目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责机关文电、信息、档案、保密、保卫、信访等工作, 政务公开、政务宣传、新闻发布、舆情应对、机关国有资产管理等工作,负责政务便民服务大数据平台及民心网转办事项的承接和办理工作,承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作,拟订有关财务、资产管理的规章,负责机关财务及国有资产监管,负责部门预决算、政府采购、 国库集中支付、内部审计工作,开展自然资源经济形势分析, 组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹 的政策和措施,负责自然资源重大问题调查研究,统筹协调 调研工作,组织协调调研课题的评审、交流和成果转化,负责起草重要文件文稿,协调自然资源领域综合改革有关工作,负责材料综合等工作,承担自然资源领域军民融合深度发展工作,承担综合统计和局内专业统计工作,负责党群相关工作,负责机关机构编制、干部人事管理等工作,承担队伍建 设和人才培养等工作,组织实施教育培训工作,承担自然资源系统专业技术职称申报工作,负责机关离退休干部工作,承担外事工作,承担对外及对港澳台地区的自然资源合作交流,拟订自然资源领域科技发展规划和计划,组织实施重大科技工程及创新能力建设,承担科技成果和信息化管理工作,负责纪委监委转办、交办的相关工作。负责组织起草有关地方性法规和市政府规章草案,承担 有关规范性文件合法性审查和清理工作,组织法律法规宣传教育,承担行政复议、行政应诉等有关工作,负责上级党委、 政府重大方针、重大政策、重要工作部署贯彻情况的督促工作,负责上级领导重要指示落实及反馈的督力工作,负责本 部门的绩效考核工作,承担本部门的营商环境建设和涉及本 部门的“放管服”改革相关工作。负责贯彻执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调 查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策法规。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作,指导全市自然资源和不动产登记信息基础平台建设与应用,推动建立不动产信息公开查询系统。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体 系和统计标准,建立全市自然资源定期调查监测评价制度, 定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动 态监测和分析评价。开展水、森林、湿地资源和地理市情等 专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的 汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。贯彻执行国家自然资源资产有偿使用制度,组织开展自 然资源市场调控,负责自然资源市场监督管理和动态监测, 落实自然资源市场信用体系,落实政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,贯彻执行自然资 源开发利用标准,开展评价考核,指导节约集约利用,贯彻 执行全民所有自然资源资产管理政策,落实国家全民所有自 然资源资产统计制度,承担自然资源资产价值评估和资产核 算工作,编制全市全民所有自然资源资产负债表,拟订相关 考核标准。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,承担上报政府审批的改制企业的国有土地资产处置的相关工作,组织全市落实国有土地 上房屋及地上物征收补偿相应政策。承担组织编制自然资源中长期规划和年度计划工作,贯彻执行国土空间规划相关政策,承担建立空间规划体系工作并监督实施。推进落实主体功能区战略,组织编制全市国土空间规划和相关专项规划,承担上报国务院、省政府、市政府审批的县(市)、镇(街)国土空间规划的审查、报批工作承担报市政府审批的乡(镇)国土空间规划审核、备案、报批 工作,开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实 施监测、评估和预警体系。负责指导市域村镇规划工作,审 查镇(乡)、村规划,承担城市规划区内近期建设规划、分区 规划、控制性详细规划、历史风貌区和历史建筑保护、城市 设计、建设地块规划条件等相关管理工作,负责规划编制单 位的资质管理和行业行政管理工作,负责本市以外的规划编 制单位承担本行政区域内编制任务的审核备案工作,建设工 程规划核验(验收)。贯彻执行耕地保护政策,组织实施耕地保护责任目标考 核和永久基本农田特殊保护,负责永久基本农田划定、占用 和补划的监督管理,承担耕地占补平衡管理工作,承担土地
征收征用管理工作,组织实施国家国土空间用途管制制度规 范和技术标准,提出土地等年度利用计划并组织实施,组织 落实耕地、林地、湿地等国土空间用途转用政策,负责建设 项目用地预审与规划选址相关工作,承担上报政府审批的各 类土地用途转用的审核、报批工作,落实城乡规划管理等用 途管制政策并监督实施,组织全市落实集体土地上房屋及地 上物征收补偿相应政策,负责建设项目用地预审与选址意见 书核发,建设用地(含临时用地)规划许可证核发,建设工程 规划类许可证核发,乡村建设规划许可证核发。主要职责:贯彻执行矿业权管理政策,负责市以上审批、登记的探矿权、采矿权审核上报等工作,负责县级登记发证的采矿权审批工作,依法调处矿业权权属纠纷,承担全市保护性开采特定矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作,拟定矿产资源规划并组织实施,监督指导矿产资源合理利用和保护,负责上报市矿产资源储量登记统计和信息发布 工作,承担矿产资源储量统计和信息发布及压覆矿产资源管理、矿产地战略储备工作,实施矿山储量动态管理,建立矿产资源安全监测预警体系,监督地质资料汇交、保管和利用,监督管理古生物化石,配合上级部门管理地质勘查行业和全市地质工作,编制地质勘查规划并监督检查执行情况,管理地质勘查项目,组织实施地质勘查规划并监督检查执行情况,监督管理全市地质调查和矿产资源勘查工作,承担地质灾害 的预防和治理工作,监督管理地下水过量开采及引发的地面 沉降等地质问题,负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组 织编制地质灾害防治规划并指导实施,组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,指导开展群 测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作,负责局安全生产领导小组日常工作,贯彻执行 国土空间生态修复政策,拟订国土空间生态修复规划,承担 国土空间综合整治、土地(开发)整理复垦、矿山地质环境恢 复治理等工作,承担生态保护补偿相关工作。负责全市测绘工作的统一监督管理,组织管理基础测绘工作,编制测绘发展规划、基础测绘年度计划,负责全市测绘地理信息行业管理和测绘资质管理工作,负责测绘地理信 息单位信用管理,规范和指导卫星导航定位基准站建设和运行维护,负责全市自然资源数据的汇交、保管、利用和保密工作,负责全市地图和遥感影像资料的监督管理,组织永久性测量标志的检查维护,依法查处测绘违法行为,承担组织提供测绘与地理信息公共服务和应急保障工作,测绘成果质 量检查验收工作,建设工程施工验线。承担森林、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作,综合管理重点生态保护修复工程,指导植树造林、封山育林和以植树等生物措施防治水土流失工作,承担古树名木保护工作,承担市绿化委员会办公室日常工作,承担市林业碳汇项目相关工作,编制防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施,组织实施低效林改造、沙化防治重点生态工程,编制林业的发展规划并监督实施,提出林业预算内投资、财政 性资金安排建议,并配合监督管理林业各级资金,负责生态 扶贫和相关生态效益补偿工作,组织开展林业技术推广工作监督管理林业生物种质资源安全,承担林木种子、草种相关管理工作,组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设,组织良种选育、审定、示范、推广,指导良种基地、保障性苗圃建设,监督管理林木种苗、草种质量和生产经营,配合做好林业国际合作与交流、重要国际活动与履约工作,贯彻森林资源保护发展政策,编制全市森林采伐限额,承担林地相关管理工作,组织编制全市林地保护利用规划,指导编制森林经营规划和森林经菅方案并监督实施,负责林木采伐许可证核发,指导基层林业站建设和管理,负责森林 资源恢复监管和林权争议处理,负责需上报批准的征占用林地报批工作,临时征占用林地审批,指导林业有害生物防治、 检疫和预测预报,负责森林植物调运检疫审批,负责森林防火期内在森林防火区野外用火活动审批,森林防火期内进入森林防火区进行实弹演习、爆破等活动审批,监督管理各类
自然保护地和森林公园,提出新建、优化各类自然保护地和 森林公园的审核建议,组织实施各类自然保护地生态修复工 作,指导湿地保护工作,组织实施湿地生态修复、生态效益 补偿工作,管理重要湿地,监督管理湿地的开发利用,配合 上级部门承担有关国际湿地公约履约工作,组织开展陆生野 生动植物资源调查和资源状况评估,监督管理陆生野生动植 物猎捕、采集、运输、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工 监督管理野生动植物进出口,配合做好濒危野生动植物种国 际贸易公约履约工作,指导国有林场改革、基本建设和发展 工作,承担集体林权制度、草原等改革相关工作,组织全市 落实林业产业政策措施、农村林业发展政策措施、资源优化 配置和木材利用政策并监督实施,指导农村林地林木承包经 营、流转管理,指导新型林业经营主体建设和发展,指导集 体林业适度规模经营,组织、指导特色经济林和林下经济项 目建没和发展,指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测 预报,组织编制全市森林和草原防火工作规划并指导实施, 指导开展火灾隐患排查、重点区域巡护、火源管理、防火设 施建设等工作,组织指导全市森林和草原开展宣传教育、监 测预警、督促检查等防火工作。监督检查自然资源法律法规执行情况,查处自然资源领 域违法违规行为,协调解决跨区域违法案件查处,指导自然资源执法机构和队伍建设,组织自然资源执法系统人员的业 务培训。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市自然资源局(本级)2025年部门决算编制范围的预算单位包括:
海城市自然资源局本级
一、主要职责
负责机关文电、信息、档案、保密、保卫、信访等工作, 政务公开、政务宣传、新闻发布、舆情应对、机关国有资产管理等工作,负责政务便民服务大数据平台及民心网转办事项的承接和办理工作,承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作,拟订有关财务、资产管理的规章,负责机关财务及国有资产监管,负责部门预决算、政府采购、 国库集中支付、内部审计工作,开展自然资源经济形势分析, 组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹 的政策和措施,负责自然资源重大问题调查研究,统筹协调 调研工作,组织协调调研课题的评审、交流和成果转化,负责起草重要文件文稿,协调自然资源领域综合改革有关工作,负责材料综合等工作,承担自然资源领域军民融合深度发展工作,承担综合统计和局内专业统计工作,负责党群相关工作,负责机关机构编制、干部人事管理等工作,承担队伍建 设和人才培养等工作,组织实施教育培训工作,承担自然资源系统专业技术职称申报工作,负责机关离退休干部工作,承担外事工作,承担对外及对港澳台地区的自然资源合作交流,拟订自然资源领域科技发展规划和计划,组织实施重大科技工程及创新能力建设,承担科技成果和信息化管理工作,负责纪委监委转办、交办的相关工作。负责组织起草有关地方性法规和市政府规章草案,承担 有关规范性文件合法性审查和清理工作,组织法律法规宣传教育,承担行政复议、行政应诉等有关工作,负责上级党委、 政府重大方针、重大政策、重要工作部署贯彻情况的督促工作,负责上级领导重要指示落实及反馈的督力工作,负责本 部门的绩效考核工作,承担本部门的营商环境建设和涉及本 部门的“放管服”改革相关工作。负责贯彻执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调 查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策法规。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作,指导全市自然资源和不动产登记信息基础平台建设与应用,推动建立不动产信息公开查询系统。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体 系和统计标准,建立全市自然资源定期调查监测评价制度, 定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动 态监测和分析评价。开展水、森林、湿地资源和地理市情等 专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的 汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。贯彻执行国家自然资源资产有偿使用制度,组织开展自 然资源市场调控,负责自然资源市场监督管理和动态监测, 落实自然资源市场信用体系,落实政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,贯彻执行自然资 源开发利用标准,开展评价考核,指导节约集约利用,贯彻 执行全民所有自然资源资产管理政策,落实国家全民所有自 然资源资产统计制度,承担自然资源资产价值评估和资产核 算工作,编制全市全民所有自然资源资产负债表,拟订相关 考核标准。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,承担上报政府审批的改制企业的国有土地资产处置的相关工作,组织全市落实国有土地 上房屋及地上物征收补偿相应政策。承担组织编制自然资源中长期规划和年度计划工作,贯彻执行国土空间规划相关政策,承担建立空间规划体系工作并监督实施。推进落实主体功能区战略,组织编制全市国土空间规划和相关专项规划,承担上报国务院、省政府、市政府审批的县(市)、镇(街)国土空间规划的审查、报批工作承担报市政府审批的乡(镇)国土空间规划审核、备案、报批 工作,开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实 施监测、评估和预警体系。负责指导市域村镇规划工作,审 查镇(乡)、村规划,承担城市规划区内近期建设规划、分区 规划、控制性详细规划、历史风貌区和历史建筑保护、城市 设计、建设地块规划条件等相关管理工作,负责规划编制单 位的资质管理和行业行政管理工作,负责本市以外的规划编 制单位承担本行政区域内编制任务的审核备案工作,建设工 程规划核验(验收)。贯彻执行耕地保护政策,组织实施耕地保护责任目标考 核和永久基本农田特殊保护,负责永久基本农田划定、占用 和补划的监督管理,承担耕地占补平衡管理工作,承担土地
征收征用管理工作,组织实施国家国土空间用途管制制度规 范和技术标准,提出土地等年度利用计划并组织实施,组织 落实耕地、林地、湿地等国土空间用途转用政策,负责建设 项目用地预审与规划选址相关工作,承担上报政府审批的各 类土地用途转用的审核、报批工作,落实城乡规划管理等用 途管制政策并监督实施,组织全市落实集体土地上房屋及地 上物征收补偿相应政策,负责建设项目用地预审与选址意见 书核发,建设用地(含临时用地)规划许可证核发,建设工程 规划类许可证核发,乡村建设规划许可证核发。主要职责:贯彻执行矿业权管理政策,负责市以上审批、登记的探矿权、采矿权审核上报等工作,负责县级登记发证的采矿权审批工作,依法调处矿业权权属纠纷,承担全市保护性开采特定矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作,拟定矿产资源规划并组织实施,监督指导矿产资源合理利用和保护,负责上报市矿产资源储量登记统计和信息发布 工作,承担矿产资源储量统计和信息发布及压覆矿产资源管理、矿产地战略储备工作,实施矿山储量动态管理,建立矿产资源安全监测预警体系,监督地质资料汇交、保管和利用,监督管理古生物化石,配合上级部门管理地质勘查行业和全市地质工作,编制地质勘查规划并监督检查执行情况,管理地质勘查项目,组织实施地质勘查规划并监督检查执行情况,监督管理全市地质调查和矿产资源勘查工作,承担地质灾害 的预防和治理工作,监督管理地下水过量开采及引发的地面 沉降等地质问题,负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组 织编制地质灾害防治规划并指导实施,组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,指导开展群 测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作,负责局安全生产领导小组日常工作,贯彻执行 国土空间生态修复政策,拟订国土空间生态修复规划,承担 国土空间综合整治、土地(开发)整理复垦、矿山地质环境恢 复治理等工作,承担生态保护补偿相关工作。负责全市测绘工作的统一监督管理,组织管理基础测绘工作,编制测绘发展规划、基础测绘年度计划,负责全市测绘地理信息行业管理和测绘资质管理工作,负责测绘地理信 息单位信用管理,规范和指导卫星导航定位基准站建设和运行维护,负责全市自然资源数据的汇交、保管、利用和保密工作,负责全市地图和遥感影像资料的监督管理,组织永久性测量标志的检查维护,依法查处测绘违法行为,承担组织提供测绘与地理信息公共服务和应急保障工作,测绘成果质 量检查验收工作,建设工程施工验线。承担森林、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作,综合管理重点生态保护修复工程,指导植树造林、封山育林和以植树等生物措施防治水土流失工作,承担古树名木保护工作,承担市绿化委员会办公室日常工作,承担市林业碳汇项目相关工作,编制防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施,组织实施低效林改造、沙化防治重点生态工程,编制林业的发展规划并监督实施,提出林业预算内投资、财政 性资金安排建议,并配合监督管理林业各级资金,负责生态 扶贫和相关生态效益补偿工作,组织开展林业技术推广工作监督管理林业生物种质资源安全,承担林木种子、草种相关管理工作,组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设,组织良种选育、审定、示范、推广,指导良种基地、保障性苗圃建设,监督管理林木种苗、草种质量和生产经营,配合做好林业国际合作与交流、重要国际活动与履约工作,贯彻森林资源保护发展政策,编制全市森林采伐限额,承担林地相关管理工作,组织编制全市林地保护利用规划,指导编制森林经营规划和森林经菅方案并监督实施,负责林木采伐许可证核发,指导基层林业站建设和管理,负责森林 资源恢复监管和林权争议处理,负责需上报批准的征占用林地报批工作,临时征占用林地审批,指导林业有害生物防治、 检疫和预测预报,负责森林植物调运检疫审批,负责森林防火期内在森林防火区野外用火活动审批,森林防火期内进入森林防火区进行实弹演习、爆破等活动审批,监督管理各类
自然保护地和森林公园,提出新建、优化各类自然保护地和 森林公园的审核建议,组织实施各类自然保护地生态修复工 作,指导湿地保护工作,组织实施湿地生态修复、生态效益 补偿工作,管理重要湿地,监督管理湿地的开发利用,配合 上级部门承担有关国际湿地公约履约工作,组织开展陆生野 生动植物资源调查和资源状况评估,监督管理陆生野生动植 物猎捕、采集、运输、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工 监督管理野生动植物进出口,配合做好濒危野生动植物种国 际贸易公约履约工作,指导国有林场改革、基本建设和发展 工作,承担集体林权制度、草原等改革相关工作,组织全市 落实林业产业政策措施、农村林业发展政策措施、资源优化 配置和木材利用政策并监督实施,指导农村林地林木承包经 营、流转管理,指导新型林业经营主体建设和发展,指导集 体林业适度规模经营,组织、指导特色经济林和林下经济项 目建没和发展,指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测 预报,组织编制全市森林和草原防火工作规划并指导实施, 指导开展火灾隐患排查、重点区域巡护、火源管理、防火设 施建设等工作,组织指导全市森林和草原开展宣传教育、监 测预警、督促检查等防火工作。监督检查自然资源法律法规执行情况,查处自然资源领 域违法违规行为,协调解决跨区域违法案件查处,指导自然资源执法机构和队伍建设,组织自然资源执法系统人员的业 务培训。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市自然资源局(本级)2025年部门决算编制范围的预算单位包括:
海城市自然资源局本级
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计5,390.02万元,包括:
1.财政拨款收入5,390.02万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入4,863.99万元,政府性基金预算财政拨款收入526.02万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加3,358.07万元,增长165.26%。主要原因:工资保险增加和业务量增加项目资金增加。
(二)支出总计5,390.02万元,包括:
1.基本支出536.38万元,占支出总计的9.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出420.38万元;商品和服务支出110.36万元;对个人和家庭的补助5.64万元。
2.项目支出4,853.63万元,占支出总计的90.05%。主要包括“两公一住”地块土壤污染状况调查费用、评估费、控制性详细规划及国土空间规划编制费用、第三次国土调查数据汇总合库及软件采购费、集体土地所有权监理项目费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加3,358.07万元,增长165.26%。主要原因:工资保险增加和业务量增加项目资金增加。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:年末无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2025年度财政拨款支出5,390.02万元,其中:基本支出536.38万元,项目支出4,853.63万元。与上年相比,财政拨款支出增加3,358.07万元,增长165.26%,主要原因:工资保险增加和业务量增加项目资金增加。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的142.18%,其中:基本支出完成年初预算的135.02%,项目支出完成年初预算的143.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出4,863.99万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出10.00万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)10.00万元,主要是信访维稳等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异 。
2.社会保障和就业支出65.58万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)4.12万元,主要是退休采暖补贴等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异 。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.88万元,主要是单位基本养老保险等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.58万元,主要是单位职业年金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.卫生健康支出17.19万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.74万元,主要是行政单位医疗保险等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.45万元,主要是医保超限额等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.自然资源海洋气象等支出4,742.30万元,具体包括:
(1)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)424.69万元,主要是人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费部分财政未批复。
(2)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)2,384.00万元,主要是地质勘测施工费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(3)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)45.00万元,主要是自然资源调查与确权登记等支出。完成年初预算的57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未批复 。
(4)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)49.11万元,主要是地质勘查与矿产资源管理等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(5)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)1,839.50万元,主要是益源矿业有限公司运行经费、网络数据网络印章服务升级改造经费、土地评估费等支出。完成年初预算的20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要申请支付和部分财政未批复支出。
5.住房保障支出28.93万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.93万元,主要是单位住房公积金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异 。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出526.02万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.其他支出526.02万元,具体包括:
(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)526.02万元,主要是下房身矿区矿区地质灾害治理工程监理费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.41万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按预算金额支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费3.41万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无支出。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是无支出等原因。
3.公务用车购置及运行费3.41万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按预算金额支出。比上年减少0.43万元,下降11.20%,主要是财政未批复支出等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.41万元,主要用于车辆保险、车辆维修、燃油等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出536.38万元,其中:人员经费426.02万元,主要包括工资保险等;公用经费110.36万元,主要包括日常办公用品、水费、电话费等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出110.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加33.51万元,增长43.60%,主要原因是工资保险增加及业务量增加。
(二)政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额654.12万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出140.00万元,政府采购服务支出514.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2025年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
海城市自然资源局严格落实全面预算绩效管理相关规定,财政拨款收入5,390.02万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入4,863.99万元,政府性基金预算财政拨款收入526.02万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。严格执行财经制度与国库集中支付,规范经费审批与资产管理,有效保障自然资源领域事务工作开展。
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计5,390.02万元,包括:
1.财政拨款收入5,390.02万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入4,863.99万元,政府性基金预算财政拨款收入526.02万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加3,358.07万元,增长165.26%。主要原因:工资保险增加和业务量增加项目资金增加。
(二)支出总计5,390.02万元,包括:
1.基本支出536.38万元,占支出总计的9.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出420.38万元;商品和服务支出110.36万元;对个人和家庭的补助5.64万元。
2.项目支出4,853.63万元,占支出总计的90.05%。主要包括“两公一住”地块土壤污染状况调查费用、评估费、控制性详细规划及国土空间规划编制费用、第三次国土调查数据汇总合库及软件采购费、集体土地所有权监理项目费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加3,358.07万元,增长165.26%。主要原因:工资保险增加和业务量增加项目资金增加。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:年末无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2025年度财政拨款支出5,390.02万元,其中:基本支出536.38万元,项目支出4,853.63万元。与上年相比,财政拨款支出增加3,358.07万元,增长165.26%,主要原因:工资保险增加和业务量增加项目资金增加。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的142.18%,其中:基本支出完成年初预算的135.02%,项目支出完成年初预算的143.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出4,863.99万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出10.00万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)10.00万元,主要是信访维稳等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异 。
2.社会保障和就业支出65.58万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)4.12万元,主要是退休采暖补贴等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异 。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.88万元,主要是单位基本养老保险等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.58万元,主要是单位职业年金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.卫生健康支出17.19万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.74万元,主要是行政单位医疗保险等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.45万元,主要是医保超限额等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.自然资源海洋气象等支出4,742.30万元,具体包括:
(1)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)424.69万元,主要是人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费部分财政未批复。
(2)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)2,384.00万元,主要是地质勘测施工费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(3)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)45.00万元,主要是自然资源调查与确权登记等支出。完成年初预算的57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未批复 。
(4)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)49.11万元,主要是地质勘查与矿产资源管理等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(5)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)1,839.50万元,主要是益源矿业有限公司运行经费、网络数据网络印章服务升级改造经费、土地评估费等支出。完成年初预算的20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要申请支付和部分财政未批复支出。
5.住房保障支出28.93万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.93万元,主要是单位住房公积金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异 。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出526.02万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.其他支出526.02万元,具体包括:
(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)526.02万元,主要是下房身矿区矿区地质灾害治理工程监理费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.41万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按预算金额支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费3.41万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无支出。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是无支出等原因。
3.公务用车购置及运行费3.41万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按预算金额支出。比上年减少0.43万元,下降11.20%,主要是财政未批复支出等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.41万元,主要用于车辆保险、车辆维修、燃油等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出536.38万元,其中:人员经费426.02万元,主要包括工资保险等;公用经费110.36万元,主要包括日常办公用品、水费、电话费等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出110.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加33.51万元,增长43.60%,主要原因是工资保险增加及业务量增加。
(二)政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额654.12万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出140.00万元,政府采购服务支出514.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2025年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
海城市自然资源局严格落实全面预算绩效管理相关规定,财政拨款收入5,390.02万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入4,863.99万元,政府性基金预算财政拨款收入526.02万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。严格执行财经制度与国库集中支付,规范经费审批与资产管理,有效保障自然资源领域事务工作开展。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他支出
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市自然资源局(本级) | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,863.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 526.02 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.57 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.20 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 4,742.30 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.93 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 526.02 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 5,390.02 | 本年支出合计 | 58 | 5,390.02 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 5,390.02 | 总计 | 62 | 5,390.02 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市自然资源局(本级) | 单位:万元 | |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 5,390.02 | 5,390.02 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.58 | 65.58 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.58 | 65.58 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.12 | 4.12 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.88 | 45.88 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.58 | 15.58 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.19 | 17.19 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.19 | 17.19 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.74 | 16.74 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | |||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,742.30 | 4,742.30 | |||||
| 22001 | 自然资源事务 | 4,742.30 | 4,742.30 | |||||
| 2200101 | 行政运行 | 424.69 | 424.69 | |||||
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,384.00 | 2,384.00 | |||||
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 45.00 | 45.00 | |||||
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 49.11 | 49.11 | |||||
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,839.50 | 1,839.50 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.93 | 28.93 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.93 | 28.93 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.93 | 28.93 | |||||
| 229 | 其他支出 | 526.02 | 526.02 | |||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 526.02 | 526.02 | |||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 526.02 | 526.02 | |||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市自然资源局(本级) | 单位:万元 | |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 5,390.02 | 536.38 | 4,853.63 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.58 | 65.58 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.58 | 65.58 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.12 | 4.12 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.88 | 45.88 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.58 | 15.58 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.19 | 17.19 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.19 | 17.19 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.74 | 16.74 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | ||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,742.30 | 424.69 | 4,317.61 | |||
| 22001 | 自然资源事务 | 4,742.30 | 424.69 | 4,317.61 | |||
| 2200101 | 行政运行 | 424.69 | 424.69 | ||||
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,384.00 | 2,384.00 | ||||
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 45.00 | 45.00 | ||||
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 49.11 | 49.11 | ||||
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,839.50 | 1,839.50 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.93 | 28.93 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.93 | 28.93 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.93 | 28.93 | ||||
| 229 | 其他支出 | 526.02 | 526.02 | ||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 526.02 | 526.02 | ||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 526.02 | 526.02 | ||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市自然资源局(本级) | 单位:万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,863.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 526.02 | 二、外交支出 | 34 | ||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.57 | 65.57 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.20 | 17.20 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 4,742.30 | 4,742.30 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.93 | 28.93 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 526.02 | 526.02 | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 5,390.02 | 本年支出合计 | 59 | 5,390.02 | 4,863.99 | 526.02 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 5,390.02 | 总计 | 64 | 5,390.02 | 4,863.99 | 526.02 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市自然资源局(本级) | 单位:万元 | |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 4,863.99 | 536.38 | 4,327.61 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.58 | 65.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.58 | 65.58 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.12 | 4.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.88 | 45.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.58 | 15.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.19 | 17.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.19 | 17.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.74 | 16.74 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,742.30 | 424.69 | 4,317.61 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,742.30 | 424.69 | 4,317.61 |
| 2200101 | 行政运行 | 424.69 | 424.69 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,384.00 | 2,384.00 | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 45.00 | 45.00 | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 49.11 | 49.11 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,839.50 | 1,839.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.93 | 28.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.93 | 28.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.93 | 28.93 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市自然资源局(本级) | 单位:万元 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 420.38 | 302 | 商品和服务支出 | 110.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 170.10 | 30201 | 办公费 | 8.87 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.95 | 30203 | 印刷费 | 1.01 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 41.93 | 30204 | 手续费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.88 | 30207 | 邮电费 | 41.01 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.58 | 30208 | 取暖费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.74 | 30209 | 物业管理费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 1.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.52 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 28.93 | 30213 | 维修(护)费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30214 | 租赁费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.76 | 30215 | 会议费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.64 | 30216 | 培训费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 4.12 | 30218 | 专用材料费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职(役)费 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30225 | 专用燃料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 1.41 | 30226 | 劳务费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 30.00 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30228 | 工会经费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30308 | 助学金 | 30229 | 福利费 | 0.17 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.41 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 23.82 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.74 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 426.02 | 公用经费合计 | 110.36 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市自然资源局(本级) | 单位:万元 | |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 526.02 | 526.02 | 526.02 | ||||
| 229 | 其他支出 | 526.02 | 526.02 | 526.02 | |||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 526.02 | 526.02 | 526.02 | |||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 526.02 | 526.02 | 526.02 | |||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市自然资源局(本级) | 单位:万元 | |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市自然资源局(本级) | 单位:万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 3.41 | 3.41 |
| 1、因公出国(境)费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.41 | 3.41 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.41 | 3.41 |
| (2)公务用车购置费 | ||
| 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
第五部分 附件

