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辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)2025年度公开报告

辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)
2025年度部门决算
 
  

目    录
 
第一部分  单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分  附件

第一部分  单位概况
 
一、主要职责
    市委宣传部主要职责是:
    (一)贯彻落实中央、省市委宣传思想文化工作方针政策,拟订本市相关规划政策,统筹推进领域法治建设,协调宣传系统各部门工作。
    (二)统筹协调党的意识形态工作,落实上级及市委部署要求,督导意识形态工作责任制落实,结合巡视巡察开展专项检查。
    (三)统筹理论研究、学习与宣传,推进理论武装,实施马克思主义理论研究和建设工程;统筹全市思想政治工作,配合做好党员教育,指导编写教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育。
    (四)研判引导社会舆论,指导市直新闻单位,处置突发公共事件应急新闻;统筹舆情信息收集研判,跟踪掌握宣传及网络舆情动态。
    (五)落实新闻出版行业法规政策,拟订本市管理措施,监管出版、印刷、著作权、出版物进出口,推进“扫黄打非”,监管驻海新闻机构,负责新闻记者证审核、发放、备案。
    (六)统筹互联网宣传、信息内容、数字新媒体建设管理,治理网络舆论生态,处置属地有害信息与负面舆情,规范网络新闻及相关平台业务监管,推动媒体融合、网络阵地与网络文明建设。
    (七)指导精神文化产品创作、优秀传统文化传承及群众文化建设;管理电影行政事务,监管电影全流程,组织重大电影活动;研究文旅文改政策,统筹文化事业、产业、文旅发展及国有文化资产监管。
    (八)拟订基层宣传思想文化工作规划,指导督查基层工作,加强队伍建设;统筹对外宣传与国际传播,指导对外文化交流;研究港澳台舆情,做好涉港澳涉台宣传;统筹新闻发布,落实新闻发言人制度,拟订对外宣传口径,开展新闻领域国际交流合作,做好人权及涉疆藏、反邪教等对外舆论斗争。
    (九)落实精神文明建设部署,拟订相关规划,承担市文明委日常工作;组织重大主题宣讲,开展形势政策教育。
    (十)按权限协同管理宣传系统干部,指导镇区宣传委员任免,管理重要阵地岗位干部,统筹系统干部教育与人才建设;归口管理文旅广电、文联等单位,指导市网信办相关政策工作。
    (十一)承担市委网信委日常工作,研究起草全市网信发展规划政策,统筹网络安全保障体系建设,推进网信技术攻关、军民融合、公共服务信息化,处置网信领域重大突发事件;统筹信息资源开发共享,扶持网信行业创新发展,加强网信人才队伍建设,指导督促各镇区及部门网信工作。
    (十二)完成市委、市政府及市委网信委交办的其他任务。
    (十三)  有关职责分工
    著作权管理:按中央版权职能规定,与市市场监管局分工落实。
    网络安全:市委宣传部、网信办统筹舆情管控与重大网络安全事件处置;市公安局负责打击网络违法犯罪、处置涉黄赌等违法信息、落实网络安全等级保护。
    信息化建设:市委宣传部、网信办统筹全市信息化工作;市工信局负责两化融合、通信运营、三网融合及信息资源互联互通等工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)2025年部门决算编制范围的预算单位包括:
    海城市委宣传部

第二部分 2025年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计1,128.45万元,包括
1.财政拨款收入1,128.45万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入1,073.07万元,政府性基金预算财政拨款收入55.38万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少164.80万元,下降12.74%。主要原因:落实“过紧日子”要求,压减非刚性项目财政支出。
(二)支出总计1,128.45万元,包括
1.基本支出316.11万元,占支出总计的28.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出249.24万元;商品和服务支出61.58万元;对个人和家庭的补助5.29万元。
2.项目支出812.34万元,占支出总计的71.99%。主要包括订阅辽宁日报、鞍山日报、人民日报等,与人民网、经济日报(中国县域经济报)、辽宁广播电视台主流媒体合作等合作项目,农村电影公益放映补贴等等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少164.80万元,下降12.74%。主要原因:落实“过紧日子”要求,压减非刚性项目财政支出。
(三)年末结转和结余0.00万元
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:上年无结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款支出1,128.45万元,其中:基本支出316.11万元,项目支出812.34万元。与上年相比,财政拨款支出减少164.80万元,下降12.74%,主要原因:落实“过紧日子”要求,压减非刚性项目财政支出。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的113.85%,其中:基本支出完成年初预算的105.02%,项目支出完成年初预算的117.69%。
二)一般公共预算财政拨款支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,073.07万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出967.20万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)252.84万元,主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的101.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2人,人员经费增加。
(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)714.36万元,主要是农村老放映员补贴,订阅辽宁日报、鞍山日报、人民日报等,与人民网、经济日报(中国县域经济报)、辽宁广播电视台主流媒体合作等合作项目等支出。完成年初预算的103.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加报刊订阅。
2.文化旅游体育与传媒支出42.60万元,具体包括:
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)42.60万元,主要是农村电影公益放映补贴等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际支出为准。
3.社会保障和就业支出32.99万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)5.26万元,主要是离退休人员退休费等等支出。完成年初预算的410.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员退休费。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.73万元,主要是职工养老保险等支出。完成年初预算的116.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增2人。
4.卫生健康支出11.01万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.86万元,主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的114.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加2人。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.15万元,主要是职工医保超限额等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以在职职工人数为准。
5.住房保障支出19.28万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.28万元,主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的107.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加2人。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出55.38万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.文化旅游体育与传媒支出55.38万元,具体包括:
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)55.38万元,主要是农村电影公益放映补贴等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际支出为准。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出19.91万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是以实际发生为准。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费19.91万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是以实际发生为准。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是以实际发生为准等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是以实际发生为准。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是以实际发生为准等原因。
3.公务用车购置及运行费19.91万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是以实际发生为准。比上年增加16.91万元,增长563.67%,主要是新购入一台公务用车等原因。
其中:公务用车购置费17.88万元,主要用于公务出行等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费2.03万元,主要用于公务用车加油、保险、维修等等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出316.11万元,其中:人员经费254.53万元,主要包括人员工资、保险、离退休费等等;公用经费61.58万元,主要包括日常办公运转支出等。
五、其他重要事项的情况说明
一)机关运行经费支出情况
2025年机关运行经费支出61.58万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少26.37万元,下降29.98%,主要原因是落实“过紧日子”要求,压减非刚性项目财政支出。
(二)政府采购支出情况
2025年政府采购支出总额67.60万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出67.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2025年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况
    绩效运行完成良好、预算目标达成
 


第三部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    以日常办公实际发生为准


第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)   单位:万元
 
 
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,073.07 一、一般公共服务支出 32 967.20
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 55.38 二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38 97.98
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 32.99
  9   九、卫生健康支出 40 11.01
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 19.28
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 1,128.45 本年支出合计 58 1,128.45
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29   年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 1,128.45 总计 62 1,128.45
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

收入决算表
公开02表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)   单位:万元
 
 
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,128.45 1,128.45          
201 一般公共服务支出 967.20 967.20          
20133 宣传事务 967.20 967.20          
2013301 行政运行 252.84 252.84          
2013399 其他宣传事务支出 714.36 714.36          
207 文化旅游体育与传媒支出 97.98 97.98          
20706 新闻出版电影 42.60 42.60          
2070699 其他新闻出版电影支出 42.60 42.60          
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 55.38 55.38          
2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 55.38 55.38          
208 社会保障和就业支出 32.99 32.99          
20805 行政事业单位养老支出 32.99 32.99          
2080501 行政单位离退休 5.26 5.26          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.73 27.73          
210 卫生健康支出 11.01 11.01          
21011 行政事业单位医疗 11.01 11.01          
2101101 行政单位医疗 10.86 10.86          
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.15 0.15          
221 住房保障支出 19.28 19.28          
22102 住房改革支出 19.28 19.28          
2210201 住房公积金 19.28 19.28          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

支出决算表
公开03表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)   单位:万元
 
 
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,128.45 316.11 812.34      
201 一般公共服务支出 967.20 252.84 714.36      
20133 宣传事务 967.20 252.84 714.36      
2013301 行政运行 252.84 252.84        
2013399 其他宣传事务支出 714.36   714.36      
207 文化旅游体育与传媒支出 97.98   97.98      
20706 新闻出版电影 42.60   42.60      
2070699 其他新闻出版电影支出 42.60   42.60      
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 55.38   55.38      
2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 55.38   55.38      
208 社会保障和就业支出 32.99 32.99        
20805 行政事业单位养老支出 32.99 32.99        
2080501 行政单位离退休 5.26 5.26        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.73 27.73        
210 卫生健康支出 11.01 11.01        
21011 行政事业单位医疗 11.01 11.01        
2101101 行政单位医疗 10.86 10.86        
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.15 0.15        
221 住房保障支出 19.28 19.28        
22102 住房改革支出 19.28 19.28        
2210201 住房公积金 19.28 19.28        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)   单位:万元
 
 
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,073.07 一、一般公共服务支出 33 967.20 967.20    
二、政府性基金预算财政拨款 2 55.38 二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 97.98 42.60 55.38  
  8   八、社会保障和就业支出 40 32.99 32.99    
  9   九、卫生健康支出 41 11.01 11.01    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 19.28 19.28    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 1,128.45 本年支出合计 59 1,128.45 1,073.07 55.38  
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 1,128.45 总计 64 1,128.45 1,073.07 55.38  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。  
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)   单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,073.07 316.11 756.96
201 一般公共服务支出 967.20 252.84 714.36
20133 宣传事务 967.20 252.84 714.36
2013301 行政运行 252.84 252.84  
2013399 其他宣传事务支出 714.36   714.36
207 文化旅游体育与传媒支出 42.60   42.60
20706 新闻出版电影 42.60   42.60
2070699 其他新闻出版电影支出 42.60   42.60
208 社会保障和就业支出 32.99 32.99  
20805 行政事业单位养老支出 32.99 32.99  
2080501 行政单位离退休 5.26 5.26  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.73 27.73  
210 卫生健康支出 11.01 11.01  
21011 行政事业单位医疗 11.01 11.01  
2101101 行政单位医疗 10.86 10.86  
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.15 0.15  
221 住房保障支出 19.28 19.28  
22102 住房改革支出 19.28 19.28  
2210201 住房公积金 19.28 19.28  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)   单位:万元
 
 
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 249.24 302 商品和服务支出 61.58 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 105.79 30201   办公费 7.94 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 49.88 30203   印刷费 0.88 30702   国外债务付息  
30103   奖金 32.37 30204   手续费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费   30205   水费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资   30206   电费 2.00 31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 27.73 30207   邮电费 1.87 31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费 3.20 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 10.86 30209   物业管理费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30211   差旅费 3.78 31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 0.84 30212   因公出国(境)费用   31008   物资储备  
30113   住房公积金 19.28 30213   维修(护)费 2.58 31009   土地补偿  
30114   医疗费   30214   租赁费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 2.49 30215   会议费 2.00 31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 5.29 30216   培训费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30217   公务接待费   31013   公务用车购置  
30302   退休费 5.26 30218   专用材料费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30224   被装购置费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30225   专用燃料费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助   30226   劳务费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30227   委托业务费 9.83 312 对企业补助  
30307   医疗费补助   30228   工会经费   31201  资本金注入  
30308   助学金   30229   福利费   31203  政府投资基金股权投资  
30309   奖励金   30231   公务用车运行维护费 2.03 31204  费用补贴  
30310   个人农业生产补贴   30239   其他交通费用 16.31 31205  利息补贴  
30311   代缴社会保险费   30240   税金及附加费用   31206  其他资本性补助  
30399   其他对个人和家庭的补助 0.04 30299   其他商品和服务支出 9.15 31299  其他对企业补助  
            399 其他支出  
            39907   国家赔偿费用支出  
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
            39909   经常性赠与  
            39910   资本性赠与  
            39999   其他支出  
人员经费合计 254.53 公用经费合计 61.58
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)   单位:万元
 
 
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   55.38 55.38   55.38  
207 文化旅游体育与传媒支出   55.38 55.38   55.38  
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出   55.38 55.38   55.38  
2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出   55.38 55.38   55.38  
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)   单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位:辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)   单位:万元
 
 
项    目 预算数 决算数
合    计 19.91 19.91
1、因公出国(境)费    
2、公务接待费    
3、公务用车购置及运行费 19.91 19.91
其中:(1)公务用车运行维护费 2.03 2.03
     (2)公务用车购置费 17.88 17.88
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

 
 
 
 
第五部分 附件

辽宁省鞍山市海城市委宣传部(本级)2025年度公开报告
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