目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市妇女联合会概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市妇女联合会决算单位构成
第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市妇女联合会部门决算情 况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市妇女联合会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市妇女联合会概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市妇女联合会决算单位构成
第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市妇女联合会部门决算情 况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市妇女联合会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市妇女联合会概况
一、主要职责
妇女联合会是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带, 是党领 导下的社会群众团体, 是国家政权的重要支柱 。 其基本职能是:
代表和维护妇女利益,促进男女平等。其基本任务是:
( 一 )贯彻执行市委 、 市政府和上级妇联的工作部署, 组织 制定妇女儿童发展规划并协调组织实施。
( 二 )团结 、 动员全市妇女投身改革, 参与经济建设, 促进 社会发展。
(三)教育引导广大妇女增强自尊、 自信、 自立、 自强精神, 全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。
( 四 )代表妇女参与民主管理, 民主监督, 维护妇女儿童合 法权益,促进男女平等。
( 五 )为妇女儿童服务, 加强与社会各界的联系, 为妇女儿 童做好事、办实事。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年部门决算编制范 围的预算单位包括:
海城市妇女联合会机关
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计 121.83 万元,包括:
1.财政拨款收入 121.83 万元, 占收入总计的 100.00%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 121.83 万元,政府性基金预算财政拨 款收入 0.00 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加 11.45 万元,增长 10.38%,主 要原因:活动增多。
(二)支出总计 121.83 万元,包括:
1.基本支出 91.76 万元, 占支出总计的 75.32%。 主要是为保 障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发生的各项支出, 其中: 工资福利支出 77.88 万元; 商品和服务支出 13.13 万元; 对个人 和家庭的补助 0.75 万元。
2.项目支出 30.07 万元, 占支出总计的 24.68%。 主要包括妇 女工作业务费等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
与上年相比,今年支出增加 11.45 万元,增长 10.38%,主要原 因:活动增多。
(三)年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:没有结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024 年度财政拨款支出 121.83 万元,其中:基本支出 91.76 万元, 项目支出 30.07 万元 。 与上年相比, 财政拨款支出增加 11.45 万元, 增长 10.38%, 主要原因: 活动增多 。 与年初预算相 比, 2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.33%,其中 :基本 支出完成年初预算的 108.37%,项目支出完成年初预算的 74.25%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 121.83 万元。按支出功 能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出 97.15 万元,具体包括:
( 1 )一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行 (项)67.08 万元,主要是人员经费 、公用经费等支出, 完成年初 预算的 55.06%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资 调整。
( 2 )一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众 团体事务支出(项)30.07 万元,主要是三八节、妇儿工委等支出, 完成年初预算的 83.53%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是减少下乡次数。
2.社会保障和就业支出 14.33 万元,具体包括:
( 1 )社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)0.74 万元,主要是退休采暖费等支出,完成 年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
( 2 )社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.92 万元,主要是机关 基本养老保险缴费等支出, 完成年初预算的 113%, 决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是增加人员。
( 3 )社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.67 万元,主要是机关职业 年金缴费等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是无。
3.卫生健康支出 3.85 万元,具体包括:
( 1 )卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)3.77 万元,主要是机关基本医疗保险缴费等支出,完成 年初预算的 120%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增 加人员。
( 2 )卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政 事业单位医疗支出(项)0.08 万元,主要是机关基本医疗保险缴费 等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是无。
4.住房保障支出 6.51 万元,具体包括:
( 1 )住房保障支出( 类 )住房改革支出(款 )住房公积金 (项)6.51 万元,主要是机关住房公积金缴费等支出,完成年初预 算的 116%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.57 万元,完成 预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是减少下乡次数。 其中: 因公出国(境 )费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公 务用车购置及运行维护费 1.57 万元。
1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国 (境)费。 2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。 2024 年因公出国(境)费与上年持平, 主要原因是没有因公出国(境) 费等。
2.公务接待费 0.00 万元, 占“ 三公”经费支出的 0.00%。 完 成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无此项支出 。 2024 年国内公务接待累计 0 批次 、 0 人 、 0.00 万元。其中外事接 待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平, 主要是没有公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费 1.57 万元, 占“三公”经费支出的 100.00%。 完成预算的 100.00%, 决算数持平预算数的主要原因是 减少下乡次数。 比上年减少 0.09 万元, 降低 5.42%, 主要是加强 车辆管理,减少了支出等原因。
其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 1.57 万元,主要用于车辆燃料费、维修费、 保险费等, 截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保
有量 1 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.76 万元,其中: 人员经费 78.63 万元, 主要包括基本工资 、 津贴补贴 、 奖金 、其 他社会保障缴费 、机关事业单位基本养老保险缴费 、其他工资福 利支出 、 离休费 、退休费 、抚恤金 、 生活补助 、 奖励金 、住房公 积金 、其他对个人和家庭补助的支出等; 日 常公用经费 13.13 万 元, 主要包括办公费 、 印刷费 、 手续费 、水费 、 电费 、 邮电费 、 取暖费、物业费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费 、会议费 、培训费 、公务接待费 、 劳务费 、委托业务费 、 工会经费 、福利费 、公务用车运行维护费 、其他交通费用 、其他 商品和服务支出 、 办公设备购置 、 专用设备购置 、信息网络及软 件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 13.13 万元(与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致), 比上年减少 6.95 万元, 降低 34.61% ,主要原因是公用 经费减少。
(二)政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支 出 0.00 万元, 政府采购工程支出 0.00 万元, 政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总 额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占中小企 业采购支出总额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货
物支出金额的 0.00%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0.00%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日,共有车辆 1 辆,其中: 副省级以上 领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆; 单价 100 万元(含) 以上 设备(不含车辆) 0 台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2024 年度预算项目 支出全
面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 0 个(其中: 一般公 共预
算项目 0 个, 政府性基金预算项目 0 个, 国有资本经营预 算项目 0
个),涉及资金 0 万元(其中: 一般公共预算资金 0 万元, 政府
性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元), 自评
覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数
*100% )达到 0%, 自评平均分(开展绩效自评的项目分数总 和/开
展绩效自评的项目数) 0 分。
组织对 1 个单位开展整体绩效自评,涉及资金 84.67 万元,
自评
平均分 94.89 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在 2024 年度市直部门决算中反映无等 0 个项目绩 效自评结
果。
( 1 )“无”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目 自评
得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元, 完成预
算的 0% 。 项目绩效目标完成情况: 一是无;二是无 。 发现的 主要问
题及原因: 一是无;二是无 。 下一步改进措施: 一是无;二是 无。
( 2 )“无”项目自评综述:无问题。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入: 指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入: 指除上述“ 财政拨款收入 ” 、“ 上级补助收 入 ” 、“ 事业收入” 、“ 经营收入” 、“ 附属单位上缴收入” 等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余: 指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余: 指以前年度尚未完成 、 结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出: 指保障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14. “三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境) 费 、公务用车购置及运行费和公务接待费 。 其中, 因公 出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费 、旅费 、伙食补 助费 、 杂费 、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费 、 维修费 、过路过桥费 、保险费 、安全奖 励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
15.机关运行经费: 指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行, 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金 ,包括办公及印刷费 、 邮电费 、 差 旅费 、会议费 、福利费 、 日 常维修费 、 专用材料及一般设备购置 费 、 办公用房水电费 、 办公用房取暖费 、 办公用房物业管理费 、 公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反 映政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
公开 01 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行 次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 121.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 97.15 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.33 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.51 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 121.83 | 本年支出合计 | 58 | 121.83 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 121.83 | 总计 | 62 | 121.83 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表
公开 02 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
公开 02 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
项目 |
本年收入合 计 |
财政拨款收 入 |
上级补助收 入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上 缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 121.83 | 121.83 | ||||||
201 | 一般公共服务支 出 | 97.15 | 97.15 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 97.15 | 97.15 | |||||
2012901 | 行政运行 | 67.08 | 67.08 | |||||
2012999 | 其他群众团体事 务支出 | 30.07 | 30.07 | |||||
208 | 社会保障和就业 支出 | 14.33 | 14.33 | |||||
20805 | 行政事业单位养 老支出 | 14.33 | 14.33 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.74 | 0.74 | |||||
2080505 |
机关事业单位基 本养老保险缴费 |
8.92 | 8.92 | |||||
2080506 |
机关事业单位职 业年金缴费支出 |
4.67 | 4.67 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 3.85 | 3.85 | |||||
21011 | 行政事业单位医 疗 | 3.85 | 3.85 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.77 | 3.77 | |||||
2101199 | 其他行政事业单 位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | |||||
221 | 住房保障支出 | 6.51 | 6.51 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 6.51 | 6.51 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 6.51 | 6.51 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表
公开 03 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
公开 03 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
项目 |
本年支出合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支 出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
功能分 类科目 编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 121.83 | 91.76 | 30.07 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 97.15 | 67.08 | 30.07 | |||
20129 | 群众团体事务 | 97.15 | 67.08 | 30.07 | |||
2012901 | 行政运行 | 67.08 | 67.08 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30.07 | 30.07 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.33 | 14.33 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.33 | 14.33 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.74 | 0.74 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 8.92 | 8.92 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.67 | 4.67 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 3.85 | 3.85 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.85 | 3.85 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.77 | 3.77 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | ||||
221 | 住房保障支出 | 6.51 | 6.51 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 6.51 | 6.51 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 6.51 | 6.51 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
公开 04 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 |
行 次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 121.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 97.15 | 97.15 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.33 | 14.33 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.84 | 3.84 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.51 | 6.51 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 |
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 121.83 | 本年支出合计 | 59 | 121.83 | 121.83 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 121.83 | 总计 | 64 | 121.83 | 121.83 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
公开 05 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 121.83 | 91.76 | 30.07 | |
201 | 一般公共服务支出 | 97.15 | 67.08 | 30.07 |
20129 | 群众团体事务 | 97.15 | 67.08 | 30.07 |
2012901 | 行政运行 | 67.08 | 67.08 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30.07 | 30.07 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.33 | 14.33 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.33 | 14.33 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.74 | 0.74 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 8.92 | 8.92 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.67 | 4.67 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.85 | 3.85 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.85 | 3.85 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.77 | 3.77 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | |
221 | 住房保障支出 | 6.51 | 6.51 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.51 | 6.51 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.51 | 6.51 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
公开 06 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 |
科目名称 | 决算数 |
科目 编码 |
科目名称 | 决算数 |
科目 编码 |
科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 77.88 | 302 | 商品和服务支出 | 13.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
3010 | 基本工资 | 28.31 | 3020 | 办公费 | 0.90 | 3070 | 国内债务付息 | |
3010 | 津贴补贴 | 13.60 | 3020 | 印刷费 | 3070 | 国外债务付息 | ||
3010 | 奖金 | 10.50 | 3020 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
3010 | 伙食补助费 | 3020 | 手续费 | 0.00 | 3100 | 房屋建筑物购建 | ||
3010 | 绩效工资 | 3020 | 水费 | 3100 | 办公设备购置 | |||
3010 | 机关事业单位基本养老保险 | 8.92 | 3020 | 电费 | 3100 | 专用设备购置 | ||
3010 | 职业年金缴费 | 4.67 | 3020 | 邮电费 | 0.35 | 3100 | 基础设施建设 | |
3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.77 | 3020 | 取暖费 | 3100 | 大型修缮 | ||
3011 | 公务员医疗补助缴费 | 3020 | 物业管理费 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |||
3011 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 3021 | 差旅费 | 1.09 | 3100 | 物资储备 | |
3011 | 住房公积金 | 6.51 | 3021 | 因公出国(境)费用 | 3100 | 土地补偿 | ||
3011 | 医疗费 | 3021 | 维修(护)费 | 3101 | 安置补助 | |||
3019 | 其他工资福利支出 | 1.42 | 3021 | 租赁费 | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.75 | 3021 | 会议费 | 3101 | 拆迁补偿 | ||
3030 | 离休费 | 3021 | 培训费 | 3101 | 公务用车购置 | |||
3030 | 退休费 | 0.72 | 3021 | 公务接待费 | 3101 | 其他交通工具购置 | ||
3030 | 退职(役)费 | 3021 | 专用材料费 | 3102 | 文物和陈列品购置 | |||
3030 | 抚恤金 | 3022 | 被装购置费 | 3102 | 无形资产购置 | |||
3030 | 生活补助 | 3022 | 专用燃料费 | 3109 | 其他资本性支出 | |||
3030 | 救济费 | 3022 | 劳务费 | 2.95 | 312 | 对企业补助 | ||
3030 | 医疗费补助 | 3022 | 委托业务费 | 3120 | 资本金注入 | |||
3030 | 助学金 | 3022 | 工会经费 | 3120 | 政府投资基金股权投资 | |||
3030 | 奖励金 | 0.01 | 3022 | 福利费 | 3120 | 费用补贴 | ||
3031 | 个人农业生产补贴 | 3023 | 公务用车运行维护费 | 1.57 | 3120 | 利息补贴 | ||
3031 | 代缴社会保险费 | 3023 | 其他交通费用 | 4.68 | 3120 | 其他资本性补助 | ||
3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 3024 | 税金及附加费用 | 3129 | 其他对企业补助 | ||
3029 | 其他商品和服务支出 | 1.59 | 399 | 其他支出 | ||||
3990 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |||||||
3990 | 经常性赠与 | |||||||
3991 | 资本性赠与 | |||||||
3999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 78.63 | 公用经费合计 | 13.13 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
公开 07 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
合 计 |
1.57 |
1.57 |
1、因公出国(境)费 |
||
2、公务接待费 |
||
3、公务用车购置及运行费 |
1.57 |
1.57 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
1.57 |
1.57 |
(2)公务用车购置费 |
||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
公开 08 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
项目 |
年初结转和 结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
功能分 类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
公开 09 表
部门:辽宁省鞍山市海城市妇女联合会 2024 年度 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024 年年度 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 028001 海城市妇女联合会本级-210381000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 84.67 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 84.67 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 |
对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任 务 |
基本支出人员经费(保工资) | 75.10 | 75.09 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 11.72 | 8.45 | 72.12% | 13.3 | 9.59 | ||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 9.16 | 8.2 | 89.60% | 13.4 | 12 | ||||||||||||
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
完成 2024 年各项工作任务 |
按照年初工作计划,任务基本完成。 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
运算 符号 |
指标 值 |
度量 单位 |
全年完成值 |
完成 程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
经费保障 原因分析 |
制度保障 原因分析 |
人员保障 原因分析 |
硬件条件保 障原因分析 |
其他原因 分析 |
|||||||||||||
绩效指标 |
履职效 能 |
重点工 作履行 情况 |
重点工作 办结率 |
= |
100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||
履职效 能 |
整体工 作完成 情况 |
总体工作 完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
工作完成 及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量 达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管 理 |
依法行政 能力 |
管理 规范 |
全部或基本达成 预期指标 100%-80%(含) |
1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理 水平 |
管理 规范 |
全部或基本达成 预期指标 100%-80%(含) |
1 | 3.3 | 3.3 |
预算执 行 |
预算执 行效率 |
预算执行 率 |
= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||
预算调整 率 |
<= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
结转结余 变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||
管理效 率 |
预算编 制管理 |
预算绩效 目标覆盖 率 |
= |
100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||
预算监 督管理 |
预决算公 开情况 |
全部 公开 |
全部或基本达成 预期指标 100%-80%(含) |
1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算收 支管理 |
预算支出 管理规范 性 |
管理 规范 |
全部或基本达成 预期指标 100%-80%(含) |
1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算收入 管理规范 性 |
管理 规范 |
全部或基本达成 预期指标 100%-80%(含) |
1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
财务管 理 |
内控制度 有效性 |
制度 有效 |
全部或基本达成 预期指标 100%-80%(含) |
1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
资产管 理 | 固定资产 利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
业务管 理 |
政府采购 管理违法 违规行为 发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
运行成 本 |
成本控 制成效 |
在职人员 控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||
“三公 ”经 费变动率 |
<= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
社会效 应 |
社会效 益 |
提高家庭 教育社会 公共服务 水平 |
服务 水平 |
全部或基本达成 预期指标 100%-80%(含) |
1 |
5 |
5 |
|||||||||
服务对 象满意 度 |
离退休人 员满意率 |
>= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
社会公 众满意 度 |
当地群众 满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
职工群众 满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |
可持续 性 |
体制机 制改革 |
建立预算 绩效管理 机制 |
机制 健全 |
全部或基本达成 预期指标 100%-80%(含) |
1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
建立联系 妇女群众 的长效机 制 |
长效 机制 |
全部或基本达成 预期指标 100%-80%(含) |
1 |
2.5 |
2.5 |
|||||||||||
总评价得分 | 94.89 |
