主页 > 新闻 > 海城新闻 > > 正文

辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)2025年度公开报告

 
目    录
 
第一部分  单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分  附件

第一部分  单位概况
 
一、主要职责
    1、贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策,研究拟订全市公安工作发展规划,部署、指导、监督、检查全市公安工作。
    2、组织指导全市公安侦查工作,协调处理重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件。
    3、负责全市治安管理工作并承担相应责任,协调处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作,指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
    4、负责全市出入境管理工作,组织指导实施出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、履行有关管理工作。
    5、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的管理工作。
    6、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
    7、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
    8、组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。
    9、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作,指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所的管理工作。
    10、负责来我市的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。
    11、组织实施全市公安科技工作,规划和指导全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
    12、负责全市公安机关装备和经费保障工作。
    13、按管理权限,领导全市公安警卫部队建设。
    14、制订全市公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全市公安机关督察工作。
    15、指导全市公安机关思想政治建设和队伍建设,拟订公安教育和公安宣传的方针和措施,检查监督落实情况,按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。
    16、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)2025年部门决算编制范围的预算单位包括:
    海城市公安局本级

第二部分 2025年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计25,163.81万元,包括
1.财政拨款收入25,163.81万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入24,614.99万元,政府性基金预算财政拨款收入548.83万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加3,259.56万元,增长14.88%。主要原因:化解债务,支付往年欠拨经费。
(二)支出总计25,163.81万元,包括
1.基本支出16,320.80万元,占支出总计的64.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出13,995.64万元;商品和服务支出2,093.70万元;对个人和家庭的补助215.78万元;资本性支出15.68万元。
2.项目支出8,843.02万元,占支出总计的35.14%。主要包括政法转移支付、临时工辅警工资保险等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加3,259.56万元,增长14.88%。主要原因:化解债务,支付往年欠拨经费。
(三)年末结转和结余0.00万元
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款支出25,163.81万元,其中:基本支出16,320.80万元,项目支出8,843.02万元。与上年相比,财政拨款支出增加3,259.56万元,增长14.88%,主要原因:化解债务,支付往年欠拨经费。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的133.22%,其中:基本支出完成年初预算的116.12%,项目支出完成年初预算的182.94%。
二)一般公共预算财政拨款支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出24,614.99万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出254.83万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)254.83万元,主要是信访补助等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加信访经费。
2.公共安全支出21,291.36万元,具体包括:
(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)13,280.41万元,主要是人员经费及公安局日常运行经费等支出。完成年初预算的116.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年欠拨经费。
(2)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)32.95万元,主要是立体防控项目网电费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在预算中体现。
(3)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)1,934.66万元,主要是办案经费和装备采购等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付经费非本级财力,纳入预算但未在本级财力体现。
(4)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)6,043.34万元,主要是辅警临时工工资保险,办案业务等支出。完成年初预算的125.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年欠拨经费。
3.社会保障和就业支出1,776.52万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)70.69万元,主要是离休人员工资及退休取暖费等支出。完成年初预算的96.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数变动。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,152.57万元,主要是养老保险等支出。完成年初预算的99.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险比例调整。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)421.90万元,主要是职业年金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在预算中体现,根据实际情况追加。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)102.94万元,主要是丧葬费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在预算中体现,根据实际情况追加。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)28.42万元,主要是伤残补助等支出。完成年初预算的81.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是欠拨伤残补助。
4.卫生健康支出428.72万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)422.38万元,主要是医疗保险等支出。完成年初预算的89.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险比例调整,人员退休。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)6.34万元,主要是超限额医保等支出。完成年初预算的98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量变动。
5.住房保障支出863.56万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)863.56万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的88.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金比例调整,人员退休。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出548.83万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.其他支出548.83万元,具体包括:
(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)548.83万元,主要是公安局化债项目等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加,未在预算中体现。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出632.67万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算编制合理。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费632.67万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无出国出境业务。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本单位无出国出境业务等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是本年无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费632.67万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算编制合理。比上年减少9.70万元,下降1.51%,主要是厉行节约,减少三公经费支出等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费632.67万元,主要用于公务用车维修维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量161辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出16,320.80万元,其中:人员经费14,211.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;公用经费2,109.38万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
一)机关运行经费支出情况
2025年机关运行经费支出2,109.38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少445.79万元,下降17.45%,主要原因是缩减经费支出,欠拨经费。
(二)政府采购支出情况
2025年政府采购支出总额1,457.87万元,其中:政府采购货物支出580.67万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出877.20万元。授予中小企业合同金额704.08万元,占政府采购支出总额的48.30%,其中:授予小微企业合同金额704.08万元,占中小企业采购支出总额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.07%。
(三)国有资产占用情况
截至2025年12月31日,共有车辆161辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车89辆,特种专业技术用车68辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)3台(套)。
(四)预算绩效情况
    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目9个(其中:一般公共预算项目9个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金1098.6万元(其中:一般公共预算资金1098.6万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)71.25分。
 


第三部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    16.其他费用为上述未包含科目。


第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
单位:辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)   单位:万元
 
 
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 24,614.99 一、一般公共服务支出 32 254.83
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 548.83 二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35 21,291.36
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 1,776.52
  9   九、卫生健康支出 40 428.72
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 863.56
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 548.83
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 25,163.81 本年支出合计 58 25,163.81
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29   年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 25,163.81 总计 62 25,163.81
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

收入决算表
公开02表
单位:辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)   单位:万元
 
 
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 25,163.81 25,163.81          
201 一般公共服务支出 254.83 254.83          
20140 信访事务 254.83 254.83          
2014099 其他信访事务支出 254.83 254.83          
204 公共安全支出 21,291.36 21,291.36          
20402 公安 21,291.36 21,291.36          
2040201 行政运行 13,280.41 13,280.41          
2040219 信息化建设 32.95 32.95          
2040220 执法办案 1,934.66 1,934.66          
2040299 其他公安支出 6,043.34 6,043.34          
208 社会保障和就业支出 1,776.52 1,776.52          
20805 行政事业单位养老支出 1,645.16 1,645.16          
2080501 行政单位离退休 70.69 70.69          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,152.57 1,152.57          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 421.90 421.90          
20808 抚恤 131.36 131.36          
2080801 死亡抚恤 102.94 102.94          
2080802 伤残抚恤 28.42 28.42          
210 卫生健康支出 428.72 428.72          
21011 行政事业单位医疗 428.72 428.72          
2101101 行政单位医疗 422.38 422.38          
2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.34 6.34          
221 住房保障支出 863.56 863.56          
22102 住房改革支出 863.56 863.56          
2210201 住房公积金 863.56 863.56          
229 其他支出 548.83 548.83          
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 548.83 548.83          
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 548.83 548.83          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

支出决算表
公开03表
单位:辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)   单位:万元
 
 
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 25,163.81 16,320.80 8,843.02      
201 一般公共服务支出 254.83   254.83      
20140 信访事务 254.83   254.83      
2014099 其他信访事务支出 254.83   254.83      
204 公共安全支出 21,291.36 13,280.41 8,010.95      
20402 公安 21,291.36 13,280.41 8,010.95      
2040201 行政运行 13,280.41 13,280.41        
2040219 信息化建设 32.95   32.95      
2040220 执法办案 1,934.66   1,934.66      
2040299 其他公安支出 6,043.34   6,043.34      
208 社会保障和就业支出 1,776.52 1,748.10 28.42      
20805 行政事业单位养老支出 1,645.16 1,645.16        
2080501 行政单位离退休 70.69 70.69        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,152.57 1,152.57        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 421.90 421.90        
20808 抚恤 131.36 102.94 28.42      
2080801 死亡抚恤 102.94 102.94        
2080802 伤残抚恤 28.42   28.42      
210 卫生健康支出 428.72 428.72        
21011 行政事业单位医疗 428.72 428.72        
2101101 行政单位医疗 422.38 422.38        
2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.34 6.34        
221 住房保障支出 863.56 863.56        
22102 住房改革支出 863.56 863.56        
2210201 住房公积金 863.56 863.56        
229 其他支出 548.83   548.83      
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 548.83   548.83      
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 548.83   548.83      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)   单位:万元
 
 
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 24,614.99 一、一般公共服务支出 33 254.83 254.83    
二、政府性基金预算财政拨款 2 548.83 二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36 21,291.36 21,291.36    
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 1,776.52 1,776.52    
  9   九、卫生健康支出 41 428.72 428.72    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 863.56 863.56    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55 548.83   548.83  
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 25,163.81 本年支出合计 59 25,163.81 24,614.99 548.83  
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 25,163.81 总计 64 25,163.81 24,614.99 548.83  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。  
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)   单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 24,614.99 16,320.80 8,294.19
201 一般公共服务支出 254.83   254.83
20140 信访事务 254.83   254.83
2014099 其他信访事务支出 254.83   254.83
204 公共安全支出 21,291.36 13,280.41 8,010.95
20402 公安 21,291.36 13,280.41 8,010.95
2040201 行政运行 13,280.41 13,280.41  
2040219 信息化建设 32.95   32.95
2040220 执法办案 1,934.66   1,934.66
2040299 其他公安支出 6,043.34   6,043.34
208 社会保障和就业支出 1,776.52 1,748.10 28.42
20805 行政事业单位养老支出 1,645.16 1,645.16  
2080501 行政单位离退休 70.69 70.69  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,152.57 1,152.57  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 421.90 421.90  
20808 抚恤 131.36 102.94 28.42
2080801 死亡抚恤 102.94 102.94  
2080802 伤残抚恤 28.42   28.42
210 卫生健康支出 428.72 428.72  
21011 行政事业单位医疗 428.72 428.72  
2101101 行政单位医疗 422.38 422.38  
2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.34 6.34  
221 住房保障支出 863.56 863.56  
22102 住房改革支出 863.56 863.56  
2210201 住房公积金 863.56 863.56  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)   单位:万元
 
 
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 13,995.64 302 商品和服务支出 2,093.70 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 4,217.52 30201   办公费 242.87 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 3,665.36 30203   印刷费   30702   国外债务付息  
30103   奖金 1,158.33 30204   手续费 0.65 310 资本性支出 15.68
30106   伙食补助费   30205   水费 4.35 31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资   30206   电费 253.98 31002   办公设备购置 15.68
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,152.57 30207   邮电费 19.46 31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 421.90 30208   取暖费 61.11 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 422.38 30209   物业管理费 9.96 31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30211   差旅费 50.00 31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 35.22 30212   因公出国(境)费用   31008   物资储备  
30113   住房公积金 863.56 30213   维修(护)费 98.50 31009   土地补偿  
30114   医疗费   30214   租赁费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 2,058.80 30215   会议费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 215.78 30216   培训费 9.97 31012   拆迁补偿  
30301   离休费 30.49 30217   公务接待费   31013   公务用车购置  
30302   退休费 39.37 30218   专用材料费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30224   被装购置费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金 102.94 30225   专用燃料费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助 37.52 30226   劳务费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30227   委托业务费 102.01 312 对企业补助  
30307   医疗费补助   30228   工会经费 15.64 31201  资本金注入  
30308   助学金   30229   福利费   31203  政府投资基金股权投资  
30309   奖励金 0.64 30231   公务用车运行维护费 105.65 31204  费用补贴  
30310   个人农业生产补贴   30239   其他交通费用 782.54 31205  利息补贴  
30311   代缴社会保险费   30240   税金及附加费用   31206  其他资本性补助  
30399   其他对个人和家庭的补助 4.82 30299   其他商品和服务支出 337.01 31299  其他对企业补助  
            399 其他支出  
            39907   国家赔偿费用支出  
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
            39909   经常性赠与  
            39910   资本性赠与  
            39999   其他支出  
人员经费合计 14,211.42 公用经费合计 2,109.38
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)   单位:万元
 
 
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   548.83 548.83   548.83  
229 其他支出   548.83 548.83   548.83  
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   548.83 548.83   548.83  
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出   548.83 548.83   548.83  
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位:辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)   单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位:辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)   单位:万元
 
 
项    目 预算数 决算数
合    计 632.67 632.67
1、因公出国(境)费    
2、公务接待费    
3、公务用车购置及运行费 632.67 632.67
其中:(1)公务用车运行维护费 632.67 632.67
     (2)公务用车购置费    
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

 
 
 
 
第五部分 附件
辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市公安局(本级)2025年度公开报告