主页 > 新闻 > 国内新闻 > > 正文

辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算

 

    
 
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队决算单位构成
第二部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队部 门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队部 门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件

 
第一部分 辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队概况
 
 
一、主要职责
负责全市范围内的殡葬用品市场管理 、检查 、 监督; 配合局 养老服务和老年人福利办检查全市范围内的养老组织 、 配合局社 会事务科检查全市范围内的社会组织。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年部门决 算编制范围的预算单位包括:
海城市民政综合行政执法队

 
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计 316.10 万元,包括:
1.财政拨款收入 316.10 万元, 占收入总计的 100.00%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 316.10 万元,政府性基金预算财政拨  款收入 0.00 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加 47.69 万元,增长 17.77%,主 要原因:支付上年未支付经费。
(二)支出总计 316.10 万元,包括:
1.基本支出 298.47 万元,占支出总计的 94.42%。主要是为保 障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发生的各项支出, 其中: 工资福利支出 285.62 万元; 商品和服务支出 1.32 万元; 对个人 和家庭的补助 11.53 万元。
2.项目支出 17.63 万元,占支出总计的 5.58%。主要包括租车 费等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。

 
5.对附属单位补助支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
与上年相比,今年支出增加 47.69 万元,增长 17.77%,主要原 因:支付上年未支付经费。
(三)年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024 年度财政拨款支出 316.10 万元,其中:基本支出 298.47  万元, 项目支出 17.63 万元 。 与上年相比, 财政拨款支出增加  47.69 万元, 增长 17.77%, 主要原因: 支付上年未支付经费 。 与  年初预算相比,2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.72%, 其中:基本支出完成年初预算的 113.30%,项目支出完成年初预算  的 58.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 316.10 万元。按支出功 能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出 283.63 万元,具体包括:
( 1 )社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款)其他民 政管理事务支出(项)221.43 万元,主要是人员工资和公用经费等 支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是无。
( 2 )社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 0.41 万元,主要是退休人员取暖费等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因  是无。

 
( 3 )社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.89 万元,主要是单  位部分养老保险等支出, 完成年初预算的 105%, 决算数与年初预  算数存在差异的主要原因是无。
( 4 )社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.97 万元,主要是单位部  分职业年金等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存  在差异的主要原因是补缴以年前度职业年金。
( 5 )社会保障和就业支出( 类 )抚恤(款 )死亡抚恤( 项 ) 9.93 万元,主要是死亡人员抚恤金等支出, 完成年初预算的 0%,
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后追加指标。
2.卫生健康支出 13.14 万元,具体包括:
( 1 )卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项) 12.95 万元,主要是单位医疗保险等支出, 完成年初预 算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
( 2 )卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政 事业单位医疗支出(项)0.19 万元,主要是医保超限额等支出,完 成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 无。
3.住房保障支出 19.33 万元,具体包括:
( 1 )住房保障支出( 类 )住房改革支出(款 )住房公积金 (项) 19.33 万元,主要是单位住房公积金等支出, 完成年初预算 的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

 
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.54 万元,完成 预算的 4.78%,决算数小于预算数的主要原因是无。其中:因公出 国(境 )费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及 运行维护费 0.54 万元。
1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无 。 2024 年  参加出国(境 )团组 0 个, 累计 0 人次。 2024 年因公出国(境 ) 费与上年持平,主要原因是无等。
2.公务接待费 0.00 万元, 占“ 三公”经费支出的 0.00%。 完 成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无 。 2024 年国 内公务接待累计 0 批次 、 0 人 、 0.00 万元 。 其中外事接待累计 0  批次 、 0 人 、 0.00 万元。 2024 年公务接待费与上年持平, 主要是 无等原因。
3.公务用车购置及运行费 0.54 万元, 占“三公”经费支出的  100.00%。完成预算的 4.78%,决算数小于预算数的主要原因是无。 比上年减少 3.67 万元,降低 87.17%,主要是有未支付的经费等原  因。
其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0.54 万元,主要用于公务用车保险、加油、 维修等等, 截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保 有量 5 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出298.47 万元,其中: 人员经费 297.15 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其  他社会保障缴费 、机关事业单位基本养老保险缴费 、其他工资福  利支出 、 离休费 、退休费 、抚恤金 、 生活补助 、 奖励金 、住房公  积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 1.32 万元, 主要包括办公费 、 印刷费 、 手续费 、水费 、 电费 、 邮电费 、取暖  费 、 物业费 、 差旅费 、 因公出国(境 )费用 、 维修(护 )费 、租  赁费 、会议费 、培训费 、公务接待费 、 劳务费 、委托业务费 、工  会经费 、福利费 、公务用车运行维护费 、其他交通费用 、其他商  品和服务支出 、 办公设备购置 、 专用设备购置 、信息网络及软件  购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位 和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和 一致),与上年持平,主要原因是无。
(二)政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支 出 0.00 万元, 政府采购工程支出 0.00 万元, 政府采购服务支出  0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总 额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占中小企 业采购支出总额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
(三)国有资产占用情况。

 
截至 2024 年 12 月 31  日,共有车辆 5 辆,其中: 副省级以上  领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆,其他用车 5 辆,其他用车主要是业务用车; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。
(四)预算绩效情况。
已完成

 
第三部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
1.财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入: 指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入: 指除上述“ 财政拨款收入 ” 、“ 上级补助收 入 ” 、“ 事业收入” 、“ 经营收入” 、“ 附属单位上缴收入” 等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余: 指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余: 指以前年度尚未完成 、 结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出: 指保障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14. “三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境) 费 、公务用车购置及运行费和公务接待费 。 其中, 因公 出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费 、旅费 、伙食补 助费 、 杂费 、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费 、 维修费 、过路过桥费 、保险费 、安全奖 励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
15.机关运行经费: 指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行, 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金 ,包括办公及印刷费 、 邮电费 、 差 旅费 、会议费 、福利费 、 日 常维修费 、 专用材料及一般设备购置 费 、 办公用房水电费 、 办公用房取暖费 、 办公用房物业管理费 、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表
公开 01 表
单位:辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队      2024 年度                                   金额单位:万元
 
收入 支出
项目 行 次 金额 项目 行 次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 316.10 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 283.62
  9   九、卫生健康支出 40 13.14
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 19.33
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  

  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 316.10 本年支出合计 58 316.10
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29   年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 316.10 总计 62 316.10
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
公开 02 表
单位:辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队      2024 年度                                   金额单位:万元
 
项目  
 
 
本年收入合
 
 
 
财政拨款收
 
 
 
上级补助收
 
 
 
事业收入
 
 
 
经营收入
 
 
 
附属单位上 缴收入
 
 
 
其他收入
 
 
功能分类
科目编码
 
 
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 316.10 316.10          
208 社会保障和就业 支出 283.63 283.63          
20802 民政管理事务 221.43 221.43          
2080299 其他民政管理事 务支出 221.43 221.43          
20805 行政事业单位养 老支出 52.27 52.27          
2080502 事业单位离退休 0.41 0.41          
2080505 机关事业单位基
本养老保险缴费
28.89 28.89          
2080506 机关事业单位职
业年金缴费支出
22.97 22.97          
20808 抚恤 9.93 9.93          
2080801 死亡抚恤 9.93 9.93          
210 卫生健康支出 13.14 13.14          
21011 行政事业单位医 疗 13.14 13.14          
2101102 事业单位医疗 12.95 12.95          
2101199 其他行政事业单 位医疗支出 0.19 0.19          
221 住房保障支出 19.33 19.33          
22102 住房改革支出 19.33 19.33          
2210201 住房公积金 19.33 19.33          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
公开 03 表
单位:辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队      2024 年度                                   金额单位:万元
 
项目  
本年支出合
 
 
基本支出
 
 
项目支出
 
上缴上级支
 
 
经营支出
 
对附属单位 补助支出
功能分
类科目 编码
 
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 316.10 298.47 17.63      
208 社会保障和就业支出 283.63 266.00 17.63      
20802 民政管理事务 221.43 203.80 17.63      
2080299 其他民政管理事务支出 221.43 203.80 17.63      
20805 行政事业单位养老支出 52.27 52.27        
2080502 事业单位离退休 0.41 0.41        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 28.89 28.89        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.97 22.97        
20808 抚恤 9.93 9.93        
2080801 死亡抚恤 9.93 9.93        
210 卫生健康支出 13.14 13.14        
21011 行政事业单位医疗 13.14 13.14        
2101102 事业单位医疗 12.95 12.95        
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.19 0.19        
221 住房保障支出 19.33 19.33        
22102 住房改革支出 19.33 19.33        
2210201 住房公积金 19.33 19.33        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位:辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队      2024 年度                                   金额单位:万元
 
收     入 支     出
 
项目
行  次  
金额
 
项目
行  次  
合计
一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营
预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 316.10 一、一般公共服务支出 33        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 283.62 283.62    
  9   九、卫生健康支出 41 13.14 13.14    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 19.33 19.33    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        

  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 316.10 本年支出合计 59 316.10 316.10    
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
一般公共预算财政拨款 29     61        
政府性基金预算财政拨款 30     62        
国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 316.10 总计 64 316.10 316.10    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。  

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位:辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队      2024 年度                                   金额单位:万元
 
项目 本年支出
 
功能分类
科目编码
 
科目名称
 
小计
 
基本支出
 
项目支出
栏次 1 2 3
合计 316.10 298.47 17.63
208 社会保障和就业支出 283.63 266.00 17.63
20802 民政管理事务 221.43 203.80 17.63
2080299 其他民政管理事务支出 221.43 203.80 17.63
20805 行政事业单位养老支出 52.27 52.27  
2080502 事业单位离退休 0.41 0.41  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 28.89 28.89  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.97 22.97  
20808 抚恤 9.93 9.93  
2080801 死亡抚恤 9.93 9.93  
210 卫生健康支出 13.14 13.14  
21011 行政事业单位医疗 13.14 13.14  
2101102 事业单位医疗 12.95 12.95  
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.19 0.19  
221 住房保障支出 19.33 19.33  
22102 住房改革支出 19.33 19.33  
2210201 住房公积金 19.33 19.33  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位:辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队      2024 年度                                   金额单位:万元
 
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 决算数 科目
编码
科目名称 决算数 科目
编码
科目名称 决算数
301 工资福利支出 285.62 302 商品和服务支出 1.32 307 债务利息及费用支出  
3010 基本工资 106.16 3020 办公费   3070 国内债务付息  
3010 津贴补贴 5.05 3020 印刷费   3070 国外债务付息  
3010 奖金 18.43 3020 咨询费   310 资本性支出  
3010 伙食补助费   3020 手续费   3100 房屋建筑物购建  
3010 绩效工资 70.92 3020 水费   3100 办公设备购置  
3010 机关事业单位基本养老保险 28.89 3020 电费   3100 专用设备购置  
3010 职业年金缴费 22.97 3020 邮电费 0.20 3100 基础设施建设  
3011 职工基本医疗保险缴费 12.95 3020 取暖费   3100 大型修缮  
3011 公务员医疗补助缴费   3020 物业管理费   3100 信息网络及软件购置更新  
3011 其他社会保障缴费 0.91 3021 差旅费   3100 物资储备  
3011 住房公积金 19.33 3021 因公出国(境)费用   3100 土地补偿  
3011 医疗费   3021 维修(护)费   3101 安置补助  
3019 其他工资福利支出   3021 租赁费   3101 地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 11.53 3021 会议费   3101 拆迁补偿  
3030 离休费   3021 培训费   3101 公务用车购置  
3030 退休费 0.41 3021 公务接待费   3101 其他交通工具购置  
3030 退职(役)费   3021 专用材料费   3102 文物和陈列品购置  
3030 抚恤金 9.93 3022 被装购置费   3102 无形资产购置  
3030 生活补助   3022 专用燃料费   3109 其他资本性支出  
3030 救济费   3022 劳务费 0.55 312 对企业补助  
3030 医疗费补助   3022 委托业务费   3120 资本金注入  
3030 助学金   3022 工会经费   3120 政府投资基金股权投资  
3030 奖励金 0.11 3022 福利费   3120 费用补贴  
3031 个人农业生产补贴   3023 公务用车运行维护费 0.54 3120 利息补贴  
3031 代缴社会保险费   3023 其他交通费用   3120 其他资本性补助  
3039 其他对个人和家庭的补助 1.08 3024 税金及附加费用   3129 其他对企业补助  
      3029 其他商品和服务支出 0.03 399 其他支出  
            3990 国家赔偿费用支出  
            3990 对民间非营利组织和群众性自治组织  
            3990 经常性赠与  
            3991 资本性赠与  
            3999 其他支出  
人员经费合计 297.15 公用经费合计 1.32
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
单位:辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队      2024 年度                                   金额单位:万元
 
 
项    目
 
预算数
 
决算数
 
合    计
 
11.30
 
0.54
 
1、因公出国(境)费
   
 
2、公务接待费
   
 
3、公务用车购置及运行费
 
11.30
 
0.54
 
其中:(1)公务用车运行维护费
 
11.30
 
0.54
 
(2)公务用车购置费
   
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
单位:辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队      2024 年度                                   金额单位:万元
 
项目  
 
年初结转和
结余
 
 
本年收入
本年支出  
 
年末结转
和结余
功能分
类科目 编码
 
科目名称
 
小计
 
基本支出
 
项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
单位:辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队      2024 年度                                   金额单位:万元
 
项目 本年支出
 
功能分类
科目编码
 
 
科目名称
 
 
合计
 
 
基本支出
 
 
项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五部分 附件

部门(单位)整体绩效自评表
(2024 年度)
部门(单位)名称 034003 海城市民政综合行政执法队-210381000
部门年初预算收入金额 276.6
部门年初预算支出金额 276.6
年度主 对应项目 项目下达金额 项目执行金额 项目执行率 分值 得分
 
年度主
要任务
基本支出公用经费(保运转) 14.360411 1.32 9.2% 13.3 1.22
基本支出人员经费(保工资) 260.570353 249.63 95.8% 13.3 12.74
基本支出人员经费(刚性) 47.9248 47.5 99.13% 13.4 13.28
年度目 年初总体目标 全年完成情况
年度目  减少环境污染,杜绝火灾隐患。保障老人合法权益。城乡公益性墓地建设
解决百姓困难。殡葬市场整治,提供安葬骨灰社会福利。
完成
绩效指   
一级指 
 
二级指 
 
三级
指标
 
运算
符号
 
指标 
 
度量
单位
 
全年
完成 
 
完成
程度
 
 
分值
 
 
得分
偏差原因分析  
 
改进措施
 
 
 
 
 
 
 
 
 
绩效指 
经费保障
原因分析
制度保障
原因分析
人员保障
原因分析
硬件条件
保障原因
分析
其他原因
分析
履职效
重点工
作履行 情况
重点
工作
办结 率
 
=
 
100
 
%
 
100
 
1
 
3.5
 
3.5
           
 
 
 
 
 
履职效
 
 
 
 
整体工
作完成 情况
总体
工作
完成 率
 
=
 
100
 
%
 
100
 
1
 
3.3
 
3.3
           
工作
完成
及时 率
 
=
 
100
 
%
 
100
 
1
 
3.3
 
3.3
           
工作
质量
达标 率
 
=
 
100
 
%
 
100
 
1
 
3.3
 
3.3
           

     
 
 
 
 
 
 
 
基础管
 
 
综合
管理
水平
   
 
 
管理
规范
  全部
或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3.3
 
 
 
 
3.3
           
 
 
依法
行政
能力
   
 
 
管理
规范
  辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3.3
 
 
 
 
3.3
           
 
 
 
 
预算执
 
 
 
 
预算执
行效率
预算
执行 率
 
=
100 % 辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算100 1 1.6 1.6            
预算
调整 率
<= 5 % 5 1 1.6 1.6            
结转
结余
变动 率
 
<=
 
0
 
%
 
0
 
1
 
1.8
 
1.8
           
 
管理效 率
 
预算编
制管理
预算
绩效
目标
覆盖 率
 
 
=
 
100
 
%
 
100
 
1
 
0.7
 
0.7
           

     
 
 
预算监
督管理
 
 
预决
算公
开情 况
   
 
 
全部
公开
  全部
或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
0.7
 
 
 
 
0.7
           
 
 
 
 
 
 
 
 
预算收
支管理
 
预算
支出
管理
规范 性
   
 
 
管理
规范
  辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
0.7
 
 
 
 
0.7
           
 
预算
收入
管理
规范 性
   
 
 
管理
规范
  辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
0.7
 
 
 
 
0.7
           
 
 
 
财务管
 
 
内控
制度
有效 性
   
 
 
制度
有效
  辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
0.7
 
 
 
 
0.7
           
资产管 理 固定
资产
利用 率
 
=
 
100
 
%
辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算 
100
 
1
 
0.8
 
0.8
           

     
 
业务管
政府
采购
管理
违法
违规
行为
发生
 
 
 
=
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
0.7
 
 
 
0.7
           
 
 
 
运行成
 
 
 
成本控
制成效
辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算“三
公 ”经
费变
动率
 
<=
 
0
 
%
 
0
 
1
 
2.5
 
2.5
           
在职
人员
控制 率
 
<=
 
100
 
%
 
100
 
1
 
2.5
 
2.5
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
社会效 应
 
 
 
 
 
 
 
社会效 益
千人
床位
数达
标率
 
>=
 
100
 
%
 
100
 
1
 
4
 
4
           
 
 
还本
付息
及时 性
   
 
 
 
完成
  全部
或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
4
 
 
 
 
4
           
补助
对象
人数
>= 100 辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算100 1 4 4            
经济效 益 拉动
社会
资本
额度
 
>=
 
100
 
万元
 
100
 
1
 
4
 
4
           
服务对
象满意 度
残疾
人满
意度
>= 100 % 100 1 4 4            

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
可持续 性
 
 
 
 
 
 
 
 
体制机
制改革
建立
困难
群众
生活
救助
工作
督导
与监
督机
   
 
 
 
  全部
或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
(含)
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1.6
 
 
 
 
1.6
           
辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算 
建立
拥军
优属
长效
机制
   
 
 
 
定性
  全部
或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1.8
 
 
 
 
1.8
           
 
 
 
创新驱
动发展
 
 
创业
带动
就业
   
 
 
 
完成
  辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算或基
本达
成预
期指 标
100%-
80%
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1.6
 
 
 
 
1.6
           
总评价得分 辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算 87.24
 
 
 
 
 
结果应用建议
结果应用建议选项 具体建议内容
建议进一步规范预算管理    
建议改进业务管理    
建议改进预算编制管理    
建议进一步提升预算执行效率和效益    
建议改进资产管理    
建议改进政府采购管理    
建议调整公共服务标准   加强对财政支出结构的改革,加强财政体质的改革,促使财政资金的预算和管理
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额    
建议消减低效、无效资金或结构调整    

  建议回收长期沉淀的资金    
其他建议    
 
 
 
 
 
 
 
主管部门审核意见
建议继续全额安排    
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额    
规范预算管理    
改进业务管理    
改进预算编制管理    
提升预算执行效率和效益    
改进资产管理    
改进政府采购管理    
调整公共服务标准    
削减低效、无效资金    
对资金结构进行调整    
收回长期沉淀的资金    
其他意见    
主管部门总体意见  
 
 
 
 
 
 
 
财政部门审核意见
建议继续全额安排    
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额    
规范预算管理    
改进业务管理    
改进预算编制管理    
提升预算执行效率和效益    
改进资产管理    
改进政府采购管理    
调整公共服务标准    
削减低效、无效资金    
对资金结构进行调整    
收回长期沉淀的资金    
其他意见    
财政部门总体意见  
辽宁省鞍山市海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门决算