补贴   30239   其他交通费用 14.79 31205  利息补贴  
30311   代缴社会保险费   30240   税金及附加费用   31206  其他资本性补助  
30399   其他对个人和家庭的补助 1.49 30299   其他商品和服务支出 28.57 31299  其他对企业补助  
            399 其他支出  
            39907   国家赔偿费用支出  
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
            39909   经常性赠与  
            39910   资本性赠与  
            39999   其他支出  
人员经费合计 3,299.59 公用经费合计 112.07
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:辽宁省鞍山市海城市交通运输局   单位:万元
 
 
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   531.66 531.66   531.66  
229 其他支出   531.66 531.66   531.66  
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   531.66 531.66   531.66  
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出   531.66 531.66   531.66  
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:辽宁省鞍山市海城市交通运输局   单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:辽宁省鞍山市海城市交通运输局   单位:万元
 
 
项    目 预算数 决算数
合    计 57.49 57.49
1、因公出国(境)费    
2、公务接待费    
3、公务用车购置及运行费 57.49 57.49
其中:(1)公务用车运行维护费 40.22 40.22
     (2)公务用车购置费 17.28 17.28
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

 
 
 
 
第五部分 附件
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