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辽宁省鞍山市海城市数据局(本级) 2025年度公开报告

 
目    录
 
第一部分  单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分  附件

第一部分  单位概况
 
一、主要职责
    (一)负责贯彻落实党中央、国务院关于数据和营商环境建设的法律法规,组织起草相关地方规范性文件。
    (二)负责拟订全市数据、营商环境建设工作规划和年度计划,拟订全市数据和营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施。
    (三)负责统筹推进数字海城、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设;贯彻落实国家和省、市大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化,协调推动数字基础设施布局建设。
    (四)负责协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设,指导数据要素市场建设;研究提出培育数据要素市场的政策建议,引导数据交易场所建设发展。
    (五)负责统筹数据资源整合共享和开发利用;协调推进数据资源分类分级管理,统筹管理公共数据资源并组织推动开发利用,推动信息资源跨行业跨部门互联互通,指导推进全社会信息资源开放利用。
    (六)负责协调推进数字经济发展,促进数字产业化和产业数字化,推动跨领域跨行业数字化转型,促进数字经济和实体经济深度融合;统筹推进全市大数据产业发展,推动数据资源创新应用。
    (七)协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关,推动数据领域交流与合作。
    (八)负责履行数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设工作职责中相应的数据安全职责,拟订相关数据安全政策并组织实施;协同中共海城市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管有关工作。
    (九)负责鞍山市一体化政务服务平台在我市的组织协调和运行管理工作;负责鞍山市政务服务效能监察指挥调度平台在我市的运行管理。
    (十)负责统筹推进全市营商环境建设工作;负责全市营商环境建设监督检查工作,受理相关投诉、举报,会同有关部门查处营商环境建设违法违纪行为;负责受理企业和群众涉及行政审批和公共服务的业务咨询和投诉举报工作,配合有关部门查处违规违纪违法问题。
    (十一)负责全市营商环境考核评价体系建设工作;负责对全市贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作部署完成情况进行绩效考评;负责行政权力运行监管。
    (十二)负责组织推进全市政务服务体系建设,协调、政务服务工作,负责市政务服务中心(大厅)的建设和管理,负责指导、协调、监督全市各级各类公共服务和政务服务中心建设工作。
    (十三)负责统筹研究推进全市政府职能转变和"放管服"改革,协调推动解决重点难点问题。负责组织推进全市简政放权、放管结合、优化服务改革及行政审批制度改革工作;负责贯彻落实国家、省及市有关行政审批和公共服务制度改革等方面的方针政策、法律法规,会同有关部门研究探索行政审批和公共服务制度改革、优化政务服务环境等工作,并组织实施。
    (十四)负责组织、协调和指导全市重大行政决策事后评价工作。
    (十五)负责市12345政务服务便民热线平台受理的企业和群众投诉的督查督办工作。
    (十六)负责规范、指导全市行政审批工作;负责建立和管理全市政务服务事项库,以及政务服务事项库数据归集与动态管理工作;建立和完善政务服务工作机制,对行政审批行为进行跟踪督办;组织对进驻市政务服务大厅的政务服务事项和上级委托下放事项,开展优化流程和标准化建设;负责对各部门各单位进驻市政务服务大厅的政务服务行为进行监督管理和指导服务。
    (十七)负责提出营商环境建设改革方案和措施,拟定工作要点,组织协调、分解落实工作任务。负责组织、指导、协调各地区、各有关单位推进数字海城建设,负责数字海城建设顶层设计、统筹规划等。
    (十八)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市数据局(本级)2025年部门决算编制范围的预算单位包括:
    1.辽宁省鞍山市海城市数据局(本级)

第二部分 2025年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计512.44万元,包括
1.财政拨款收入512.44万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入512.44万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少76.93万元,下降13.05%。主要原因:本年度项目资金收入减少。
(二)支出总计512.44万元,包括
1.基本支出331.30万元,占支出总计的64.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出191.42万元;商品和服务支出139.83万元;对个人和家庭的补助0.06万元。
2.项目支出181.14万元,占支出总计的35.35%。主要包括人工智能规划报告费、综窗改革提档升级费、大厅软硬件升级改造资金、数字年会会务费、数字规划报告及设备更换、法律顾问服务费、劳务派遣费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少76.93万元,下降13.05%。主要原因:本年度项目支出减少。
(三)年末结转和结余0.00万元
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款支出512.44万元,其中:基本支出331.30万元,项目支出181.14万元。与上年相比,财政拨款支出减少76.93万元,下降13.05%,主要原因:本年度项目支出减少。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的114.90%,其中:基本支出完成年初预算的105.64%,项目支出完成年初预算的136.82%。
二)一般公共预算财政拨款支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出512.44万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出467.03万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)285.89万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的105.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资和业务增加。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)181.14万元,主要是人工智能规划报告费、综窗改革提档升级费、大厅软硬件升级改造资金、数字年会会务费、数字规划报告及设备更换、法律顾问服务费、劳务派遣费等支出。完成年初预算的136.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增项目。
2.社会保障和就业支出23.60万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.60万元,主要是基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的119.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调资和变动。
3.卫生健康支出7.89万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.80万元,主要是医疗保险缴费等支出。完成年初预算的99.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.09万元,主要是职工大额医疗保险缴费等支出。完成年初预算的90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动。
4.住房保障支出13.93万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.93万元,主要是住房公积金缴费等支出。完成年初预算的94.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.65万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是合理编制预算并严格按照预算执行。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.65万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此项支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费0.65万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是合理编制预算并严格按照预算执行。比上年增加0.18万元,增长38.30%,主要是公务用车外勤任务增多等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.65万元,主要用于燃油费、维修保养费、保险费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出331.31万元,其中:人员经费191.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等;公用经费139.83万元,主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
五、其他重要事项的情况说明
一)机关运行经费支出情况
2025年机关运行经费支出139.83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少20.69万元,下降12.89%,主要原因是从严压减非必要开支,厉行节约降低日常消耗。
(二)政府采购支出情况
2025年政府采购支出总额136.15万元,其中:政府采购货物支出37.35万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出98.80万元。授予中小企业合同金额136.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额136.15万元,占中小企业采购支出总额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2025年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况
    2025年度已完成整体绩效自评和项目自评,详见第五部分附件。


第三部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出(包括实行公务员管理单的事业单位)的基本支出。
    17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
    18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
    19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位医疗保险缴费支出。
    20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位住房公积金缴费支出。
    
    


第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
单位:辽宁省鞍山市海城市数据局(本级)   单位:万元
 
 
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 512.44 一、一般公共服务支出 32 467.02
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 23.60
  9   九、卫生健康支出 40 7.89
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 13.93
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 512.44 本年支出合计 58 512.44
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29   年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 512.44 总计 62 512.44
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

收入决算表
公开02表
单位:辽宁省鞍山市海城市数据局(本级)   单位:万元
 
 
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 512.44 512.44          
201 一般公共服务支出 467.03 467.03          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 467.03 467.03          
2010301 行政运行 285.89 285.89          
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 181.14 181.14          
208 社会保障和就业支出 23.60 23.60          
20805 行政事业单位养老支出 23.60 23.60          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.60 23.60          
210 卫生健康支出 7.89 7.89          
21011 行政事业单位医疗 7.89 7.89          
2101101 行政单位医疗 7.80 7.80          
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.09 0.09          
221 住房保障支出 13.93 13.93          
22102 住房改革支出 13.93 13.93          
2210201 住房公积金 13.93 13.93          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

支出决算表
公开03表
单位:辽宁省鞍山市海城市数据局(本级)   单位:万元
 
 
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 512.44 331.30 181.14      
201 一般公共服务支出 467.03 285.89 181.14      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 467.03 285.89 181.14      
2010301 行政运行 285.89 285.89        
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 181.14   181.14      
208 社会保障和就业支出 23.60 23.60        
20805 行政事业单位养老支出 23.60 23.60        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.60 23.60        
210 卫生健康支出 7.89 7.89        
21011 行政事业单位医疗 7.89 7.89        
2101101 行政单位医疗 7.80 7.80        
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.09 0.09        
221 住房保障支出 13.93 13.93        
22102 住房改革支出 13.93 13.93        
2210201 住房公积金 13.93 13.93        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:辽宁省鞍山市海城市数据局(本级)   单位:万元
 
 
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 512.44 一、一般公共服务支出 33 467.02 467.02    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 23.60 23.60    
  9   九、卫生健康支出 41 7.89 7.89    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 13.93 13.93    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 512.44 本年支出合计 59 512.44 512.44    
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 512.44 总计 64 512.44 512.44    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。  
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:辽宁省鞍山市海城市数据局(本级)   单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 512.44 331.30 181.14
201 一般公共服务支出 467.03 285.89 181.14
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 467.03 285.89 181.14
2010301 行政运行 285.89 285.89  
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 181.14   181.14
208 社会保障和就业支出 23.60 23.60  
20805 行政事业单位养老支出 23.60 23.60  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.60 23.60  
210 卫生健康支出 7.89 7.89  
21011 行政事业单位医疗 7.89 7.89  
2101101 行政单位医疗 7.80 7.80  
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.09 0.09  
221 住房保障支出 13.93 13.93  
22102 住房改革支出 13.93 13.93  
2210201 住房公积金 13.93 13.93  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:辽宁省鞍山市海城市数据局(本级)   单位:万元
 
 
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 191.42 302 商品和服务支出 139.83 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 83.77 30201   办公费 0.38 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 38.92 30203   印刷费   30702   国外债务付息  
30103   奖金 22.77 30204   手续费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费   30205   水费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资   30206   电费 120.69 31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 23.60 30207   邮电费 4.33 31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 7.80 30209   物业管理费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30211   差旅费 0.94 31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 0.64 30212   因公出国(境)费用   31008   物资储备  
30113   住房公积金 13.93 30213   维修(护)费   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30214   租赁费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出   30215   会议费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 0.06 30216   培训费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30217   公务接待费   31013   公务用车购置  
30302   退休费   30218   专用材料费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30224   被装购置费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30225   专用燃料费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助   30226   劳务费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30227   委托业务费 0.20 312 对企业补助  
30307   医疗费补助   30228   工会经费 0.34 31201  资本金注入  
30308   助学金   30229   福利费   31203  政府投资基金股权投资  
30309   奖励金 0.04 30231   公务用车运行维护费 0.65 31204  费用补贴  
30310   个人农业生产补贴   30239   其他交通费用 12.30 31205  利息补贴  
30311   代缴社会保险费   30240   税金及附加费用   31206  其他资本性补助  
30399   其他对个人和家庭的补助 0.02 30299   其他商品和服务支出   31299  其他对企业补助  
            399 其他支出  
            39907   国家赔偿费用支出  
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
            39909   经常性赠与  
            39910   资本性赠与  
            39999   其他支出  
人员经费合计 191.48 公用经费合计 139.83
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:辽宁省鞍山市海城市数据局(本级)   单位:万元
 
 
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位:辽宁省鞍山市海城市数据局(本级)   单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位:辽宁省鞍山市海城市数据局(本级)   单位:万元
 
 
项    目 预算数 决算数
合    计 0.65 0.65
1、因公出国(境)费    
2、公务接待费    
3、公务用车购置及运行费 0.65 0.65
其中:(1)公务用车运行维护费 0.65 0.65
     (2)公务用车购置费    
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

 
 
 
 
第五部分 附件
辽宁省鞍山市海城市数据局(本级) 2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市数据局(本级) 2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市数据局(本级) 2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市数据局(本级) 2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市数据局(本级) 2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市数据局(本级) 2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市数据局(本级) 2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市数据局(本级) 2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市数据局(本级) 2025年度公开报告辽宁省鞍山市海城市数据局(本级) 2025年度公开报告